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2023-05-11 07:20:44 本頁面
 

【正文】 料 11 貸 委托加工物資 11c) 加工費(fèi)借 委托加工物資 1 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付帳款 d) 如果暫估的加工費(fèi)與實(shí)際加工費(fèi)有誤差,要先總賬中出憑證回沖暫估,然后再按正確價(jià)格處理b)、c)業(yè)務(wù)步驟e) 委托加工物資余額(貸方)表示加工成本應(yīng)收流程 銷售發(fā)票處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)收單據(jù)審核”中選擇待審核的“銷售發(fā)票”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 銷售發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 生成憑證-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的銷售發(fā)票,按“制單”按鈕生成憑證,并保存憑證;u 操作說明1) 制單時(shí)可以選擇“合并”制單,將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員應(yīng)付流程 采購發(fā)票處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購發(fā)票”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 采購發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 付款單據(jù)處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“付款單據(jù)錄入”中錄入“付款單”;2) 在“付款單據(jù)審核”中審核錄入的“付款單”;u 操作人員 核銷處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“核銷處理”中選擇“自動(dòng)核銷”;u 操作人員 制單處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的單據(jù)(如采購發(fā)票、付款單),按“制單”按鈕生成憑證,并保存憑證;u 操作說明1) 制單時(shí)可以選擇“合并”制單,將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員總賬、報(bào)表流程 憑證處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“填制憑證”中新增憑證,并保存;2) 在“審核憑證”中對(duì)憑證進(jìn)行審核;u 操作說明1) 憑證制單人與審核人不能是同一人;u 操作人員 轉(zhuǎn)賬處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“期末-轉(zhuǎn)賬生成”中選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 采購發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 核銷處理-系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在“應(yīng)付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購發(fā)票”,按審核按鈕進(jìn)行審核;2) 采購發(fā)票審核后,系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)明細(xì)賬;u 操作人員 制
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