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審計局年度審計工作總結(jié)-全文預(yù)覽

2025-04-15 00:50 上一頁面

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【正文】 導(dǎo)干部經(jīng)濟責任、惠民民生政策落實和政府重大投資基建項目,這些項目的執(zhí)行便 于分析公共資金運行、強化權(quán)力運行監(jiān)督制約和政府重大資金運作等的效率、效果和效益情況,同時這也是直接關(guān)乎老百姓民生的切身利益。 第三篇:審計局績效審計工作總結(jié) 審計局績效審計工作總結(jié) XX 區(qū)審計局堅持以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),以深化創(chuàng)新為動力,緊緊圍繞和服務(wù)于區(qū)委、區(qū)政府中心工作,不斷促進審計事業(yè)科學發(fā)展,立足建設(shè)“廉潔、高效、服務(wù)型政府”戰(zhàn)略,立足服務(wù)地方經(jīng)濟社會又好又快發(fā) 展大局,解放思想、大膽實踐、積極探索績效審計模式方法,做了些大膽的嘗試,取得了一定的效果。加強對把握資金分配權(quán)和有收費項目的職能部門主要負責人的經(jīng)濟責任審計,繼續(xù)做好國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和縣(區(qū))黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責任審計,扎實推進縣(區(qū))長的經(jīng)濟責任審計,不斷加大任中經(jīng)濟責任審計力度。 (三)進一步強化重點國有企業(yè)審計。圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會關(guān)注的熱點問題,開展專項資金審計和專題審計調(diào)查,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供依據(jù)。 二、 2021年審計工作安排 2021 年審計 工作的指導(dǎo)思想是:以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹十六大和十六屆五中全會精神,以科學的發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,堅持“全面審計、突出重點”的原則,全面履行審計監(jiān)督職責,進一步提高審計工作水平,為構(gòu)建和諧,促進我市“十一五”規(guī)劃開好頭、起好步發(fā)揮積極作用。積極開展了“廉潔奉公、執(zhí)政為民”主題教育,進一步修訂完善 了我局加強黨風廉政建設(shè)責任制的實施意見。審計科研工作取得突破性成果,我局提交的論文《審計腐敗行為的經(jīng)濟學分析和治理的制度安排》獲市社會科學優(yōu)秀成果一等獎,并被推薦代表市參加全省社會科學優(yōu)秀成果評選。高度重視信息宣傳工作,進一步明確責任,強化措施,努力放大審計成果,使審計成果進入領(lǐng)導(dǎo)決策層,從更高的層面更好地發(fā)揮審計監(jiān)督作用,審計信息宣傳工作成效顯著。在對公路系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)、教育系統(tǒng)、金融證券、公檢法、社保、房地產(chǎn)公司、人防工程等項目審計實施過程中,充分利用計算機審計手段,大大提高了審計效率和審計質(zhì)量。五是開展了對 2021審計項目質(zhì)量的全面檢查,評選了優(yōu)秀審計項目;成功舉辦了全省優(yōu)秀審計項目檔案巡展,全市審計系統(tǒng) 170 余人參加了學習觀摩,促進審計質(zhì)量總體水平的提高。三是成立了市審計局審計項目質(zhì)量檢查委員會,加大了審計質(zhì)量監(jiān)督檢查的力度,審計人員依法審計的能力明顯增強,審計工作質(zhì)量和執(zhí)法水平明顯提高。通過先進性教育活動,黨員的思想熟悉和理論水平有了明顯提高,有力地促進了審計工作全面發(fā)展,取得了良好的效果。為進一步豐富學習教育形式,增強學習效果,認真開展了“十個一”活動,使廣大黨員對先進性教育活動有了更深層次的熟悉和理解。 2021 年之所以能夠圓滿完成各項審計任務(wù),主要是狠抓了以下保障措施: (一)深入扎實地開展了“先進性教育”活動。三是按照市職業(yè)教育資源整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署,對 17 個職業(yè)教育資源整合單位的審計。通過審計,全面摸清了這些部門單位的銀行帳戶及資金家底,核實了結(jié)余資金的真實性和完整性,同時揭露了有關(guān)單位在銀行賬戶治理及財政財務(wù)收支、資金治理等方面存在的問題,為各部門納入政府資金結(jié)算中 心統(tǒng)一治理及資金賬戶的分類處置和順利交接提供了重要依據(jù)。通過對經(jīng)濟責任審計意見書、審計決定書的落實情況、被審計單位健全完善制度、規(guī)范治理取得的成效、被審計單位和被審計單位領(lǐng)導(dǎo)干部對經(jīng)濟責任審計工作的意見和建議逐項進行落實。