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外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作步驟-全文預(yù)覽

  

【正文】 本,因?yàn)榇藭r(shí)不用考慮免抵退稅的影響,所以也無(wú)須將不得免征與抵扣稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)成本,會(huì)計(jì)處理如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退(免)稅申報(bào)辦法的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)),企業(yè)在單證信息齊全后進(jìn)行免抵退申報(bào),同時(shí)應(yīng)根據(jù)免抵退稅正式申報(bào)的出口銷(xiāo)售額即單證信息收齊出口額計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額,并填報(bào)在當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》“免抵退稅辦法出口貨物不得免征和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄(第18欄)、《免抵退稅申報(bào)匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”欄(第25欄)。外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)生成出口退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù),如果需要撤銷(xiāo)申報(bào)的具體操作流程:進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)→向?qū)А陥?bào)系統(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥?bào)向?qū)А艘焉陥?bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)→已申報(bào)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)→點(diǎn)擊“認(rèn)可申報(bào)”→選擇“將當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”或者“將當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,就可以撤銷(xiāo)申報(bào)標(biāo)志。;系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改功能配置I配置正確的電子口岸信息IC卡號(hào)IC卡密碼。輸入本次申報(bào)所屬年月,點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。(二)外貿(mào)企業(yè)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào))第5條規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷(xiāo)售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的“免稅貨物銷(xiāo)售額”欄。⑦進(jìn)入“九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集→免抵退稅申報(bào)資料錄入”,點(diǎn)擊“增加”按鈕,在空白處點(diǎn)擊一下,自動(dòng)生成免抵退稅申報(bào)資料情況表, 點(diǎn)擊“保存”;⑧進(jìn)入“十免抵退稅正式申報(bào)→數(shù)據(jù)一致性檢查→打印申報(bào)報(bào)表→生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。生產(chǎn)企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額中第18欄“免抵退稅辦法出口貨物不得免征和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”和免抵退稅申報(bào)匯總表第25欄“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”要相同,增值稅納稅申報(bào)表附表二第18欄“免抵退稅辦法不得免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”要根據(jù)免抵退稅申報(bào)匯總表上的第25欄“免抵退稅不得免征和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”填寫(xiě)。生產(chǎn)企業(yè)出口后由于網(wǎng)絡(luò)原因或者企業(yè)未及時(shí)提交信息等原因,導(dǎo)致出口報(bào)關(guān)單信息不能及時(shí)傳遞到稅務(wù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng),如果生產(chǎn)企業(yè)不進(jìn)行出口退稅預(yù)申報(bào),就不知道出口報(bào)關(guān)單電子信息是否齊全。18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期修改:系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改—業(yè)務(wù)方式中修改18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期(各地執(zhí)行日期各不相同,根據(jù)當(dāng)?shù)匾筇顚?xiě))。(一)。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時(shí)間也可辦理免退稅申報(bào)。生成退稅申報(bào)軟盤(pán),選擇“本地申報(bào)”,路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月,01表示申報(bào)批次)確定,完成電子申報(bào)將正式申報(bào)的軟盤(pán)和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管分局。預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報(bào)。通過(guò)后,關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條,所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后,點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”,出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框,選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”,然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查,若檢查全部通過(guò),沒(méi)有W、E顯示,點(diǎn)擊關(guān)閉,則可進(jìn)入下一步操作。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤:T 審核系統(tǒng)版本:默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼:371002 退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng):威海國(guó)稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢,按保存—〉退出。四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置首次進(jìn)入系統(tǒng),必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。第一篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作步驟外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作步驟(詳)編輯當(dāng)把所有需要申報(bào)的發(fā)票錄入完成之后再往下進(jìn)行就可以了二、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入下做A、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入(按照?qǐng)?bào)關(guān)單如實(shí)填寫(xiě))B、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入(按照增值稅專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě))(只錄入本期需要申報(bào)的)C、在系統(tǒng)左上角有個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集中進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入(本部只針對(duì)進(jìn)貨分批的,如果沒(méi)有,可直接跳過(guò)此部)注:首先介紹一下關(guān)聯(lián)號(hào)的問(wèn)題 一般一個(gè)報(bào)關(guān)單一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào):2011100101(注解:2011年10月份01次01號(hào))以此類(lèi)推如果好幾個(gè)報(bào)關(guān)單的發(fā)票開(kāi)在一張發(fā)票上,那么就把這幾張報(bào)關(guān)單合起來(lái)用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)關(guān)聯(lián)。三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后,雙擊桌面快捷方式,出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面,安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng),必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng),按確定,出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫(huà)面,在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月,按確定,進(jìn)行系統(tǒng),首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。