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20xx年山西省內(nèi)審師審計(jì)業(yè)務(wù):資產(chǎn)活動(dòng)比率試題-wenkub

2023-04-11 23:21:36 本頁(yè)面
 

【正文】 rnal auditing supervisor)。B:創(chuàng)造股東價(jià)值。以下首席審計(jì)執(zhí)行官的做法中哪些違反了《標(biāo)準(zhǔn)》?。D:Ⅱ和III。以下哪項(xiàng)信息不能形成對(duì)項(xiàng)目金額或數(shù)量的估計(jì)A:追蹤貫穿于系統(tǒng)中的交易,確定是否按規(guī)定運(yùn)用了分析性程序;B:將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與可比期間的數(shù)據(jù)、預(yù)期的結(jié)果(如預(yù)算和預(yù)測(cè)),以及類(lèi)似的行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較;C:研究財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要素間的關(guān)系,根據(jù)公司的經(jīng)驗(yàn),可以預(yù)期到這種數(shù)據(jù)間的關(guān)系與可預(yù)測(cè)的模型是保持一致的;D:研究財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與相關(guān)的非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)間的關(guān)系。D:要求申請(qǐng)者簽署申請(qǐng)表中的信息是真實(shí)而正確的,作為對(duì)申請(qǐng)表中信息真實(shí)性的確認(rèn)。2個(gè)人電腦程序的密碼用來(lái)阻止A:不精確的數(shù)據(jù)處理;B:對(duì)計(jì)算機(jī)的非法進(jìn)入;C:對(duì)數(shù)據(jù)文件的不完整更新;D:非法的使用軟件。二、多項(xiàng)選擇題(共25題,每題2分,每題的備選項(xiàng)中,有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意,至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。關(guān)于審計(jì)人員的結(jié)論,以下哪一項(xiàng)可能是正確的?A:這一結(jié)論使得不需要進(jìn)行任何效率測(cè)試B:從這一結(jié)論,審計(jì)人員可以斷定貨運(yùn)部門(mén)有效地履行了職責(zé)C:選擇用以測(cè)試的樣本量不足以證實(shí)這一結(jié)論D:以上均不正確 為了提高內(nèi)部審計(jì)效率,內(nèi)部審計(jì)師能夠依賴(lài)外部審計(jì)師的工作是A:與內(nèi)部審計(jì)師配合實(shí)施的外部審計(jì)工作。審計(jì)委員會(huì)最有可能參與對(duì)以下哪項(xiàng)內(nèi)容的審批工作?A:審計(jì)人員的提拔和加薪。 結(jié)束會(huì)議的作用之一是協(xié)助內(nèi)部審計(jì)師A:根據(jù)業(yè)務(wù)客戶的反饋意見(jiàn)來(lái)審核并證實(shí)審計(jì)報(bào)告的恰當(dāng)性;B:針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不足采取必要的糾正措施;C:審核內(nèi)部審計(jì)師的業(yè)績(jī)D:向管理層提交最終審計(jì)報(bào)告。4名助理內(nèi)部審計(jì)人員都是IIA的會(huì)員,但都不是注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。當(dāng)選擇的行動(dòng)方案符合最小限制并能解決問(wèn)題時(shí),管理者可對(duì)外說(shuō)是A:令人滿意的;B:最優(yōu)化的;C:最理想的;D:最大限度的。D:未完成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的既定目標(biāo)。A:這種觀點(diǎn)對(duì),規(guī)模經(jīng)濟(jì)會(huì)隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大而持續(xù)增長(zhǎng)。一旦初步評(píng)價(jià)的結(jié)論表明內(nèi)部控制不恰當(dāng),接下來(lái)應(yīng)當(dāng)采取的程序是A:在準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告前擴(kuò)大審計(jì)工作;B:準(zhǔn)備描述內(nèi)部控制系統(tǒng)的流程圖;C:在審計(jì)報(bào)告中增加發(fā)生損失的例外條款;D:實(shí)施更恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制程序。D:得到該股票的認(rèn)股權(quán)。下列控制措施中能最有效地防止信息泄露的是A:異步傳輸B:加密C:使用光纜傳輸線路D:使用口令 1對(duì)于要求3和4,應(yīng)有的職業(yè)關(guān)注(professionalcare)A:得到運(yùn)用,因?yàn)閷徲?jì)人員在這兩個(gè)領(lǐng)域都給予了合理的關(guān)注和能力。 1組織的政策和程序是內(nèi)部控制系統(tǒng)組成部分,它們實(shí)施的控制是____A:前饋控制B:執(zhí)行控制C:反饋控制D:應(yīng)用控制 1對(duì)公司應(yīng)付賬款的審計(jì)發(fā)現(xiàn),負(fù)責(zé)維護(hù)賣(mài)方主文件的人員還可以將賣(mài)方發(fā)票輸入應(yīng)付賬款系統(tǒng)。某經(jīng)理在以下哪種情況下必須做出主觀決策A:存在不確定性;B:存在風(fēng)險(xiǎn);C:確定性可能會(huì)實(shí)現(xiàn);D:概率能計(jì)算出。檢查這種欺詐的最有效的計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)是A:使用審計(jì)自動(dòng)化軟件,在多個(gè)文件中比較地址,打印出所有重復(fù)的地址,進(jìn)行檢查;B:用整合測(cè)試設(shè)施對(duì)應(yīng)用程序的控制措施進(jìn)行檢查,尋找意外的結(jié)果;C:使用幾個(gè)供應(yīng)商作為測(cè)試數(shù)據(jù),尋找意外的結(jié)果;D:對(duì)計(jì)算機(jī)程序變化進(jìn)行一次完全審計(jì)。2一個(gè)會(huì)計(jì)部門(mén)的職員
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