根據(jù)縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計工作的特點,有針對性地組織了學習和培訓(xùn),并向有關(guān)部門發(fā)送了經(jīng)濟責任審計征詢表,重點了解群眾來信反映違紀線索的情況,通過深入細致的審前調(diào)查和分析,在了解被審計單位總體情況的基礎(chǔ)上,制定了審計實施方案,確定了審計的目標、范圍、重點和方法。 三是任中經(jīng)濟責任審計和縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計穩(wěn)步推進。 二是制度建設(shè)走在了全省前列。以市委、市政府的決定召開了全市經(jīng)濟責任審計工作會議。為加強領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督治理,加強黨風廉政建設(shè),促進依法行政發(fā)揮了應(yīng)有作用。通過審計,促進了建設(shè)資金的管好用好,保證了重點工程建設(shè)順利進行。楊魯豫副市長對此高度重視,立即作出批示,要求監(jiān)察、國資、拆遷、房管、土地等部門聯(lián)合研究拆遷補償問題,完善有關(guān)政策,及時堵塞漏洞。 三是加大了拆遷補償資金的審計力度。 二是加大完工工程結(jié)算的審計力度。今年投資審計的特點主要是加大了“四個力度”: 一是加大了“跟蹤審計”的力度。通過審計,揭露了醫(yī)院存在的嚴重的違規(guī)收取醫(yī)療、藥品和其他費用及不規(guī)范收費的情況,深入剖析了問題產(chǎn)生的原因,有針對性地提出了改進建議。圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會關(guān)注的熱 點問題,以促進各項改革措施的落實和維護群眾根本利益為目標,對教育資金、希望工程助學基金、住房公積金、殘疾人保障金、全市種糧農(nóng)民直補資金、“一縣十三鄉(xiāng)”扶貧資金、引黃供水工程項目資金、排水工 程項目資金等專項資金的治理使用情況、國有企業(yè)稅外負擔和債權(quán)債務(wù)情況進行了專項審計和審計調(diào)查,對市公路系統(tǒng)、市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)進行了行業(yè)審計,完成了天同證券有限責任公司中心營業(yè)部的資產(chǎn)負債損益審計調(diào)查和利用外資項目還款期治理及效益情況審計等。提交的“兩個報告”內(nèi)容豐富充實,問題揭露充分,整改建議針對性 和可操作性強,得到了市人大常委會和市政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時對部分市直部門公用經(jīng)費情況進行了分析,指出了單位間公用經(jīng)費實際支出水平差異較大、單位實際支出與預(yù)算安排懸殊較大等問題,并提出了改進建議。與此同時,不斷提高審計質(zhì)量。關(guān)注上述項目財政資金的安全和重點支出的政策目標完成情況,跟蹤檢查相關(guān)政策貫徹落實情況,確保各項惠民政策取得實效。 (四)民生和重點專項資金的審計 按省市審計局統(tǒng)一布置和要求開展我縣城鎮(zhèn)保障性安居工程審計。開展對重點資金、重點部門、重點項目的延伸審計。 (三)財政預(yù)、決算審計及重點資金審計 本級預(yù)算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。 (一)今年稅收收入征管情況審計。今年來按照上級要求全力做好各項工作,但在工作中還存一些不足。把“責任、忠誠、消廉、依法、獨立、奉獻”的審計精 神作為審計人員核心價值觀,把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點,為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證,形成了思想同心,行動同步,事業(yè)同干的良好局面。通過對專項資金從撥付到使用全過程的監(jiān)督,進一步規(guī)范了資金的管理,提高財政資金使用效益。在審計中,我們繼續(xù)探索經(jīng)濟責任方式、方法,一是不斷拓寬審計內(nèi)容,二是廣泛征求意見,三是擴大審計取證范圍,四是注重審計評價,在對 12 個單位一把手離任審計中,主要查出招待費超支、虛列支出、固定資產(chǎn)未入賬、損失浪費等 問題。通過審計,針對預(yù)算執(zhí)行中存在預(yù)算編制不夠完整,收入結(jié)構(gòu)不夠合理、財政支付能力不足等問題,我們提出了 5 條加強和改進縣級預(yù)算管理的意見建議,并要求財政部門對審計查出的問題限期進行糾正整改 ,以 8 月底前全部整改到位。在延伸審計中查出 3 個單位未嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的存在問題:如房管局在房產(chǎn)專項基金 93530 元未交問題;查國土局高速公路征地應(yīng)交征地管理費 元未交的問題;查教育局歷年財政撥離崗人員工資應(yīng)返納財政資金未交 的問題。 