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正文內(nèi)容

財務報表審計崗位業(yè)務操作流程(文件)

2025-09-11 15:27 上一頁面

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【正文】 補充資料以及會計方法選用與變更是否充分披露,有無隨意估計的現(xiàn)象?!耙荒陜?nèi)到期的長期負債”項目中單獨列示。,如未調(diào)整則需查明原因。,收支歸類是否正確,特別注意是否有虛盈實虧的現(xiàn)象。:。:可對決算日前后一周有關記錄進行檢查、核實,核對有關發(fā)票、運單及其他單據(jù),確認收入的截止期正確無誤,查明是否存在因提前或延遲記帳而虛增或隱瞞收入的問題,對不正當?shù)氖杖胗涗洃M行調(diào)整。,所有原始憑證是否有專人負責復核。、審計方案、審計通知書、工作底搞、審計報告征求意見稿、征求意見書、被審單位意見書、復核工作記錄及其附件均收集進行編號歸檔、裝訂成冊?!罢髑笠庖姇辈⒏綄徲媹蟾嫠瓦_被審單位,規(guī)定被審單位以書面形式在3日內(nèi)將反饋意見交審計部。,本期數(shù)與上期數(shù)是否銜接。:,是否存在將購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其它長期資產(chǎn)的費用列入成本支出;是否有把職工福利費開支的費用列入成本支出等現(xiàn)象。,帳務處理是否正確。通過分析性復核,如發(fā)現(xiàn)異
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