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正文內(nèi)容

齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)-wenkub

2023-07-24 13:05:34 本頁面
 

【正文】 須是稅務(wù)部門或財政部門認可的票據(jù),無效票據(jù)一律不得用于報賬。第二章 財務(wù)開支審批內(nèi)部控制制度第九條 公司財務(wù)開支審批內(nèi)容包括:成本費用開支審批、固定資產(chǎn)購置審批、對外投資審批等。第五條 公司業(yè)務(wù)程序內(nèi)部控制點上一環(huán)節(jié)控制點負責人有權(quán)指導(dǎo)、監(jiān)督下一環(huán)節(jié)控制點責任人,并對出現(xiàn)的錯誤和誤差承擔相應(yīng)的責任:即下一環(huán)節(jié)控制點責任人出現(xiàn)錯誤和誤差所帶來的損失除其本人應(yīng)承擔相應(yīng)的責任外,其上級別責任人亦應(yīng)承擔相應(yīng)責任的處罰。齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的規(guī)范運作,加強內(nèi)部管理,防范經(jīng)營風險和財務(wù)風險,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第六條 本制度需要公司財務(wù)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、行政部門、保管部門等各部門及各崗位職責的有效發(fā)揮,確保公司內(nèi)部控制的有效運作。第十條 公司財務(wù)開支審批原則(一)成本費用開支時,應(yīng)嚴格執(zhí)行有權(quán)簽字人及財務(wù)雙簽制度。公司對外辦理經(jīng)濟事項,要求同對方簽訂合同或協(xié)議。第十二條 公司成本費用開支審批權(quán)限公司發(fā)生的管理費用,在核定的年度預(yù)算范圍內(nèi)列支。第十三條 公司成本費用開支審批流程(一)支出申請:因公司業(yè)務(wù)需要發(fā)生費用開支時,經(jīng)濟事項經(jīng)辦人員根據(jù)當月公司費用預(yù)算和公司相關(guān)費用支出標準填制“費用開支審批申請表”,呈報部門經(jīng)理。(二)公司固定資產(chǎn)購置采用“統(tǒng)一采購、歸口管理”的原則,由公司企管部辦理固定資產(chǎn)的購置工作。(三)經(jīng)簽批后由公司財務(wù)部安排資金。第十七條 公司負責對外投資工作,具體投資權(quán)限按照公司財務(wù)開支審批權(quán)限辦理,各職能部門不得對外投資。(三)采購人員不能同時負責采購物資的驗收保管。第二十條 合理規(guī)劃采購與付款業(yè)務(wù)的機構(gòu)和崗位,建立和完善采購與付款的控制程序,強化對請購、審批、采購、驗收、付款等環(huán)節(jié)的控制,做到比質(zhì)比價采購、采購決策透明,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞。(三)信用評估采購部供應(yīng)商管理人員對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨條件等進行評估確定入圍供應(yīng)商。2. 物資驗收的原則:隨到隨辦,逐件檢驗;3. 物資驗收后作如下會計處理:1) 材料入庫后,無論是否與采購合同相符,都須填寫入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)保管倉庫留存,一聯(lián)采購部留存,兩聯(lián)由保供部轉(zhuǎn)送財務(wù)部門。因質(zhì)量不符的退貨,質(zhì)檢部門在退貨通知單簽章。第四章 銷售與收款業(yè)務(wù)程序內(nèi)部控制制度第二十二條 銷售與收款業(yè)務(wù)程序內(nèi)部控制制度包括銷售部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門、保管部門及其他涉及銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。(三)開具發(fā)票的人不能同時負責發(fā)票的審核工作。第二十五條 在公司銷售部門制定恰當?shù)匿N售政策,明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)和人員的職責權(quán)限等相關(guān)內(nèi)容,強化對商品發(fā)出和賬款回收的管理,避免或減少壞賬損失。(二)信用調(diào)查為了確??蛻舻男庞脿顩r,銷售人員在接受訂貨以前,應(yīng)通過以下方法,對客戶的信用狀況進行調(diào)查:利用公司現(xiàn)有的資料、實地訪問考察、參考公共資料、委托中介機構(gòu)調(diào)查等。如認為難以接受者,報子公司經(jīng)理核定。同時,銷售人員應(yīng)及時查對合同的履行情況,若發(fā)現(xiàn)顧客違
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