一、審計工作項目完成情況 截至 11 月底,共完成審計項目 32 個,占全年計劃任務(wù) 34 個的 94%,其中省市項目 11 個,查出主要問題金額 9292 萬元,其中違規(guī)金額 8349萬元,管理不規(guī)范金額 萬元,已上繳財政金額 萬元。為推我縣進依法行政,維護財經(jīng)秩序和廉政建設(shè) :服務(wù)中心工作等方面發(fā)揮了積極作用。并延伸 審計了住建局、教育局、國土局等單位,通過審計查出存在部分預(yù)算單位收入未按規(guī)定繳交;預(yù)算結(jié)構(gòu)不夠合理,部分專項撥付不夠及時;部分納稅單位未隨稅交入庫繳交滯納金,少繳土地使用稅等。對我縣地稅局 20**年度稅收計劃和稅收征管情況進行了就地審計,查出稅收征管理上存在問題有: 部分納稅單位少繳土地用稅 元, 部分納稅單位未隨稅入庫繳交滯納金 元。 (二)努力創(chuàng)新經(jīng)濟責任審計工作 今年來組織部門共委托 22 個,加上去年未審 11 個,共 33 個,至目前止已審 12 個,在審未結(jié) 5 個。這些項目都是影響大、牽涉面廣、群眾知曉率高的項目,在審計中主要突出三個重點:一是資金管理情況,二是資金使用情況,三是工程建設(shè)情況,在審計中堅持以資金為主線,首先從財政部門入手,摸清各項資金的底數(shù)和流向,找出審計重點,制定了詳細的審計實施方案; 堅持把查處問題與健全完善機制相結(jié)合,深刻分析產(chǎn)生的問題和原因,從標本兼治的角度有針對性地提出審計意見和建議。 (四)強化素質(zhì),注重隊伍自身建設(shè),夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)一是以提升審計效能為重點,抓好審計隊伍建設(shè)。認真貫徹落實上級審計機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作會議精神,完善審計機關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系 4 大體系;層層簽訂廉政工作項目規(guī)定教育,注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來,加大對審 計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,堅持審前進行廉政談話,審計加強廉政監(jiān)察,審后組織廉政回訪,不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ),確保審計人員在審計中做到了為民、務(wù)實、清廉。 明年我縣審計機關(guān)要全面貫徹落實十八大和省、市、縣黨 代會議精神,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,緊緊圍繞縣委、縣政府“加快轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)宜居 XX 縣”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針,認真履行審計監(jiān)督職責,在依法揭露和查處違法違規(guī)問題的同時,注重揭示和分析違規(guī)問題背后涉及到的體制性障礙、制度性缺陷和管理漏洞,提出審計意見和建議,促進經(jīng)濟社會可持續(xù)增長,發(fā)揮審計在促進完善國家治理中的“免疫系統(tǒng)”功能,切實當好人民利益的守護者、市場經(jīng)濟秩序的維護者、公共財政的“衛(wèi)士”和源頭治腐的“尖兵”。按市審計局統(tǒng)一布置和要求,重點關(guān)注我縣文化 事業(yè)建設(shè)費收入預(yù)算執(zhí)行情況;應(yīng)征、已征和欠征的情況,分析欠征原因,查收征收管理中違規(guī)違紀問題;收入分成比例入庫情況;征管內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。圍繞提高“兩份報告”的質(zhì)量為目標,形成財政審計大格局。對本級政府今年度財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支情況審計的基礎(chǔ)上,結(jié)合開展 3 個重點部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計。 按省、市審計局統(tǒng)一布置和要求開展我縣地方政府債劵資金審計。加強經(jīng)濟責任審計的規(guī)范化,重點規(guī)范審計內(nèi)容、審計方式、審計報告。在全面審計的基礎(chǔ)上,主要體現(xiàn)了“四個突出”:一是突出了預(yù)算完整性的審計,檢查單位的收入支出是否編入預(yù)算及財政批復(fù)的預(yù)算是否執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。通過審計,達到了摸清家底,核實收支,揭露問題,促進治理的目的。 (二)專項審計和審計調(diào)查成效顯著。 為了解和把握我市市級醫(yī)院的醫(yī)療收
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