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《上海寶鋼國貿(mào)公司寶鋼國際審計制度》-全文預覽

2025-07-07 10:06 上一頁面

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【正文】 ,與被審計單位或者審計事項有利害關系的,應當回避。 ,審計部在寶鋼國際總裁的領導下開展內(nèi)部審計,對總裁負責并報告工作,在業(yè)務上接受上海寶鋼集團公司審計部門的指導監(jiān)督。 、依法對本單位的財務收支、 經(jīng)營管理活動及其經(jīng)濟效益進行審查和評價,提出改進建議并督促其實施的一項獨立的經(jīng)濟監(jiān)督活動。 20xx 年 6 月 13日發(fā)布 20xx 年 6 月 24日實施 ,應當忠于職守 ,堅持原則,客觀公正,共 5 頁 第 2頁 實事求是,廉潔奉公,保守秘密。 ,條件許可的情況下,兼顧成本效益原則,可采用報送審計方式和網(wǎng)絡遠程審計方式;如有必要,可采用委托審計方式。 審計人員在審計過程中,可行使下列權限: 召開與審計事項有關的會議; 審核憑證、帳表、決算 ,檢查資金和財產(chǎn),檢測財務會計軟件,查閱有關文件和資料; 對審計涉及的有關事項進行調(diào)查,并索取有關文件、資料等證明材料; 對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī),將會造成
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