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7信用社稽核工作總結(jié)4篇(文件)

2025-09-16 17:36 上一頁面

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【正文】 與隊伍建設(shè),倡導(dǎo)稽核行業(yè)經(jīng)驗交流,鼓勵開展稽核理論研討。 (三)加大信訪事件的督辦和查處工作,協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部 第 17 頁 共 28 頁 門嚴(yán)格對違法、違規(guī)、違制行為的查處,確保處理 的公正性。 ⑶ 、協(xié)同相關(guān)部門進行冒名貸款專項檢查 經(jīng)過認(rèn)真部署、合理安排,我社及時組織人員對全轄信用社冒名貸款進行了一次詳細(xì)專項檢查,通過認(rèn)真核對、匯總和統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)我市 *個信用社存在冒名貸款,共計 *x 戶, *x 筆,金額 ***x元。 第 19 頁 共 28 頁 沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機結(jié)合,來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。 由于聯(lián)社對各部室的分工不同,稽核與其他職能部門缺乏協(xié)作,造成 抓經(jīng)營和抓管理兩張皮現(xiàn)象,使得在內(nèi)部控制上各個防范主體不能有效聯(lián)動。 農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)及工作設(shè)想信用社稽 核工作總結(jié)( 4) |返回目錄 xx 年,農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征 第 20 頁 共 28 頁 途,農(nóng)村合作銀行已正式運行,并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。 一、稽核審計工作成績及基本做法 (一)完善崗位責(zé)任制,落實稽核包片責(zé)任。 (二)規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。 第 22 頁 共 28 頁 針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社各部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《 xx 縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點,統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達到了統(tǒng)一規(guī)范。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書 xx 份,發(fā)現(xiàn)存在問題 568 條,現(xiàn)場糾改 223 條,限期整改 345 條,現(xiàn)場處罰 xx 人次,罰金 38000 元,發(fā)出整改通知書 46 份,通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看,已基本整改到位。 服務(wù)大局,服從上級主管部門的臨時工作調(diào)配,積極配合參與各級組織的檢查工作。 由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次提拔交流 xx 位社(部)主任、部門經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,稽 第 24 頁 共 28 頁 核審計部集中時間、精力利用一個月的時間,對社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責(zé)任進行了稽核審計 ,對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進行全面稽核審計,給予客觀公正的評價,全年共實施社(部)主任離任審計 xx 人次,開展職工離崗審計 xx人次,作到了離崗必審計。 (五)及時準(zhǔn)確報送 “1104” 工程報表,按月準(zhǔn)確上報,按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分,準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。三是按照安康銀監(jiān)分局要求,準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,雙周五定期報送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。一是積極 配合,認(rèn)真做好接待工作;二是認(rèn)真組織落實整改工作,按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。隨著崗位的交流調(diào)整,人員的充實,針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責(zé)》等,詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制,明確各崗位的分工和責(zé)任,確保了即分工負(fù)責(zé)又團結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。 (四)工作有序。 (六)初顯成效。 xx 年工作設(shè)想。 第 28 頁 共 28 頁 信用社稽核員的年度工作總結(jié) 2024農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)范文及 2024年工作設(shè)想 2024 年信用社稽核審計工作總結(jié) 2024 年信用社稽核員 個人工作總結(jié) 信用社稽核審計工作總結(jié)范文 市農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié) 2024 年農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)及 2024 年工作設(shè)想 信用社稽核員年度個人總結(jié) xx 信用社稽核工作總結(jié) 。一是積極圍繞農(nóng)村合作銀行的組建工作,認(rèn)真做好業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性以及各類風(fēng) 險控制環(huán)節(jié)的稽核審計;二是在加大內(nèi)部稽核審計的同時注重加強各類風(fēng)險管理的外部稽核審計,如:定期實施對存貸款客戶的核對、走訪、調(diào)查、了解工作。 三、存在不足及 xx 年稽核審計工作設(shè)想 一年來,稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),工作穩(wěn)步有序推進,部門全體員工克服種種困難,放棄節(jié)假日的休息時間,加班加點工作在一線,實現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù) 。 (五)常抓不懈。建立健全各種考核機制,制訂《稽核審計考核辦法》,實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進行考核 。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計工作,一是加強領(lǐng)導(dǎo),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)稽核審計工作,聯(lián)社班子在分工時,確定由年富力強、有多年稽核工作經(jīng)驗的副主任分管稽核審計工作;二是在我縣信用社人員非常緊缺的情況下,抽調(diào)政治可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)強的骨干力量充實稽核審計隊伍;三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計工作,從稽核審計工作 安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示,確保了稽核審計工作質(zhì)量。今年以來,各級各部門都加大了管理力度,因此,組織的檢查比較頻繁。一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合,報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致,從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性,得到了安康銀監(jiān)局的好評。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排,按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計,集中時間對各社 xx 年下半年, xx 年一至三季度財務(wù)管理情況,費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計,進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。通過積極參與檢查,進一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn),拓展了稽核人員的視野,同時,在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進的管理經(jīng)驗和做法。 根據(jù)省聯(lián)社的通知要求,組織實施了我縣農(nóng)村信用社 第 23 頁 共 28 頁 xx— xx 年新增貸款的專項稽核工作,進一步掌握了新增貸款質(zhì)量,促進了信貸管理工作。 組織實施了 xx 年度會計決算真實性專 項稽核工作,提前介入,超前運作,組織人力全面進行稽核檢查,確保真實、準(zhǔn)確;得到了上級管理部門組織的真實性大檢查的肯定; 全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。今 年以來,稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的 11 項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作,按照《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計工作流程,同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強了稽核檔案管理工作。 年初制定了《 xx 年稽核審計工 作安排意見》,對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計工作年度有總體安排意見,季度有分段實施部署,月度有進度和考核, 第 21 頁 共 28 頁 作到任務(wù)明確?;藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計工作安排意見,迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,進一步創(chuàng)新稽核審計工作方法,重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范 等情況開展全面的稽核審計。今后,我們必須加強學(xué)習(xí),不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力,加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度,切實維護各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實,
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