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正文內(nèi)容

出口退稅常見(jiàn)問(wèn)題(文件)

 

【正文】 90901 代碼在代碼庫(kù)中不存在,或原來(lái)有商品代碼并且已經(jīng)錄入現(xiàn)在更新后提示―無(wú)此商品代碼‖―此商品代碼為非基本商品代碼‖等提示,企業(yè)可以忽略不記,并不影響免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)。若不能把退稅系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作,那么只能拷貝出口電子化管理系統(tǒng)文件夾下的退稅申報(bào)系統(tǒng)下的IN_PORT 文件夾,然后卸載申報(bào)系統(tǒng)重新安裝,再把 IN_PORT 文件夾,拷貝回到出口電子化管理系統(tǒng)文件夾下的退稅申報(bào)系統(tǒng)下,即可。本月發(fā)生退運(yùn)在錄入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減時(shí),出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)該怎么錄入?答:你可以錄入一個(gè)虛擬的出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)進(jìn)行申報(bào)即可。: “報(bào)關(guān)單號(hào)不足 12位,第十位不為 0”?答:對(duì)于申報(bào)數(shù)據(jù)量較大的企業(yè),如果報(bào)關(guān)單沒(méi)有能夠及時(shí)得到,或得到的不是報(bào)關(guān)單退稅專(zhuān)用聯(lián),因而造成不能確定正確的出口報(bào)關(guān)單號(hào)時(shí),企業(yè)可虛擬錄入一個(gè)報(bào)關(guān)單號(hào),待報(bào)關(guān)單收齊后在進(jìn)行沖減、重新錄入正確的。(進(jìn))出口應(yīng)怎樣處理?在(進(jìn))出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入界面中,對(duì)于報(bào)關(guān)單的錄入規(guī)則是這樣的:前 9位為報(bào)關(guān)單號(hào),第十位為零,后兩位為報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)。,錄入原幣匯率該怎么錄入?答:原幣匯率是指 100 外幣兌換人民幣金額,如原幣是美元?jiǎng)t原幣匯率填 827.***等。―無(wú)此商品碼‖。,關(guān)鍵字唯一性檢測(cè)已有相同的關(guān)鍵字存在?答:系統(tǒng)中已經(jīng)存在相同的記錄,刪除以前的記錄即可。,而預(yù)審反饋信息中為什么會(huì)出現(xiàn)“無(wú)此報(bào)關(guān)單”的錯(cuò)誤信息?答:由于新的免抵退稅過(guò)程中規(guī)定,企業(yè)申報(bào)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)需要同海關(guān)的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),而海關(guān)電子數(shù)據(jù)從海關(guān)總署經(jīng)國(guó)家稅務(wù)局到地方稅務(wù)局需要一定的時(shí)間,這樣就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)的黃聯(lián)報(bào)關(guān)單已經(jīng)取得,而海關(guān)的電子信息還沒(méi)有轉(zhuǎn)到市國(guó)稅局的情況,這是企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)在稅務(wù)機(jī)關(guān)掌握的海關(guān)信息中就無(wú)法找到,進(jìn)而出現(xiàn)―無(wú)此報(bào)關(guān)單信息‖的疑點(diǎn)。?答:海關(guān)手冊(cè)變更可以不錄入系統(tǒng),待手冊(cè)核銷(xiāo)時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行重新計(jì)算。“當(dāng)期出口明細(xì)/前期單證收齊”項(xiàng)有什么特點(diǎn)?答: 版中較以前版本中增加了―出口貨物免、抵、退申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì)/前期單證收齊)‖這一打印功能項(xiàng)?!霸撌謨?cè)已登記”而無(wú)法保存記錄?答:在本套系統(tǒng)中,進(jìn)料加工手冊(cè)只能錄入一次,不能錄入第二次,若碰到這種現(xiàn)象,請(qǐng)?jiān)讪D綜合數(shù)據(jù)查詢‖下面的―免抵退基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢(全部)‖中查詢是否有這條手冊(cè)號(hào)。由于出口貨物明細(xì)表字段較多,建議使用橫排方式查看,方法是點(diǎn)擊―增加‖按鈕左邊的―橫排/縱排‖按鈕進(jìn)行―橫排‖、―縱排‖的切換,如果您已處于―橫排‖狀態(tài),編輯窗口的字段會(huì)分兩列顯示。,一塊拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核?答:不可以,由于新的免低退稅的政策規(guī)定對(duì)于免低退稅申報(bào)的流程十分嚴(yán)格,?