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正文內(nèi)容

審計(jì)部部門職責(zé)與崗位職責(zé)說明-全文預(yù)覽

  

【正文】 、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等;(3)在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;(4)至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;(5)內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底稿,并在審計(jì)項(xiàng)目完成后,及時(shí)對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間;(6)協(xié)調(diào)和配合政府審計(jì)、社會(huì)審計(jì)、財(cái)稅部門的審計(jì)檢查工作;(7)協(xié)助監(jiān)事會(huì)檢查相關(guān)事項(xiàng),為監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)材料;二、審計(jì)經(jīng)理及審計(jì)專員、助理崗位職責(zé)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)崗位目的執(zhí)行審計(jì)制度,健全審計(jì)管理,保證公司審計(jì)工作的順利開展;通過高效、有序的審計(jì)工作,為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。崗位職責(zé)協(xié)助經(jīng)理對(duì)本部門進(jìn)行管理,推動(dòng)審計(jì)工作的順利開展;協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法
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