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區(qū)審計局財務(wù)工作總結(jié)(文件)

2025-04-25 11:37 上一頁面

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【正文】 ,4 本帳簿、財務(wù)決算報表按規(guī)定要求進(jìn)行了整理歸檔。 (二)審計:積極配合上級審計部門完成了 2021 年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專 項清理小金庫工作。 二、計劃統(tǒng)計 加強計劃管理,嚴(yán)格執(zhí)行 上級費用計劃,檢查給多少錢辦多少事的原則,對無計劃又必須實施的項目,先確定資金來源,經(jīng)集體研究上報同意后實施。今年以來,全國供銷總社 xxx,監(jiān)事會主任 x 等領(lǐng)導(dǎo)先后到 xx 進(jìn)行考察調(diào)研,省、市供銷社工作會議先后在 xx 召開,《農(nóng)民日報》、《 xx 日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進(jìn)行了宣傳報道,主要工作情況如下: 一、各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況 預(yù)計各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超額完成上級社安排的計劃,統(tǒng)計口徑商品總購進(jìn) 億元,占計劃的 108%,商品總銷售完成 億元 ,占計劃的 109%,實現(xiàn)利稅 470 萬元,占計劃的 110%。今年以以會代訓(xùn)的形式召開基層會計會議 7 次,規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作。 ( 2)進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在 保證經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運作力度,提高資金的效益,為新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)提供了 1000 萬元的資金支持。( 5)今年根據(jù)市社黨委安排,組織兩個審計調(diào)查小組, 對下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔(dān)單位進(jìn)行了 6 審計調(diào)查,之前,先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計調(diào)查提綱和審計通知書及相關(guān)表格,通過座談、實地查看、檢查賬冊等,對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負(fù)債、項目資金專款專用及處理、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解,調(diào)查完畢后,由審計小組歸納匯總,向黨委提交了 6 次比較客觀實際的調(diào)查報告,為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。今年又 有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。 積極爭取和落實相關(guān)支持政策和資金。 2021 年,在 xx市社的指導(dǎo)幫助下,積極申報各類、各級項目工程 12 個,及時匯報工程項目進(jìn)展情況,爭取財政和相關(guān)部門支持,保證了各個工程項目順利開、竣工。 四、存在問題 雖然甩掉了歷史經(jīng)濟(jì)包袱,確保了社有資產(chǎn)的完整,但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差,資產(chǎn)保值尚可,增值缺乏后勁,流動資金不足,經(jīng)營管理人才匱乏,已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā) 展的瓶頸。 開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)收支預(yù)算考核工篇三:內(nèi)部審計工作總結(jié) 內(nèi)部審計工作總結(jié) 2021 年我局內(nèi)部審計工作在省局 ***的下,在局黨組的直接下,十六大及十六屆四中全會精神,學(xué)習(xí)和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,省局內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,法紀(jì),管理的宗旨,本局內(nèi)部審計機構(gòu)在 經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)濟(jì)等的作用,內(nèi)部審計為而服務(wù)的思想理念,會計制度,健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方針,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部了參考依據(jù)。在對縣區(qū)局內(nèi)部審計時,注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。對檢查結(jié)束后的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計的事實,包括被審計的財政財務(wù)收支、合法、效益的事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的數(shù)字相符。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計及被審計人員的審計意見,審計評價符合被審計及被審計人員的,關(guān)系到被審計及被審計人員的利益和榮譽,是對干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價要謹(jǐn)慎。 2021 年上半年,在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo),按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持市審計局提出的“”工作思路,緊扣服務(wù)發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題,全面貫徹審計方針,積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,依法強化審計監(jiān)督,全面提升審計質(zhì)量,樹立良好審計形象,為加強黨 風(fēng)廉政建設(shè),促進(jìn)全縣財政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進(jìn)步做出了積極的貢獻(xiàn)?;仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕幸韵聨讉€方面: 一、提升審計執(zhí)法水平,履行“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”職責(zé) 縣審計局始終緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展這一主題,克服人員少、任務(wù)重的矛盾,自覺增強做好 審計工作的責(zé)任感和使命感,不負(fù)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責(zé),服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在審計中我局以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算 管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo),科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作,切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。通過預(yù)算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范 5280 萬元。普遍認(rèn)為,今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細(xì)致,質(zhì)量高,力度大,反映了審計部門認(rèn)真負(fù)責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實 的工作精神。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設(shè)項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》,進(jìn)一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。在工程前期,跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評議、合同條款等方面把關(guān),將問題提前考慮在前面。提出合理化建議 8 條,節(jié)約建設(shè)資金 80 余萬元。