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質(zhì)量經(jīng)理工作手冊2(文件)

2025-07-13 20:30 上一頁面

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【正文】 司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時,外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后,檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 管理進(jìn)口物品放行證的申請:進(jìn)口管理物品時,外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后,檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”,以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時,即時辦理提貨。 進(jìn)口貨品辦理公證時,進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效,索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對象者,由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對象時,由外購部門辦理索賠。 退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 異常處理審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報(bào)告資料),通知有關(guān)部門處理。2. 各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支,都必須按“計(jì)劃內(nèi)開支(采購)需求單”和“計(jì)劃外開支(采購)需求單”所列內(nèi)容填報(bào)。4. 對預(yù)算外需求單的審批,除執(zhí)行以上審批手續(xù)外,一律報(bào)總經(jīng)理審批。 領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時,領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。4. 退料 使用單位對于領(lǐng)用的材料,在使用時遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時,使用單位應(yīng)注記于“退料單”內(nèi),再連同料品繳回倉庫。2. 待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時,按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。5. 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。9. 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。六、設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定1. 原則 為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行,使引進(jìn)工作正?;?、規(guī)范化,特制定本規(guī)定。堅(jiān)持綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面,要競爭,擇優(yōu)選取。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作,公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。3. 方法和程序 設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出,然后交引進(jìn)小組審定,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。 物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。 在引進(jìn)工作過程中,除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價(jià)值不高的紀(jì)念品外,不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈禮品,確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要,需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 經(jīng)辦部門外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 于每批號結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。 詢價(jià) 采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前,應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料,每家填寫壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。 變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 質(zhì)量檢查 檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品,先行以“檢查記錄表”檢查通過后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標(biāo)明:1零配件名稱,2數(shù)量,3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 付款 試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請單”第三聯(lián),“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會計(jì)部門審查憑以付款。 異動① 配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動,必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時,應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián),于出(入)廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準(zhǔn),第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后,第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商),第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 3. 量試外協(xié) 生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品,經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后,由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等),(若因業(yè)務(wù)需要,可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項(xiàng)檢查會,提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化,詳細(xì)列入會議記錄。45 / 45。 由本公司提供原物料者,由生產(chǎn)部門提出申請核準(zhǔn)后,由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運(yùn),“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián),第一聯(lián)自存,第二聯(lián)存會計(jì),第三、四聯(lián)送廠商,第四聯(lián)由廠商簽回,待加工完成并檢驗(yàn)合格后,由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián),第二聯(lián)送會計(jì),第一、三聯(lián)自存,待收到發(fā)票后,連第一聯(lián)整理付款,第四聯(lián)送廠商。 協(xié)作廠商績效評核 為使協(xié)作廠商適時交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評分表”,區(qū)分為A、B、C品種等級,呈主管核準(zhǔn)后,參酌質(zhì)量交貨A級者,其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵;B級者貨款以一個月票期支付;C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠);D級者以叁個月票期支付,而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者,應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表”內(nèi)一式二聯(lián),提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?,一份自存,憑以追蹤,一份送會計(jì)部門備查。 ② 檢驗(yàn)不合格者:其檢驗(yàn)不合格的零配件,應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 “模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后,一份送協(xié)作廠商,一份送會計(jì)部門,一份自存。 為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求,采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格,免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù),徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。 量試① 采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改,則再通知外協(xié)廠商重新送樣,以迄正常為止,即進(jìn)行第二階段的試量,其中申請手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后,自存。 半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。5. 其他技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。 開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄??偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書,并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 總工辦是引進(jìn)工作的職能部門,其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后,由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目,其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購置,可參照本規(guī)定執(zhí)行。 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。10. 退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。7. 急用品收料緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“請購單”時,收料人員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。 對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后,送會計(jì)部門及采購部門督促辦理。 如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,應(yīng)即時通知采購處理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會簽采購部門。 對于使用單位退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。2. 發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場點(diǎn)交簽收。特此通知,請各部門遵照執(zhí)行。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi),公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬元以內(nèi),每份需求單所列合計(jì)金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批,最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。二、物料與采購管理系統(tǒng)1. 材料分類編號 原料、物料的劃分 常備料與非常備料劃分 編號原則設(shè)定2. 存量控制 管理基準(zhǔn)設(shè)定 用料差異管理3. 請(采)購作業(yè) 請購方式設(shè)定 請購部門設(shè)定 請購手續(xù)及權(quán)限 請購進(jìn)度控制 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立 采購方式設(shè)定 詢價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè) 采購進(jìn)度控制 采購核決權(quán)限 進(jìn)口事務(wù)作業(yè) 廠商交貨異常處理4. 驗(yàn)收作業(yè) 收料作業(yè)規(guī)定 超短交料處理 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定 檢驗(yàn)結(jié)果處理 材料退貨處理5. 倉儲作業(yè) 倉位規(guī)劃 料位及料品標(biāo)示 帳務(wù)處理 盤點(diǎn)周期方式及異常處理 倉庫安全管理措施6. 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè) 材料領(lǐng)用規(guī)定 以舊換新規(guī)定 材料退庫作業(yè) 外協(xié)加工料交運(yùn)管理7. 成品倉儲管理 倉位規(guī)劃 繳庫核點(diǎn) 出貨控制 退貨處理 滯成品管理8. 滯料、廢料管理 滯料、廢料定義 滯料、廢料的處理三、需求單審批管理規(guī)定為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理,健全企業(yè)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn),堵塞開支過程中的各種漏洞,公司對需求單的審批工作新作如下通知:1. 自年月日起,公司(包括分公司)啟用新的需求單,同時廢止過去使用的需求單。 采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 退貨或退換 外購材料須予退貨或退換時,外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退匯。 公證 各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項(xiàng)目(如外購散裝材料),通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時,會同公證行前往公證。押款提貨的案件,進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄,以便督促銷案。 不結(jié)匯進(jìn)口物品,進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時,查明品名、數(shù)量等資料,并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時,應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件,以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。② 除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明,以便于報(bào)關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于“信用狀開發(fā)申請書”列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證,并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時通知外購部門。 外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時,應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。 訂購與合同 “請購單(外購)”經(jīng)核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 呈核及核決 比價(jià)、議價(jià)完成后,外購部門應(yīng)填制“請購單(外購)”,擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等,連同廠商報(bào)價(jià)資料,送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 短交應(yīng)補(bǔ)足者,請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。 整理付款 物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計(jì)部門。 采購核決權(quán)限: 訂購 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。 對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 采購作業(yè)
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