【總結】內審檢查表——一體化管理體系內審、安全質量監(jiān)督檢查1、工程項目質量管理體系審核及監(jiān)督檢查表序號審核檢查內容審核檢查方法1項目概況工程概況及目前的進展情況。聽取項目匯報和
2025-07-29 20:23
【總結】----東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:20xx01表號:010受審核部門品保課部門負責人黃濤標準條款檢查內容檢查紀錄評價
2025-05-29 20:03
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內部質量審核查檢表依據(jù)文件標準被稽核部門主任稽核員稽核員被稽核部門主管注意事項
2025-05-28 21:38
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門管理部存檔編號GLB20xx0115-5日期20xx-01-15共3頁第1頁內部質量審核查檢表依據(jù)文件標準QP730100受審部門工
2025-05-28 21:39
【總結】項目部質量管理體系內審檢查表受審核單位:陪同人:涉及要素檢查內容及方法檢查記錄管理職責1.
2024-12-15 19:03
【總結】----東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:20xx01表號:011受審核部門品保課部門負責人黃濤標準條款檢查內容檢查紀錄評價
2025-05-30 13:32
【總結】----東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:20xx01表號:007受審核部門生管課部門負責人柒開明標準條款檢查內容檢查紀錄評
2025-05-29 20:04
【總結】----東莞三威塑膠電子有限公司內審檢查表編號:20xx01表號:014受審核部門技術課部門負責人侯亮標準條款檢查內容檢查紀錄評價
2025-05-29 20:02
【總結】新版質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審檢查表9001條款及要求14001條款及要求18001條款及要求查詢問題記錄4組織環(huán)境4組織環(huán)境總要求根據(jù)標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系理解組織及其環(huán)境組織應確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結
2025-06-23 22:31
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內部質量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主
【總結】----東莞三威塑膠電子有限公司內審不符合報告受審核部門審核員日期不合格事實描述:不符合標準條款不符合類型(劃圈)123簽名(審核員)確認
2025-07-13 17:09
【總結】:LD/JL--01審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍XXXXX產品的生產和服務全過程。審核依據(jù)a)ISO9001:2021;b)公司質量管理體系文件;c)公司適用的法律、法規(guī);d)合同。實施項目及要點時間(2021年)負責人協(xié)助人
2024-12-16 21:06
【總結】XX精工股份有限公司環(huán)境管理體系內審程序編號-EP19版次A0EMS程序文件頁次1/41目的定期進行內部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。2適用范圍適用于內部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內審)。3職責,報環(huán)境
2025-06-16 14:24
【總結】受審核部門:文管中心編制人/日期:周小麗/2013-4-1批準人/日期:審核準則:TS16949:2009,ISO14001:2004,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄手冊條款TS16949條款ISO1
2025-07-04 21:47
【總結】內審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期質量體系標準ISO9001:2008依據(jù)體系文件1質量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3ISO9001:2008標準審核員審核的過程4.質量管理體系;5.管理職責;6.資源管理序號審核項目及要求審核記錄審
2025-07-29 17:22