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財務(wù)部會計稽核員崗位描述-全文預(yù)覽

2025-06-07 13:54 上一頁面

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【正文】 核對結(jié)果:核對后建議事項 以上由核對員填主管處理意見 (寄 營業(yè)部 那一份免填) 稽核組解決情形記錄 (寄 營業(yè)部 那一份免填) 稽核組 復(fù)核 單位 核對 資料提記錄 主管 人員 供人員注:本表一式三份由對帳人共同填寫,于核對后當(dāng)日提出,主管應(yīng)于當(dāng)日先將二、三聯(lián)寄呈營業(yè)部及稽核組,最遲不得超過稽核次日。3. 各單位目前業(yè)務(wù)繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符,有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。5. 檢查人員如認(rèn)為必要時,得依據(jù)登記卡或財務(wù)登記有關(guān)帳簿,實地盤點或抽查盤點,相互核對。6. 有無損壞待廢物品,帳簿是否注明,所存應(yīng)報廢物品,數(shù)量是否與帳簿記載相符三、檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡附項設(shè)備登記卡時,應(yīng)注意下列事項:1. 各種登記卡的設(shè)置登記及排列,是否依照規(guī)定隨到隨辦。2. 儲藏物品的保管是否妥善。附件6總務(wù)稽核表稽核事項稽核部門稽核記錄語評總務(wù)人事稽核一、檢查各項費(fèi)用時,應(yīng)注意下列事項:1. 總公司各單位,各項費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核準(zhǔn)許核銷。3.債券附帶的息票是否齊全,并與帳冊相符。 數(shù)字計算是否正確,簽章是否齊全。1 檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備時,應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。 匯出匯款寄回的收據(jù),是否妥為保存,有無匯出多日尚未解訖的匯款。 庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。9. 各種帳簿的保存方法及放置地點,是否妥善,已否登記備忘簿,帳簿的毀銷,是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。5. 各種帳簿有無經(jīng)核準(zhǔn)后而自行改訂者。2. 現(xiàn)金收付日記帳收付總額,是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。6. 傳票編號是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。2. 會計科目、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。9.稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時,如有疑問,可隨時向有關(guān)單位詳盡查詢,并 調(diào)閱帳冊、表格及有關(guān)檔案,必要時并得請其出具書面說明。 單位已往及檢查報告詳予研究以作參考。4.稽核人員,除依照規(guī)定審核各單位所送憑證帳表外,并應(yīng)分赴各單位實地稽察,每年稽 察次數(shù)視事實需要而定。6. 其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。2. 有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格審核事項。2. 各處廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項。7. 有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)查核事項。3. 各項攤提折舊的事項。2. 各項收入帳項的審核事項。6. 各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马?。(二)業(yè)務(wù)稽核:1. 各處廠業(yè)務(wù)工作進(jìn)度的審核事項。(三)財務(wù)稽核:1. 關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。5. 有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。3.稽核人員對于所審核的事項,應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時,并應(yīng)在有關(guān)帳冊簿據(jù)上簽章。6.稽核人員于執(zhí)行任務(wù)時,應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料,擬訂計劃及進(jìn)度表,事前并應(yīng)將各。如遇有意見 不一致時,須單獨提出,與書面報告,一并呈核。附件3稽核工作計劃表稽核類別稽核項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量稽核時間稽核人員會同人員備注日常定期不定期起訖
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