【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):01受審核部門:公司領(lǐng)導(dǎo)日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的?識(shí)別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用?5管理職責(zé)5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認(rèn)識(shí)并向組織傳達(dá)
2025-06-30 21:28
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(人事行政部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評(píng)審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26
【總結(jié)】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢查項(xiàng)目提問文件查閱實(shí)地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對(duì)環(huán)境問題的
2025-06-30 16:13
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(售后服務(wù)部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1a.是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行了及時(shí)處理7.2(與顧客有關(guān)的過程)(1)查看顧客投訴、來人接待等記錄,2a.是否確定了服務(wù)的過程?b.是否對(duì)交付后的活動(dòng)進(jìn)行了明確的規(guī)定?交付時(shí)
2025-05-28 21:25
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(工程部)1序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時(shí)間檢查結(jié)果記錄1a.組織內(nèi)有哪些特殊過程?b.是否對(duì)特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)?確認(rèn)時(shí)考慮了哪些因素?是否對(duì)確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定?c.在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)?d.是否有滿足生產(chǎn)的工藝管理及文件?7.5.2
2025-08-05 06:22
【總結(jié)】2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表(不刪減)符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1.范圍1)已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失?2)QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的條款是否進(jìn)行刪減
2025-07-14 22:38
【總結(jié)】QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核單位:日期:年月日要素名稱檢查內(nèi)容和檢查方法審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論總要求1.詢問如何運(yùn)用過程方法建立實(shí)施保持QHSE
2025-07-29 17:23
【總結(jié)】?jī)?nèi)部管理體系審核檢查表注:GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對(duì)照表編號(hào):HH/QHSE-P-22-03序號(hào):受審部門最高管理者,管理者代表
2025-06-30 18:34
【總結(jié)】質(zhì)量管理體系審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款項(xiàng)目要求應(yīng)提供文件檢查記錄評(píng)分要素4-質(zhì)量管理體系總要求組織是否按照ISO/TS16949:2002的要求建立質(zhì)量管理體系,并形成文件?().依據(jù)ISO/TS16949:2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè)。查閱了根據(jù)體系的要求編制了質(zhì)量手冊(cè)組織是否按照ISO/TS16949:200
2025-07-30 00:10
【總結(jié)】QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表單位:編號(hào):迎審單位參加人員日期審核組長(zhǎng)審核員審核標(biāo)準(zhǔn)要素QMS:EMS:OHSMS:標(biāo)準(zhǔn)要素名稱審核內(nèi)容及方法審核記錄審核判定備注
2025-07-29 09:42
【總結(jié)】測(cè)量管理體系內(nèi)部審核及檢查表受審核部門:編號(hào):測(cè)量管理體系審核規(guī)則要素檢查方法檢查情況記錄備注(審核發(fā)現(xiàn))計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表(可
2025-07-04 22:45
【總結(jié)】實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表二Ο一五年十二月條款檢查問題判定檢查記事2實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查
2024-12-16 01:18
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門負(fù)責(zé);·文件的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)
2025-07-29 20:42
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表(咨詢項(xiàng)目)QEOA/TDI受審核項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核時(shí)間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項(xiàng)目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項(xiàng)目合同(含補(bǔ)充協(xié)議)、指定的項(xiàng)
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁(yè)第1頁(yè)受審部門審核時(shí)間受審部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)審核員審核組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)條款
2025-07-29 17:34