上半年,我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托,共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等 6 個行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計,通過審計,進(jìn)一步理清了兩單位的往來款項情況,化解了矛盾。發(fā)揮審計監(jiān)督職能,優(yōu)化招引資環(huán)境,審計部門義不容辭。 三、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹新《審計法》,著力營造良好審計執(zhí)法環(huán)境新修訂的《審計法》頒布后,我局把抓好《審計法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹作為一項重要工作,以此擴大審計影響,優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境,樹立審計形象來抓,積極組織開展形式多樣的學(xué)習(xí)宣傳活動,為全面貫徹執(zhí)行《審計法》,更好地履行審計監(jiān)督職責(zé)奠定基礎(chǔ)。 (一)領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,使我公司內(nèi)審工作一直處在一個良好的運作狀態(tài),保證了各項工作的開展。 (三)完善管理程序,落實審計職責(zé)。 (四)、加強審計工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。 ( 1)建立審計質(zhì)量控制體系,加強對審計工作的全過程質(zhì)量控制。 ( 2)加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷 提高審計工作水平。針對基建工程審計工作量大、面廣、套用基建專用定額等具體情況,我們推出了內(nèi)審與外審相結(jié)合的模式, 把一部分重點、難點的審計項目與社會審計一道去做,以外審為主、內(nèi)審為輔,主輔審計相結(jié)合。近幾年,按照本公司《干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》和有關(guān)干部管理規(guī)定,對公司任命的、負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任審計,實現(xiàn)審計關(guān)口前移,做到審計監(jiān)督與干部管理銜接。 突出工程審計,促進(jìn)工程管理。同時參與了竣工驗收工作,把住了工程決算關(guān),把審計監(jiān)督貫穿到整個農(nóng)網(wǎng)改造工程的始終。 根據(jù)審計工作計劃和要求,定期對公 司財務(wù)、三產(chǎn)單位、供電所開展經(jīng)濟(jì)效益審計和財務(wù)收支審計,把效益的真實性和內(nèi)控制度建設(shè)作為重點,突出強化效益審計和管理審計,對被審計單位的經(jīng)濟(jì)效益情況和財務(wù)收支行為作出客觀、公正、 準(zhǔn)確的評價。 積極開展專項審計和審計調(diào)查,促進(jìn)公司加強內(nèi)部控制。對審計發(fā)現(xiàn)的問題堅持問題的原因不清楚不放過,問題的責(zé)任不明確不放過,問題的整改措施不落實不放過的原則,將審計結(jié)論整改工作納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。許多審計情況 和信息成為公司領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù),有的直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)管理的措施。及時打印了 2021 年會計帳簿并及時裝訂。 并順利通過了會計證的年審工作。 (四)公路房地產(chǎn) :建立健全了各類檔案卡片,制定了房屋維修計劃,做到了房地 產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分項管理,機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚。 。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。 (三)固定資產(chǎn):建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》,為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分項管理,機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責(zé)任落實到人頭。加強了財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全,機制記賬憑證齊全,與原始憑證相符。重視審計成果的運用,把深化審計成果運用作為 新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。重點抓好“四到戶”電量分類審計,把綜合電價指標(biāo)由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理,嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價,并且在工作中加大了用電檢查力度,加大營銷審計力度,真正做到“應(yīng)收必收”,確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。按照《經(jīng)濟(jì)合同審計辦法》的規(guī)定,將各類合同的審簽納入日常審計監(jiān)督范圍,對經(jīng)濟(jì)合問實行了必審制度,嚴(yán)把合同審簽關(guān),嚴(yán)密了合同條款,加強了合同標(biāo)的履行質(zhì)量,延長了質(zhì)保金期限,保證了各類經(jīng)濟(jì)合同的順利履行。為公司節(jié)約了大量的建設(shè)資金,同時也有力的防范和避免了某些違紀(jì)問題的發(fā)生。網(wǎng)改工程投資巨大,涉及面廣、政策性強,為了保證資金的安全和 合理使用,國家出臺了一系列規(guī)定。 2021 年至今年 3 月份,先后對 28 名中層干部實施了離任審計。 三、突出重點項目審計,為 企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證隨著公司審計工作的發(fā)展,審計監(jiān)督領(lǐng)域和范圍的不斷擴大,從提高審計質(zhì)量和審計效果出發(fā),在堅持做好一般項目審計的同時,突出了對重點項目的審計監(jiān)督。每年組織內(nèi)審人員參加新泰市、泰安及省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,通過不斷交流,開闊視野,共同切磋審計技術(shù),探討解決問題的方法,達(dá)到相互促進(jìn),共同提高。加強審計計劃管理,努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,不斷加大審計力度,不斷提高審計工作效率和質(zhì)量。 2021 年以來,公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進(jìn)單位或受表揚單位”, 2021 年被泰安市內(nèi)審協(xié)會授予“內(nèi)部審計工作先進(jìn)單位”,一人獲得“泰安市審計先進(jìn)個人”。目前,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式?;仡櫣緦徲嫻ぷ鞯陌l(fā)展,審計基礎(chǔ)工作一年一個新臺階。負(fù)責(zé)對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。二是組織縣局審計干部,集中進(jìn)行學(xué)習(xí)輔導(dǎo),深 刻領(lǐng)會《審計法》修改的意義及主要內(nèi)容,并把修訂后的《審計法》列為 二、三季度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容,抓好學(xué)習(xí)貫徹。在自身招商引資工作中,我們把招商引資工作擺上重要議事日程,創(chuàng)新工作思路,以誠招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引進(jìn)外商投資項目,并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式,到外地招商。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決,為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。 (四)圍繞中心,服務(wù)大局,圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項 全局領(lǐng)導(dǎo)干部及審計人員本著服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則,不計報酬,不怕辛苦,圓滿完成了黨委政 府交給的各項工作任務(wù)。為政府投資節(jié)約了大量資金,有力促進(jìn)了財政資金的使用效益。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析,提出優(yōu)化建議,
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