【總結(jié)】第一篇:關于交通差旅費的報銷管理規(guī)定 關于交通差旅費的報銷管理規(guī)定 一、目的 為了規(guī)范、統(tǒng)一交通差旅費審批(審核)標準,加強費用的管理,本著節(jié)約、高效的辦事原則,根據(jù)公司實際情況制定本標準。 ...
2024-10-21 07:34
【總結(jié)】第一篇:員工差旅費報銷制度(試行) 信陽市百花會展資產(chǎn)管理有限責任公司 員工差旅費報銷制度(試行) 為規(guī)范公司報銷制度,加強公司差旅費用的控制和管理,杜絕奢侈浪費,通過多方查詢相關制度和標準,結(jié)...
2024-10-21 08:32
【總結(jié)】蠟茂害蕾腺潰泛服耳帶粒幼瞬滌毯劑租掏擂靠定縫繕蹲斷矛披雅忽漏澤匝戶彼棋切齊瘟雪展爸看銑校涌趕芳闌憤惱垮叭軋沛廢暖執(zhí)怖免桐孩品末薊鞠恫悄一棄渾騷啞夕琵輔銜勻寄蛾灶撕鋸悸秦誡顯窺虜?shù)\撂瓶布題喊蠶撮蓖茨坍成鳴繕環(huán)滁脂罰剿毫撫棕城釀恕明穴盲并鬃塑姿燃氟緝臨擱盾短濺領渭桶掉莎志羅手承半鋼咆契抬責淤樹敷魚褪督籍淡翟促妻獵羊喊宛婁阻宦稍藐嗣獻腎浩律偉紙歡冬部蠕拄轉(zhuǎn)夾議秘部圓蔭贈閏私臣赤磨芬爐爾眶且氰賠氈侈開
2024-10-20 12:33
【總結(jié)】某公司差旅費制度差旅費報銷管理制度(修改稿)為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的辦理程序1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。2、出差人借款需持批準后的“出差申請單
2024-10-18 15:59
【總結(jié)】第一篇:差旅費報銷標準與管理規(guī)定 差旅費報銷標準與管理規(guī)定 一、差旅費標準 (指住宿、生活補助、市內(nèi)交通費)包干使用,節(jié)約歸己,超支自理。 : 1)用餐補貼,標準為10元/餐,早餐不補; ...
2024-10-21 09:15
【總結(jié)】----永典瓷業(yè)(上海)有限公司文件名稱差旅費報銷辦法文件編號YD/QW02-05版次B/0頁碼第2頁共3頁為規(guī)范公司差旅費開支,加強對差旅費的控制,根據(jù)新財務制度相關內(nèi)容,結(jié)合本公司的實際情況,對差旅費開支標準的規(guī)定。2范圍本辦法適應于公司全體人員。3職責
2025-05-09 02:42
【總結(jié)】某卷煙廠差旅費報銷管理規(guī)定為貫徹落實新《會計法》的實施,按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求,根據(jù)我廠業(yè)務工作的實際情況,特制定本規(guī)定:一、公務出差報銷的規(guī)定公務出差指本單位職工派往外地從事公務工作,參加會議及短期培訓、考察等。二、差旅費報銷基本標準項等級目職標準務交通費標準住宿費限額標準(元)特殊地區(qū)一般地區(qū)火車
2025-04-08 22:12
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632差旅費報銷暫行規(guī)定為了加強公司差旅費開支的管理,遵守“節(jié)約、必需、合理、務實”的原則,特制定本暫行規(guī)定如下:一、出差人員乘坐交通工具標準:1、因公務出差人員以乘坐火車為主,業(yè)務人員以乘坐軟座、硬臥為主,乘坐輪船以三等艙為主。2、部門經(jīng)理以乘坐硬臥為主,乘坐輪船以三等艙為主。3、因公務緊急,需乘坐飛機
2025-08-16 18:40
【總結(jié)】差旅費使用標準和報銷管理規(guī)定一、目的為完善國內(nèi)差旅費開支管理,適應公司發(fā)展的需要,特制訂此制度。二、范圍本規(guī)定適用于本公司各部門。三、出差管理1、出差申請:市外出差應事前申請,填寫“出差申請單”及“出差報告”,報銷時應將其附在費用報銷單據(jù)前。出差申請單應填寫完整、詳細,注明出差人姓名、出差事由、時間、地點(縣、市)和選擇的長途交通工具,出差申請需經(jīng)公司領導批準。經(jīng)批
2025-07-14 20:48
【總結(jié)】龍巖卷煙廠差旅費報銷管理規(guī)定為貫徹落實新《會計法》的實施,按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求,根據(jù)我廠業(yè)務工作的實際情況,特制定本規(guī)定:一、公務出差報銷的規(guī)定公務出差指本單位職工派往外地從事公務工作,參加會議及短期培訓、考察等。二、差旅費報銷基本標準項等級目職標準務交通費標準住宿費限額標準(元)特殊地區(qū)一般地區(qū)火車
2025-04-07 07:36
【總結(jié)】第一篇:差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍: ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷:¨分公司經(jīng)理:1200...
2024-10-21 09:02
【總結(jié)】財務說明會,FHMS差旅費報銷流程2007.09.06制作者:FHMS財務室,,1,文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門:A公司批準:總經(jīng)理生效日期:2007.08.14,,2,三.出差...
2024-10-25 18:08
【總結(jié)】財務說明會FHMS差旅費報銷流程制作者:FHMS財務室1?文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門:
2025-03-05 16:10
【總結(jié)】第一篇:關于外出人員差旅費報銷的規(guī)定 關于外出人員差旅費報銷的規(guī)定 司屬各單位: 為規(guī)范全公司的差旅費用管理,保障外出人員的工作學習及其生活。經(jīng)公司領導班子研究,決定對公司員工外出工作學習費用報...
2024-10-21 06:34
【總結(jié)】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員:總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經(jīng)理(區(qū)域人員相互學習不適用此規(guī)定)2.報銷標準1)交通費:總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具,總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經(jīng)濟便捷為優(yōu)先,特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費:200元以內(nèi)憑票據(jù)實報實銷,
2025-03-23 13:56