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怎樣完成出口退稅操作流程細(xì)節(jié)(存儲版)

2024-10-17 16:54上一頁面

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【正文】 報出口退稅的,申報出口退稅的截止期限調(diào)整為,貨物報關(guān)出口之日(以出口貨物報關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn))起90天后第一個增值稅納稅申報期截止之日。(六)有關(guān)退稅申報數(shù)據(jù)進貨、出口明細(xì)錄入納稅匯總數(shù)據(jù)錄入(所屬期)預(yù)申報預(yù)審反饋信息、檢查調(diào)整(訂正或挑過)打印申報表、生成正式申報電子數(shù)據(jù)、進行申報目前實行網(wǎng)上申報,申報數(shù)據(jù)都是從網(wǎng)上自動讀入退稅信息管理系統(tǒng),而且網(wǎng)上申報只能點一次,如數(shù)據(jù)錯誤須重新申報則需要報盤。在“數(shù)據(jù)報送”菜單中查詢報關(guān)單電子信息,與紙質(zhì)出口貨物報關(guān)單內(nèi)容進行核對,核對無誤后進行“數(shù)據(jù)報送”,以上數(shù)據(jù)供退稅機關(guān)審核退稅之用。對我公司而言,僅涉及增值稅部分。 退稅數(shù)據(jù)錄入:在退稅申報系統(tǒng)軟件中,點擊瀏覽樹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→退稅數(shù)據(jù)采集→進出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入根據(jù)系統(tǒng)要求錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。點擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請→預(yù)申報打開數(shù)據(jù)生成界面,點擊數(shù)據(jù)生成按鈕,選擇數(shù)據(jù)存放路徑,點擊確定,生成預(yù)申報電子數(shù)據(jù)。 正式申報及正式申報上傳。 資料裝訂成冊:出口退稅資料裝訂所附資料:出口退稅審核表→出外貿(mào)出口退稅匯總表申報表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)→外貿(mào)預(yù)審報反饋疑點數(shù)據(jù)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表→ 外銷發(fā)票(稅務(wù)聯(lián))→報關(guān)單;進口貨物增值稅,封面用牛皮紙裝訂并填寫好單位名稱、海關(guān)代碼、納稅人登記號、所屬期、創(chuàng)匯額、申報出口額、申報退稅進價金額、申報退稅額、應(yīng)退稅額以及經(jīng)手人,封面及其附報資料加蓋公章;出口退稅貨物進貨憑證裝訂所附資料:外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細(xì)申報表→增值稅抵扣聯(lián),同出口退稅資料一樣封面及附報資料加蓋公章后交國稅局。通過系統(tǒng)中“數(shù)據(jù)處理”的“進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”和“換匯成本檢查”后生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。所需資料如下:打印好的專用封面紙。資料封底。企業(yè)看到后,可以到“數(shù)據(jù)管理”—“退稅批復(fù)”欄目中查看。整理完后用出口封面裝訂交到稅局申請。正式申報退稅即完成。代理出口證明(如屬代理出口的)。準(zhǔn)備退稅申報資料,到退稅科正式申報退稅。取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內(nèi),在“發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)”或國稅局進行發(fā)票信息認(rèn)證。 打印申報表:點擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請→數(shù)據(jù)打印,打印出外貿(mào)出口退稅匯總表申報表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細(xì)申報表。疑點也可以通過數(shù)據(jù)反饋中的疑點調(diào)整查看。如果需要查看產(chǎn)生疑點的數(shù)據(jù),可以在數(shù)據(jù)處理→退稅申請→疑點調(diào)整中查看。