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正文內(nèi)容

4某年審計年度工作計劃4篇-wenkub

2024-09-11 13 本頁面
 

【正文】 財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀律的有效措施,是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,對原有制度進行修改、完善和提升 。 ( 2024 年 5 月 22 日,財政 部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會 [2024]7 號,以下簡稱《基本規(guī)范》)。 (二)加強審計人員培訓,進一步提升審計工作質(zhì)量,力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價 90 分以上為優(yōu)秀)達 30%以上。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系,著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,切實履行審計監(jiān)督職能,為集團公司的發(fā)展提供保障。 二、工作目標 緊緊圍繞 著 2024 年經(jīng)濟工作目標,依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度,認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責,全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法、效益性,突出重點領(lǐng)域、項目、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制,以監(jiān)督促過程,從治理機制和完善制度的層面揭示問題,提出建議,改善公司經(jīng)營,提高可持續(xù)發(fā)展的能力。 加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。 2024 年 4 月 15 日,五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會 [2024]1l 號,以下簡稱《配套指引》),自 2024 年 1月 1 日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行,自 2024 年 1 月 1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,在此基礎(chǔ)上, 擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情 況進行的監(jiān)督和評價,是建立領(lǐng)導干部監(jiān)督約束機制,促進各級領(lǐng)導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。 三、工作措施(計劃) (一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,計劃于 2024 年 6 第 4 頁 共 9 頁 月完成。計劃于 2024 年 11 月完成。同時,加強對審計意見落實情況的跟蹤。主要審計內(nèi)容包括。檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的 執(zhí)行情況
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