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7新形勢下電視臺內部審計工作的重點轉變與探討-wenkub

2024-09-23 00 本頁面
 

【正文】 世紀末以前,電視行業(yè)中的內部審計一直處于可有可無的地位,不少電視臺都未能明確界定內部審計的定位和工作職能, 第 2 頁 共 8 頁 甚至有些地方臺仍采取由財務人員兼職的作法。從健全企業(yè)內部約束機制來講,內部審計是實現企業(yè)科學管理的需要。 第 1 頁 共 8 頁 新形勢下電視臺內部審計工作的重點轉變與探討 電視是政府部門監(jiān)控比較嚴格的行業(yè),以前的做法一直是重業(yè)務輕管理,對于管理監(jiān)督的工具也比較忽視。內部審計與監(jiān)事會工作、紀檢監(jiān)察工作都是企業(yè)內部約束機制的組成部分,但分工和職責不同,內部審計不僅具在監(jiān)督的職能,更強調的是防護和評價,指導的職能。具體到廣東電視臺來說,此 1 前一直是在財務科指定一位同志兼任內審工作,這種作法嚴重影響到內部審計工作的開展和獨立性原則。 在 1997 年到 2024 年期間,廣東電視臺的內部審計的工作重點主要放在財務收支審計和部分的任期經濟責任審計上,工作的方法也比較傳統(tǒng)。在很長的一段時間內,內部審計在企事業(yè)單位的定位是順延了外部審計的職能,從事的是外部審計的工作,比如重點都是在查小金庫,查偷 漏稅,這就使內部審計工作難于 2 開展,也不容易被單位接受。它通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,評價和改進風險管理、控制和管理過程的效果,幫助企業(yè)實現其目標。加強項目內部控制的過程,行使監(jiān)督和服務職能的過程,對項目的各項管理活動及內 部控制進行全過程、全方位的分析、測試、評價和建議的過程。我們對于我臺的名牌項目也給予審計角度的關注。對這些公司的管理也不可忽視。我們要求事務所在進行審計的過程中,將所發(fā)現的問題向我們反映,而且,由于采用的是同一家事務所,當關聯企業(yè)中出現一些非正常交易時也能及時發(fā)現。在審計過程中我們發(fā)現公司不少業(yè)務與我臺的節(jié)目有著不可分割的關系,在成本與費用的使用上也存在著混亂的問題。 我們依據審計辦法,按照廣州地區(qū)或省有關的成本指導文件及價格表,結合每月的工程材料指導
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