答:不可以,海關(guān)商品碼是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)碼庫(kù)。2.―征稅稅率‖ ―退稅率‖指選定的復(fù)出口商品的征稅稅率與退稅率。104.“數(shù)據(jù)一致性檢查”都檢查什么?答:主要是對(duì)數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系進(jìn)行檢查,比如報(bào)關(guān)單號(hào)碼,單證不齊標(biāo)志等。“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”為灰色?答:您必須用管理員的身份進(jìn)入才可以,退稅系統(tǒng)默認(rèn)的管理員用戶名是―sa‖。退運(yùn)貨物如屬出口退稅貨物,出口貨物發(fā)貨人還應(yīng)向海關(guān)交驗(yàn)主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《出口商品退運(yùn)已補(bǔ)稅證明》,憑以辦理退運(yùn)手續(xù)。,在錄入出口貨物明細(xì)時(shí),系統(tǒng)不顯示退稅率?答:錄入出口貨物明細(xì)時(shí),系統(tǒng)的退稅率為灰色,在進(jìn)行―進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查‖后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成退稅率。,但忘了在認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)行納稅申報(bào),此筆貨物出口后能否退稅?答:對(duì)內(nèi)外銷(xiāo)分開(kāi)核算的外貿(mào)出口企業(yè),其購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,要及時(shí)到征稅機(jī)關(guān)認(rèn)證,目前要求 30 天以內(nèi),在該貨物出口后可用于辦理出口退稅。?答:需要在―系統(tǒng)維護(hù)‖→―系統(tǒng)配置‖→―系統(tǒng)配置設(shè)置與修改‖中更改企業(yè)的基本信息。預(yù)申報(bào)后打印時(shí)很多企業(yè)能看見(jiàn)數(shù)據(jù)但是總是提示―沒(méi)有打印數(shù)據(jù)‖!此問(wèn)題就是申報(bào)數(shù)據(jù)的―申報(bào)年月‖與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)的―所屬期‖不符。?答:無(wú)可打印數(shù)據(jù)是因?yàn)樯陥?bào)年月和當(dāng)前所屬期不一致,修改一致即可;打印匯總表時(shí)需要在報(bào)表設(shè)置的界面打印,不要在預(yù)覽的界面就可以了。?答:一種可能是電腦本身的防火墻和殺毒軟件引起的,需要關(guān)閉防火墻和殺毒軟件;另一種可能是下載的申報(bào)系統(tǒng)不完全,請(qǐng)重新下載(必須使用下載軟件)?!俺隹谶M(jìn)貨金額”與進(jìn)貨明細(xì)中“進(jìn)貨金額”不符?答:這種問(wèn)題主要是由于多張出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)存在多張進(jìn)貨發(fā)票,因而造成系統(tǒng)在計(jì)算出口單價(jià)與進(jìn)貨單價(jià)不一致,但總金額是保持一致的。我是一家外商投資企業(yè)。?答:稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審后的反饋信息是一個(gè)文本文件(文件類(lèi)型是 TXT)你可以雙擊該文件查看或者把該文件導(dǎo)入到 EXCEL文件也可。二、錄入的數(shù)據(jù)沒(méi)有進(jìn)行―審核認(rèn)可‖。?答:不可以,你可以選擇 B4或 A3 或Usstandardfanfold147/8 三種紙張類(lèi)型中任何一種。?答:對(duì)于外貿(mào)企業(yè),要在預(yù)申報(bào)后才能打印報(bào)表,在向?qū)У?3步中―退稅出口本次申報(bào)明細(xì)‖和―退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)‖中有紅字按鈕―擴(kuò)展功能‖中的―打印申報(bào)報(bào)表‖中進(jìn)行相關(guān)打印。,該如何處理?答:首先應(yīng)檢查錄入系統(tǒng)的發(fā)票金額是否有誤,如果確認(rèn)無(wú)誤可以檢查是否將發(fā)票號(hào)錄錯(cuò)。保存完畢后對(duì)文件進(jìn)行解壓縮,最后讀入代碼庫(kù)文件。,數(shù)據(jù)顯示的不完全?答:點(diǎn)擊頁(yè)邊距,調(diào)節(jié)下此字段的寬度即可。,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤需要進(jìn)行修改該怎樣操作?答:你可以在反饋信息處理菜單下查詢退稅申報(bào)已申報(bào)數(shù)據(jù)中選擇―認(rèn)可申報(bào)‖紅色按鈕然后將關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)即可。,應(yīng)如何操作?答:出口貨物因故退運(yùn)時(shí),出口貨物發(fā)貨人應(yīng)先到外匯管理局辦理出口貨物出口收匯核銷(xiāo)單注銷(xiāo)手續(xù)。?需要超過(guò)50%嗎?