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新建液化氣站項目可行性研究報告(文件)

2024-12-30 00:37 上一頁面

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【正文】 = = 年繳增值稅 萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5%計取,教育費附加按增值稅的 3%計取,這兩項累計為 萬元,稅收及附加總額為 。 290萬元 ) 100% =% 第六節(jié) 不確定性分析 生產(chǎn)能力利用率( BEP)=固定成本/ (銷售收入-銷 售稅金-變動成 本 ) 100% = /(489 萬元 元- ) 100% = % 通過分析可得, 即當(dāng)項目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的%時,項目盈虧達(dá)到平衡,說明項目有較強的抗風(fēng)險能力。 土建工程投資估算表 表 1 序號 項目名稱 建筑 類型 面積 ㎡ 單價 元 總額 萬元 備注 1 儲罐區(qū)基礎(chǔ) 2 充裝臺房 磚混結(jié)構(gòu) 224 400 3 泵房 磚混結(jié)構(gòu) 100 360 4 儲罐區(qū)水泥地面 800 65 5 綜合樓 磚混結(jié)構(gòu) 500 380 6 防雷靜電設(shè)施 7 罐區(qū)內(nèi)防火墻 150 80 8 水池及噴淋設(shè)施 9 其他輔助車間 磚混結(jié)構(gòu) 400 300 10 購置土地 10 畝 30000 11 環(huán)保設(shè)施 12 其他基礎(chǔ)工程 13 綠化亮化工程 14 廠區(qū)道路硬化工程 合計 設(shè)備投資估算表 表 2 序 號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 萬元 金額 (萬元 ) 備注 1 儲存罐 20T 個 1 18 2 儲存罐 10T 個 2 9 3 儲存罐 5T 個 1 6 4 儀表等附件 5 管線等 6 液化氣泵 臺 2 7 消防設(shè)備 8 噴淋設(shè)備 8 環(huán)保設(shè)備 10 配電設(shè)備 50AKV 含線路 11 其他輔助設(shè)備 合計 項目投入總資金匯總表 表 4 序號 工程和費用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設(shè)投資 230 建設(shè)投資靜態(tài)部分 220 建筑工程費 116 設(shè)備購置費 98 含安裝費用 安裝費 0 不可預(yù)見費 0 前期工作費用 16 建設(shè)投資動態(tài)部分 0 建 設(shè)期利息 0 2 流動資金 60 3 項目投入總資金 280 100 總成本估算表 表 4 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 1 液化石油氣 噸 650 6000 390 2 運雜費用 噸 650 120 3 電 度 30000 4 工人工資 人 /年 7 12021 5 折舊費 6 修理費 按折舊的 20% 7 管理費用 按收入 的 % 8 合計 9 可變成本 10 經(jīng)營成本 11 固定成本 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。 。這一行沒用。 這一行沒用。這一行沒用。這一行沒用。對于完善奉新縣城的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高奉新縣城的城市品位、優(yōu) 化投資環(huán)境、提高人民群眾的生活水平、改善城市環(huán)境有著很大的推動作用。 企業(yè)所得稅 = 25% = 稅后利潤 = = 第六節(jié) 投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率 =生產(chǎn)期年平均利潤總額 /投資總額100% = /290萬元 100% =% 投資利稅率 =生產(chǎn)期年平均利稅總額 /投資總額100% = /290萬元 100% =% 資本金凈收益率( ROE) =(NP247。 = 進(jìn)項稅 =原材料進(jìn)價金額 17%247。 第三節(jié) 增值稅 增值稅按國家的稅收政策,享受當(dāng)?shù)卣畬ζ髽I(yè)的優(yōu)惠政策。 折舊費按固定資產(chǎn)形成率 95%,殘值率 10%,折舊 年限取值 15 年。 第十一章 財務(wù)效益分析 第一節(jié) 銷售收入估算 項目投產(chǎn)后每年可向社會供應(yīng)液化石油氣 650噸 ( 鋼瓶 ),按現(xiàn)有市場行情,以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成,報經(jīng)物價部門批準(zhǔn),每瓶液化石油氣出站價為 94 元,通過估算年總銷售收入可達(dá)到 489 萬元。 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 項目建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算總額 230萬元,其中購置設(shè)備及安裝 98 萬元,建 儲罐區(qū)站房和輔助區(qū)綜合樓 等土建投資 116 萬元, 16萬元為前期工作費用。建立一個使燃?xì)馍a(chǎn)、輸配、供應(yīng)能密切配合、指揮靈活有效的組織機構(gòu),實行現(xiàn)代化科學(xué)管理,并要合理配 備各類人員和配置設(shè)施,才能確保系統(tǒng)安全、可靠,能在保證社會效益和環(huán)境效益的前提下,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 站里 設(shè)晝夜值班的輸氣管道搶修組,負(fù)責(zé)搶修。站內(nèi)綠化系數(shù)不低于 35%,使工作人員在良好的環(huán)境中工作。設(shè)雨水排水系統(tǒng),方便在暴雨時及時排出雨水,防止內(nèi)澇。 其它 為防止觸電、碰撞、墜落等事故發(fā)生,設(shè)置相應(yīng)的安 全標(biāo)志和事故照明措施,儲罐的梯子、平臺及通道均設(shè)置安全欄桿。 在總平面布置中,儲罐與站內(nèi)各單體之間的防火間距,儲罐、甲類廠區(qū)與站外建、構(gòu)筑物之間的防火間距均嚴(yán)格遵守《建筑設(shè)計防火規(guī)范》和《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》的規(guī)定。 勞動安全及衛(wèi)生防護(hù)措施 ( 1)生產(chǎn)危害因素防范措施 火災(zāi)爆炸 預(yù)防液化石油氣火災(zāi)爆炸的基本原則是:防止液化石油氣泄漏形成爆炸性氣體,嚴(yán)格控制點火源;在事故發(fā)生時,及時將事故罐內(nèi)液化石油氣通過控制系統(tǒng),倒入其它罐內(nèi), 其余 液化石油 氣通過放散塔安全放散,防止事故范圍擴大。 總之,本工程工藝上嚴(yán)格進(jìn)行火災(zāi) 防范,總圖合理布置,充分保證安全防火間距,合理設(shè)置消防車道,建筑上按耐火等級和防爆要求嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范;消防設(shè)施配置齊全,功能完善;電氣儀表設(shè)計按防爆要求進(jìn)行等。 嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)部門和燃?xì)庑袠I(yè)安全管理的有關(guān)規(guī)定。 重要部門設(shè)置直通外線的電話,以便發(fā)生事故時及時報警。 第四節(jié) 消防 措施 為保證燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)安全運行,除在設(shè)計上采用上述安全防火措施外,在運行管理上尚應(yīng)采取下列措施。 儀表: 為確保安全生產(chǎn)和正常操作,站內(nèi)設(shè)置了自控儀表設(shè)備,對生產(chǎn)運行參數(shù)如:溫度、壓力、流量進(jìn)行監(jiān)控。 消防設(shè)施有: 移動式氣體濃度報警器 1 個 開花噴霧槍
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