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經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告-全文預(yù)覽

2025-06-20 00:23 上一頁面

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【正文】 的應(yīng)予披露外,一般不予披露。(可從年審報(bào)告、監(jiān)事會(huì)材料、公司辦公會(huì)紀(jì)要等方面收集資料。北京二○○年月日中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師: 。)九、審計(jì)報(bào)告的用途此報(bào)告僅供委托單位XXX公司考核干部及了解下屬單位經(jīng)營情況使用,亦可供XXX公司內(nèi)部管理參考使用,非經(jīng)本所許可,不得用于其他目的。)(四)其他主要披露被審計(jì)單位潛在的各種債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)七、問題與建議(一)資產(chǎn)、負(fù)債和經(jīng)營成果真實(shí)性方面逐項(xiàng)描述事實(shí)經(jīng)過、產(chǎn)生原因、造成的不良影響及后果;(如有可能指明違反法律法規(guī)的具體內(nèi)容或條款)劃分清楚企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)該承擔(dān)的直接責(zé)任或主管責(zé)任;針對(duì)問題提出具體、簡潔、明確的建議。注意:不良資產(chǎn)既包括預(yù)期不能給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的資產(chǎn)、企業(yè)尚未處理的資產(chǎn)凈損失和潛虧(資金)掛帳,也包括按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定需要對(duì)各類有問題資產(chǎn)計(jì)提的預(yù)計(jì)損失金額。(六)在持續(xù)發(fā)展能力方面簡要描述任期內(nèi)企業(yè)在該方面所做的工作四、被審計(jì)企業(yè)的基本財(cái)務(wù)狀況(一)審計(jì)前后基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化及原因1.審計(jì)前后基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化 項(xiàng)目截止日資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)凈利潤審計(jì)前審計(jì)后審計(jì)前審計(jì)后審計(jì)前審計(jì)后審計(jì)前審計(jì)后XXXX年12月31日XXXX年12月31日XXXX年12月31日XXXX年12月31日XXXX年12月31日2.審計(jì)前后基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變化原因針對(duì)每年主要調(diào)整事項(xiàng)逐項(xiàng)加以說明。三、企業(yè)負(fù)責(zé)人的主要業(yè)績(一)在發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方面簡要描述任期內(nèi)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、實(shí)施情況,以及產(chǎn)生的積極效果。重新編制的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表見附件附件2。3.結(jié)合清產(chǎn)核資工作結(jié)果,將清產(chǎn)核資清理出的有關(guān)損失向前追溯調(diào)整到損失產(chǎn)生的相關(guān)年度。本次工作采用了檢查、詢問、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等審計(jì)方法,并在采取一定程序進(jìn)行適當(dāng)復(fù)核、評(píng)估的基礎(chǔ)上,對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)部門和外部中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)成果予以適當(dāng)利用。根據(jù)國資委有關(guān)文件要求并經(jīng)與委托單位協(xié)商,確認(rèn)具體審計(jì)范圍如下:XXX公司、XXX公司、XXX公司、XXX公司;審計(jì)戶數(shù)XX戶,占全部戶數(shù)的XX%,審計(jì)資產(chǎn)總量XXXX萬元,占XX集團(tuán)匯總資產(chǎn)總額的XX%。我們的審計(jì)工作按照《XXX集團(tuán)公司關(guān)于所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定》(相應(yīng)的文件名稱)及其《操作指南》和中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施,同時(shí)參照《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理暫行辦法》和《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施細(xì)則》(試行)進(jìn)行。XXX公司的責(zé)任是正確
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