答:有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口享受出口退稅政策,沒(méi)有內(nèi)外銷(xiāo)比例的限制。用戶可在―系統(tǒng)維護(hù)‖→―數(shù)據(jù)優(yōu)化‖中對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行優(yōu)化處理,重新建立數(shù)據(jù)庫(kù)索引即可。,為什么進(jìn)料模塊是不可錄入狀態(tài)?答:請(qǐng)查看一下―系統(tǒng)維護(hù)‖→―系統(tǒng)配置‖→―系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改‖中的―進(jìn)料加工‖項(xiàng)目,確認(rèn)該項(xiàng)目中已勾選了―有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)‖這一選項(xiàng)。,在錄入時(shí)怎么辦?答:在本套系統(tǒng)中,我們只允許用戶錄入一條復(fù)出口商品碼,所以對(duì)于多條商品碼的情況,需要用戶詢問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,應(yīng)錄入哪條復(fù)出口商品碼作為標(biāo)準(zhǔn)征退稅率。2―征稅稅率‖ ―退稅率‖指選定的復(fù)出口商品的征稅稅率與退稅率。,如何處理?答:。?答:進(jìn)口料件組成計(jì)稅價(jià)格=人民幣到岸價(jià)+海關(guān)實(shí)征稅額免抵退稅額抵減額=進(jìn)口料件組成計(jì)稅價(jià)格*征稅稅率不予免征和抵扣稅額抵減額=進(jìn)口料件組成計(jì)稅價(jià)格*(征稅稅率退稅稅率),計(jì)算方法不符合,怎么回事?答:進(jìn)料計(jì)算方法或者計(jì)稅計(jì)算方法選擇錯(cuò)誤,請(qǐng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系核實(shí)。,備份文件存放在哪里?答:系統(tǒng)默認(rèn)的備份路徑是―c:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份‖下,每次備份操作都會(huì)生成一個(gè)新的文件夾,在自己修改默認(rèn)備份路徑時(shí),不能將備份路徑指定到退稅軟件的安裝目錄下,否則會(huì)造成系統(tǒng)運(yùn)行的不正常。,已經(jīng)有海關(guān)補(bǔ)稅,那么應(yīng)該在系統(tǒng)中如何處理?答:海關(guān)補(bǔ)稅單可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,相應(yīng)的進(jìn)口料件值也要在當(dāng)期扣減扣減額為海關(guān)代征增殖稅繳款書(shū)上的海關(guān)完稅價(jià)格。出現(xiàn)這種情況選用代碼相近的海關(guān)商品碼替代,所選商品碼與報(bào)關(guān)單上的商品碼必須名稱(chēng)和證退稅率相同。該種情況為商品代碼可能有多種不同的征退稅率,國(guó)家稅務(wù)總局在該代碼增加一位附加碼以區(qū)分不同的征退稅率。?答:若在進(jìn)行數(shù)據(jù)沖減操作時(shí)錯(cuò)誤的沖減了不應(yīng)該進(jìn)行紅沖的數(shù)據(jù),則用戶可在―基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→當(dāng)期出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入‖中將沖減生成的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)直接刪除即可。增值稅納稅申報(bào)表的不得抵扣稅額可為負(fù)數(shù)嗎?免抵退不得免征和抵扣稅額最小為 0,當(dāng)出口銷(xiāo)售額乘征退稅率之差小于免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。?答:如果做了預(yù)審報(bào),或已經(jīng)生成預(yù)審軟盤(pán),也就是你做了向?qū)е械牡谌剑敲催€想修改數(shù)據(jù)的話,那么你必須撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù),才能對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,如果就是想查看,那么在綜合數(shù)據(jù)查詢下可以查到所錄入的所有數(shù)據(jù)。?答:是的,必須做稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理。,無(wú)法正常使用?答:首先,做系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,然后卸載掉原系統(tǒng)重新安裝后再做數(shù)據(jù)導(dǎo)入,外貿(mào)企業(yè)退稅申新報(bào)系統(tǒng)中,找到―系統(tǒng)維護(hù)‖菜單下的―系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)‖選項(xiàng)做導(dǎo)入操作,做導(dǎo)入操作后自動(dòng)彈出對(duì)話框―提示導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)‖和―不清空數(shù)據(jù)庫(kù)‖兩個(gè)選項(xiàng),如果是第一次使用新系統(tǒng)的情況下,可以選擇―提示導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)‖選項(xiàng),然后―選擇舊系統(tǒng)路徑‖選擇―退稅申報(bào)系統(tǒng)備份文件夾‖后做數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作。