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《上海施貴寶內(nèi)控》ppt課件(文件)

2025-05-27 22:10 上一頁面

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【正文】 。但是,內(nèi)部審計(jì)中的審計(jì)人員僅對子公司的經(jīng)營過程、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作迚行審核、監(jiān)督,并不直接參與該公司的經(jīng)營、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等實(shí)際工作;而財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制的財(cái)務(wù)總監(jiān)作為母公司財(cái)務(wù)部門的編制人員,由母公司直接委派到子公司,負(fù)責(zé)子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督、參與子公司的經(jīng)營決策,并認(rèn)真執(zhí)行母公司制訂的資金財(cái)務(wù)管理制度。 人力資源政策人事政策與實(shí)務(wù)。 在這里主要指審計(jì)風(fēng)險(指會計(jì)報(bào)表存在重大錯誤或漏報(bào),而注冊會計(jì)師審計(jì)后収表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性) 審計(jì)風(fēng)險包括固有風(fēng)險、控制風(fēng)險和檢查風(fēng)險 固有風(fēng)險:會計(jì)核算工作本身發(fā)生重大錯誤的風(fēng)險; 控制風(fēng)險:被審計(jì)單位內(nèi)部控制未能發(fā)現(xiàn)或防止重大錯誤的風(fēng)險; 檢查風(fēng)險:審計(jì)人員通過設(shè)計(jì)的審計(jì)程序未能檢查出會計(jì)報(bào)表中存在重大錯誤的風(fēng)險。 信息交流從會計(jì)信息系統(tǒng)到管理信息系統(tǒng)如及時詳盡地描述交易,計(jì)量交易的價值,并在財(cái)務(wù)報(bào)告對其適當(dāng)?shù)姆诸惡陀涗涍m當(dāng)?shù)呢泿艃r值 而持續(xù)監(jiān)督、個別評估應(yīng)區(qū)別會計(jì)監(jiān)督(自查)與審計(jì)監(jiān)督(第三者檢查) 健全的財(cái)務(wù)控制體系 預(yù)算監(jiān)控 責(zé)任授權(quán) 職責(zé)分離 信息記錄 責(zé)任制度 定額標(biāo)準(zhǔn)控制 實(shí)物控制 財(cái)務(wù)結(jié)算中心和財(cái)務(wù)公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制 。 如業(yè)績檢查(績效評估)、信息處理程序、實(shí)物控制等。 勝任能力。 組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派方式。 財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制是母公司向子公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的一種制度,
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