(一般填F)是否分部申報(bào):不分部申報(bào)的填F,否則填T。序號(hào):依次填寫(xiě)即可,共4位,也可以不填,在所有出口明細(xì)錄入完后,使用序號(hào)重排自動(dòng)排序也可進(jìn)料登記冊(cè)號(hào):如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫(xiě)手冊(cè)號(hào),一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號(hào):出口發(fā)票號(hào)碼報(bào)關(guān)單號(hào):共12位,報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)單號(hào)的后9加0再加兩位項(xiàng)號(hào),如123456789001,123456789為報(bào)關(guān)單號(hào)的后9位,01為此筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào),如果此筆報(bào)關(guān)單共報(bào)了三項(xiàng),那么報(bào)關(guān)單號(hào)就分別為123456789001,123456789002,123456789003出口日期:報(bào)關(guān)單上的出口日期美元離岸價(jià):報(bào)關(guān)單上的FOB美元銷(xiāo)售額,如果報(bào)關(guān)單上是到岸價(jià),那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等扣除,填寫(xiě)FOB價(jià),非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入1核銷(xiāo)單號(hào):相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的核銷(xiāo)單號(hào)碼1商品代碼:報(bào)關(guān)單上的商品編碼,共10位,不足10位用0補(bǔ)齊1商品名稱(chēng):自動(dòng)生成1出口數(shù)量:報(bào)關(guān)單上的出口數(shù)量1代理證明號(hào):如果此貿(mào)易為代理出口的,填寫(xiě)委托出口時(shí)從受托方取得的代理出口證明號(hào),如果不是代理出口就為空1遠(yuǎn)期收匯證明:如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的,填寫(xiě)由外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào),如果不是就為空1標(biāo)識(shí):系統(tǒng)自動(dòng)生成1申報(bào)標(biāo)識(shí):自動(dòng)生成,空:該記錄處于未申報(bào)狀態(tài),R:該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條,所有出口明細(xì)錄入保存完成后,點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”,出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框,選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”,然后退出出口明細(xì)錄入二、進(jìn)貨明細(xì)錄入:點(diǎn)擊“增加”開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號(hào):與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號(hào)一致稅種:V代表增值稅,C代表消費(fèi)稅申報(bào)年月、批次與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)一致發(fā)票號(hào)碼:要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入,可以選擇填寫(xiě),也可以手工填寫(xiě),然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)生成商品代碼:商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低,需要寫(xiě)一份情況說(shuō)明,向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明為什么高或低,蓋上企業(yè)公章,與退稅申報(bào)資料一起提交預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。顯示文本查看器,關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤(pán),將軟盤(pán)插入軟驅(qū),路徑為A:,選擇“本地申報(bào)”,點(diǎn)擊確定,預(yù)申報(bào)完成。第七步 生成正式申報(bào)軟盤(pán)退稅匯總申報(bào)表錄入,點(diǎn)擊增加,錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月,按回車(chē),系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表,如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù),要修改一致,核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊保存,打印報(bào)表(一式三份),退出。企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。出口日期是2014年12月6日,最遲退稅申報(bào)時(shí)間也是在2015年4月15日前(遇節(jié)假日順延)。配置電子口岸IC卡賬號(hào)和密碼:系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改—功能配置Ⅰ中填寫(xiě)IC卡號(hào)和密碼。生產(chǎn)企業(yè)在免抵退稅正式申報(bào)前必須要進(jìn)行出口退(免)稅預(yù)申報(bào)。否則缺少出口報(bào)關(guān)單電子信息,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)時(shí)計(jì)算的“不得免征和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”就會(huì)與免抵退稅申報(bào)匯總表上的“不得免征和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”不一致,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在計(jì)算機(jī)審核時(shí)會(huì)造成免抵退稅對(duì)審不通過(guò)。(2)免抵退稅正式申報(bào)流程①生產(chǎn)企業(yè)去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審后,在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行“五預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整→稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入→預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢(xún)”后,如有缺少電子信息或者錄入出口明細(xì)錯(cuò)誤的情況,可進(jìn)行“五預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整→撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)”;②將出口明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,進(jìn)入“退稅向?qū)А獾滞硕惷骷?xì)采集出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”;③進(jìn)入“六生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)一致性檢查→生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù);④進(jìn)入“八納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集→增值稅納稅申報(bào)表錄入”;⑤進(jìn)入“九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集→免抵退申報(bào)匯總表錄入”,點(diǎn)擊“增加”按鈕,點(diǎn)任意鍵,自動(dòng)生成免抵退申報(bào)匯總表,點(diǎn)擊“保存”;⑥進(jìn)入“九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集→免稅退匯總表附表錄入”,點(diǎn)擊索引窗口。E生產(chǎn)企業(yè)出口的視同自產(chǎn)貨物以及列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非自產(chǎn)貨物,屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品(以下簡(jiǎn)稱(chēng)應(yīng)稅消費(fèi)品)的,還應(yīng)提供下列資料:a《生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費(fèi)稅退稅申報(bào)表》;b消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)或分割單,海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū)、委托加工收回應(yīng)稅消費(fèi)品的代扣代收稅款憑證原件或復(fù)印件。,安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),初次登錄系統(tǒng)的用戶名為“sa”,密碼為空。配置企業(yè)信息:系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)配置設(shè)置與修改(配置:企業(yè)代碼,企業(yè)名稱(chēng),納稅人識(shí)別號(hào),分類(lèi)管理代碼等)。(1)向?qū)А陥?bào)系統(tǒng)操作向?qū)А硕惿陥?bào)向?qū)А煌獠繑?shù)據(jù)采集→出口商品匯
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