,那么原幣離岸價(jià)這一項(xiàng)目的錄入是需要你自己根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算原幣離岸價(jià)即 FOB價(jià)。,如果要返回修改,如何操作?生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)后,撤消當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)之后即可進(jìn)行修改。解決方法如下: 點(diǎn)擊 開(kāi) 始 → 運(yùn)行 → 注 冊(cè)表 文 件 ,找 到如下鍵 值 :HKEY_LOCAL_MACHIMESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall 搜索DisplayName為*企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)*版等相近字樣的鍵值把它刪除,再重新安裝即可。打開(kāi)申報(bào)系統(tǒng)中的相關(guān)明細(xì)錄入界面時(shí)提示找不到變量ht_no 等?答:出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題是由于您把 版本中的 INPORT 直接復(fù)制到了 版本中,請(qǐng)您不要在不同的版本中復(fù)制 INPORT,按照系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入就可以了。,免抵退數(shù)據(jù)的所屬期怎么處理?匯率怎么算?答:作為沖減所屬期數(shù)據(jù)。?答:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的文件規(guī)定,對(duì)于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的企業(yè),自發(fā)生出口業(yè)務(wù)之日起一年內(nèi)不計(jì)算應(yīng)退稅額,實(shí)行免抵不退的政策,從第 13 個(gè)月開(kāi)始在按照免抵退稅政策計(jì)算應(yīng)退稅額。 5 步是不是必須做?答:若預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)則跳過(guò)第5 步繼續(xù)向下做。如果還有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品或剩余料件等,則需要用戶單獨(dú)手工錄入到核銷(xiāo)明細(xì)表中。由―信息不齊標(biāo)志‖直至―審核標(biāo)志‖這幾個(gè)方框都是不可錄入的。?答:一般指當(dāng)月貨物出口并且在財(cái)務(wù)上做了銷(xiāo)售收入的月份。選擇要收齊的記錄,點(diǎn)擊―修改‖按鈕,輸入所屬期和序號(hào),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)以往記錄自動(dòng)在收齊標(biāo)志上做相應(yīng)的操作。在自己修改默認(rèn)備份路徑時(shí),不能將備份路徑指定到退稅軟件的安裝目錄下,否則會(huì)造成無(wú)法備份的嚴(yán)重后果。?答:如果當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)也需要做預(yù)申報(bào),并做預(yù)審反饋信息處理。,匯總表中的前期信息齊全與審核系統(tǒng)中的匯總表不符?答: 這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)槟鷽](méi)有做預(yù)申報(bào),導(dǎo)致您申報(bào)的數(shù)據(jù)和審核系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息對(duì)不上,請(qǐng)您在做正式申報(bào)前到稅務(wù)局做一下預(yù)申報(bào),確保您的信息和稅務(wù)局的信息一致,這樣就不會(huì)出現(xiàn)總表不符的問(wèn)題。,在申報(bào)時(shí)都錄入哪些項(xiàng)目?一、免稅出口貨物明細(xì)表;二、增值稅納稅申報(bào)表(注意只錄入所屬期即可);三、免抵退稅匯總表。?答:免抵退不得免征和抵扣稅額最小為 0,當(dāng)出口銷(xiāo)售額乘征退稅率之差小于免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。解決方法:在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—》出口貨物明細(xì)表中加上相應(yīng)記錄。,該怎么操作?答:這種情況有兩種情況:,但在其他記錄未收齊。出現(xiàn)這種問(wèn)題需要用戶檢查自己的分類(lèi)管理代碼與審核端是否一致,如果不清楚,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢。第二步:在 5 月份―生成貨物沖減明細(xì)‖表中找到原來(lái)那條記錄用紅字進(jìn)行沖減(全額沖減),沖減的所屬期為5 月(必須注意在 版中用紅字沖減的記錄有單證不齊標(biāo)志,請(qǐng)?jiān)诋?dāng)月出口貨物明細(xì)中將單證不齊標(biāo)志取消掉)。