具體操作如下:。、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。對企業(yè)而言,需對出口報關(guān)單數(shù)據(jù)做如下處理:企業(yè)在貨物報關(guān)出口后,應(yīng)及時登錄網(wǎng)站“中國電子口岸”(網(wǎng)址:),進入“出口退稅”子系統(tǒng),進行“結(jié)關(guān)信息查詢”,查詢到報關(guān)單結(jié)關(guān)信息后可及時向申報地海關(guān)領(lǐng)取紙質(zhì)出口貨物報關(guān)單,同時該結(jié)關(guān)信息可用于出口征免稅申報“免稅明細(xì)錄入)。②《出口退稅進貨分批申報單》; ③進口貨物海關(guān)代征增值稅完稅憑證?!锷a(chǎn)企業(yè)來料加工業(yè)務(wù)的免稅申報出口發(fā)票銷售額為加工費金額,以加工費申報增殖稅免稅收入。如果企業(yè)當(dāng)月無出口收入,須進行免稅“零申報”,操作時不需進行免稅數(shù)據(jù)錄入,直接生成電子數(shù)據(jù)(空文件)。二、出口退稅申報軟件的購買出口企業(yè)在退(免)稅申報時必須使用出口退稅申報軟件。如果預(yù)審有錯誤,可以直接修改,如果生成正式申報,有錯誤,可以做撤銷必須先把3個表打印好之后,再生成正式申報文件。,點擊申報表打印,后打印報表。第一篇:怎樣完成出口退稅操作流程細(xì)節(jié)怎樣完成出口退稅操作流程細(xì)節(jié)出口退稅、收匯核銷操作流程2中國電子口岸網(wǎng)——用戶登錄——輸入口令——確認(rèn)2上網(wǎng)IC卡注冊流程:在線購卡——按提示操作打印注冊表——匯款收到短信匯款成功登錄注冊按短信帳號、密碼輸入第一部分商檢、報關(guān)資料發(fā)票裝箱單合同出口建筑衛(wèi)生陶瓷符合性證明(廠檢單)涵蓋表(即用磚證明)1)用磚明細(xì)2)出口建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品放射性核素備案書涵蓋產(chǎn)品表3)出口建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品放射性核素備案書廣東省出口商品統(tǒng)一發(fā)票出口收匯核銷單:電子口岸網(wǎng)——口令——出口收匯口岸備案:口岸備案——輸入核銷單編號——條件設(shè)定——開始查找——使用口岸(代碼)(廣州海關(guān)5100)——確認(rèn)——成功以上14為商檢資料,18為報關(guān)資料2代理商檢提供通關(guān)單或轉(zhuǎn)證憑條(深圳出關(guān))2將以上資料交報關(guān)公司辦理報關(guān)2貨物發(fā)出后大概一個月左右催報關(guān)公司取回相關(guān)單證,到外管局辦理核銷。,查看是否由要處理的信息。八、退稅軟件注意事項:查詢一下最新的出口退稅版本,是否升級,按照向?qū)Р襟E一步步做。退稅機關(guān)按規(guī)定對其清算退稅款后,注銷并收回原簽發(fā)的《出口貨物退(免)稅認(rèn)定表》。四、出口免稅申報(一)生產(chǎn)企業(yè)免稅申報在退稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入(政策介紹7)免稅申報:需錄入兩份表:免稅明細(xì)數(shù)據(jù)表、進料加工抵扣明細(xì)表(1)已進行免抵退認(rèn)定的生產(chǎn)企業(yè),在進行增值稅納稅申報之前,還須用免抵退申報系統(tǒng)進行免稅出口明細(xì)申報,將生成的免稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入增值稅納稅申報系統(tǒng)。委托外貿(mào)代理出口入帳金額與自營出口相同,支付給外貿(mào)企業(yè)的代理費作為出口產(chǎn)品銷售費用處理,不得沖減銷售收入。●進貨憑證:①增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))。(七)小規(guī)模納稅人免稅管理辦法 ●小規(guī)模企業(yè)認(rèn)定提醒:關(guān)于出口報關(guān)單數(shù)據(jù)處理根據(jù)國家稅務(wù)總局規(guī)定,必須用海關(guān)報關(guān)單信息審核、審批退稅。第四篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程集團有限公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程文件編號:HB/GLCW001A1一 目的二適用
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