【摘要】管理體系內部審核檢查表編號:STB-QR-ZH-02NO.受審部門綜合部審核日期審核員共6頁第1頁序號標準條款檢查內容審核記錄(證據)是否符合QMSEMSOHS1
2025-06-30 19:25
【摘要】質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表版本:A0編號:INK/4020015受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:
2025-07-04 21:50
【摘要】......審核主題總要求總則管理承諾以顧客為中心質量方針審核部門/人員最高管理者/葉奇標準要求審核要點審核方法審核結果審核記錄無此項不符合符合☆本廠建立質量體
2025-06-30 21:40
【摘要】過程審核檢查表過程(10):原料檢驗提問序號提問內容檢查記錄完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分檢驗員是否經培訓合格?是否設置了專用的檢驗區(qū)域使用的量具是否得到了檢定是否獲得適宜的檢驗指導書?
2025-08-05 17:38
【摘要】審核檢查表受審核部門/產品:體系審核√過程審核保管編號:標準條款主要內容檢查方法檢查記錄評分要素3:過程開發(fā)的策劃
2025-06-30 18:18
【摘要】現(xiàn)場審核檢查表(首頁)第頁共頁受審核部門生產供應部(含車間)審核日期陪同人員辦公室主任審核條款、、、、、、、、、、、審核人員趙玉祥條款號檢查內容審核記錄評價
2025-06-30 23:50
【摘要】相關條款:條款審核內容結果證 據×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權限、更改標識、作廢文件的處置與更
2025-07-29 22:03
【摘要】質量體系內部審核檢查表COP1:顧客要求過程所有者營銷經理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設備)?計算機、信息管理系統(tǒng)過程風險點:未按要求對合同、協(xié)議、訂單進行評審;未識別顧客特殊要求;對顧客要求響應遲緩。誰來做(能力/技能/培訓)?營銷員、財務人員、項目小組、計劃員過程輸入:顧客要求,產品標準、數(shù)
2025-07-01 00:30
【摘要】內部質量審核檢查表顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理過程特性:是否下述有關支持過程(風險評價)的問題是否已經明確?是否是否已明確所有者/執(zhí)行者?√使用什么?(材料、設備)是否已經定義過程?√有誰進行?(技能、培訓)過程是否已經被文件化?√使用哪些主要標準?(
2025-07-29 18:07
【摘要】QHSE管理體系內部審核檢查表受審核單位:日期:年月日要素名稱檢查內容和檢查方法審核發(fā)現(xiàn)結論總要求1.詢問如何運用過程方法建立實施保持QHSE
2025-07-29 17:23
【摘要】內部管理體系審核檢查表注:GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對照表編號:HH/QHSE-P-22-03序號:受審部門最高管理者,管理者代表
2025-06-30 18:34
【摘要】內部品質體系審核檢查表1/23審核日期:審核部門:陪同者:審核員:審核組長:審核報告編號:ISO要求檢查內容證據結論符合不符合缺失編號4.11、質量管理體系是否按ISO9001:20xx標準制定?
2025-06-13 20:13
【摘要】Q/質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性:□具有執(zhí)行者□已經定義□已經被文件化□已經建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題(關于風險):□使用什么?(材料、設備)□由誰進行?(技能、培訓)□通過什么關鍵標準?(測量、
2025-06-30 17:27
【摘要】QHSE管理體系內部審核檢查表單位:編號:迎審單位參加人員日期審核組長審核員審核標準要素QMS:EMS:OHSMS:標準要素名稱審核內容及方法審核記錄審核判定備注
2025-07-29 09:42
【摘要】內部質量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經理審核員:審核日期:序號:序號審核內容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、
2025-06-30 17:40