,時(shí)間過(guò)長(zhǎng)?答:請(qǐng)您做一下數(shù)據(jù)優(yōu)化,這樣可以把您的殘余數(shù)據(jù)清除,這樣就可以提高您申報(bào)的速度。,提示上月明細(xì)數(shù)據(jù)尚未申報(bào)?答:由于誤把上月明細(xì)數(shù)據(jù)撤消,從而導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)把上月的明細(xì)和匯總重新生成下即可。,貨物出口明細(xì)表中匯率都被修改,為什么?正式審核時(shí)審核系統(tǒng)對(duì)匯率進(jìn)行反算,即根據(jù)美元數(shù)和人民幣數(shù)算出匯率,對(duì)于較小的銷(xiāo)售額可能因?yàn)樗纳嵛迦氲脑蚴沟谜`差較大,但都屬于正?,F(xiàn)象。?答:這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)槟鷽](méi)有做預(yù)申報(bào),導(dǎo)致您申報(bào)的數(shù)據(jù)和審核系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息對(duì)不上,請(qǐng)您在做正式申報(bào)前到稅務(wù)局做一下預(yù)申報(bào),確保您的信息和稅務(wù)局的信息一致,這樣就不會(huì)出現(xiàn)總表不符的問(wèn)題。大部分公司的都是 FOB 運(yùn)費(fèi)都是由外方承擔(dān),也有個(gè)別公司運(yùn)費(fèi)先由本公司墊付,外方最后把貨款和運(yùn)費(fèi)一起匯過(guò)來(lái)這樣在報(bào)關(guān)時(shí)就要用 CIF成交方式。?答:(1)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物―免、抵、退‖稅額應(yīng)根據(jù)出口貨物離岸價(jià)為計(jì)算退(免)稅依據(jù)。關(guān)于錯(cuò)誤沖減的補(bǔ)救方法:這種錯(cuò)誤主要針對(duì)第 2 種情況而言。)單證不齊紅沖方式:首先要收齊錯(cuò)誤的不齊的單證(這一步必要),然后在沖減錯(cuò)誤的單證不齊數(shù)據(jù)。?做數(shù)據(jù)一致性檢查時(shí)提示同一報(bào)關(guān)單或核銷(xiāo)單的單證收齊標(biāo)志不一致?答:由于同一報(bào)關(guān)單或核銷(xiāo)單下的某條記錄沒(méi)收齊,收齊即可。注意企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)之間的協(xié)調(diào),財(cái)務(wù)部和單證部要溝通好,注意工作銜接。(等報(bào)關(guān)單退下來(lái)再去做這一步,已經(jīng)有點(diǎn)晚了。外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的取得,需在出口之日起次月10號(hào)之前。問(wèn):怎樣錄入補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單?答:外貿(mào)企業(yè)選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——單證申報(bào)錄入——其他單證申請(qǐng)表——補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)表生產(chǎn)企業(yè)選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——免抵退稅單證申報(bào)錄入——補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明申請(qǐng)需要注意的是單證文件上傳后如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),不能在VPDN文件上傳的地方撤銷(xiāo),需在系統(tǒng)里錄入正確數(shù)據(jù),再次生成正確文件后,把批次往后改再上傳就行。那么就根據(jù)前幾位的提示,在商品碼庫(kù)中找到相應(yīng)的代碼可以看到后二位是什么。外貿(mào)企業(yè)指當(dāng)月需申報(bào)的出口業(yè)務(wù)中最大的出口日期所處的月份。問(wèn):轉(zhuǎn)正式申報(bào)打印時(shí),提示“沒(méi)有打印數(shù)據(jù)”?答:申報(bào)數(shù)據(jù)的“申報(bào)年月”與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)的“所屬期”不符。問(wèn):申報(bào)批次該如何填寫(xiě)?答:如果這個(gè)所屬期是第一次申報(bào),那么批次就是1,如是第二次申報(bào),批次就是2,以此類(lèi)推。問(wèn):出口明細(xì)中“出口進(jìn)貨金額”與進(jìn)貨明細(xì)中“進(jìn)貨金額”不符?答:這種問(wèn)題主要是由于多張出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)存在多張進(jìn)貨發(fā)票,因而造成系統(tǒng)在計(jì)算出口單價(jià)與進(jìn)貨單價(jià)不一致,但總金額是保持一致的。1問(wèn):本月沒(méi)有出口業(yè)務(wù),《明
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