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20xx年四川省注冊會計師審計收費考試題-wenkub

2023-04-11 23:20:53 本頁面
 

【正文】 賬戶余額的準(zhǔn)確性,沒有發(fā)現(xiàn)重大差異。B:抽取過去三年中所有大捐贈者,并對其它捐贈者進行統(tǒng)計抽樣,然后函證他們向該組織和其附屬組織捐贈的總額。C:有助于隔離網(wǎng)絡(luò)故障。C:回避提問,直到說話者做出結(jié)論。2017年四川省注冊會計師《審計》:收費考試題一、單項選擇題(共 25題,每題2分,每題的備選項中,只有1個事最符合題意) 審計師應(yīng)該是高效的聽眾,尤其在詢問復(fù)雜問題時。D:讓說話者放松,一名緊張的說話者令人難以理解。D:最大程度地提高系統(tǒng)的可用性。C:對現(xiàn)金收入進行發(fā)現(xiàn)抽樣,并向捐贈者函證金額,調(diào)查差異。在此基礎(chǔ)上,內(nèi)部審計師推斷原始記錄一定是準(zhǔn)確的;B:內(nèi)部審計師運用通用審計軟件抽樣進行函證,在函證回復(fù)的基礎(chǔ)上,審計師斷定賬面的應(yīng)收款是存在的;C:內(nèi)部審計師觀察客戶的實物盤存過程,記錄了存貨的測試數(shù)量,并將這些測試存貨追蹤到年底的存貨數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)例外。假定不用測定持有成本和定貨成本。該企業(yè)負責(zé)所有生產(chǎn)線采購任務(wù)的采購員,其個人的采購限額是$500000,限額內(nèi)的采購業(yè)務(wù)不需要任何人的審核。C:它為評估內(nèi)部審計部門提供依據(jù)。單獨就某個系統(tǒng)來說,系統(tǒng)工作得很好并很少發(fā)生錯誤。管理部門認識到客戶服務(wù)的質(zhì)量取決于與客戶聯(lián)系的賬戶業(yè)務(wù)人員。經(jīng)過許多次會議討論之后,管理部門和賬戶業(yè)務(wù)人員還是不能就新系統(tǒng)應(yīng)該如何工作和用戶的界面達成一致的意見。D:(HIPO)。C:各個分部的日現(xiàn)金收入和利息收益,從而確認有5%或更多差異的分部。該機構(gòu)被要求對家庭經(jīng)濟條件進行調(diào)查。B:。需要在操作系統(tǒng)的幫助下才能完成的功能是下列哪一項?A:。 1以下哪種關(guān)于公司治理的說法是不正確的?A:公司控制機制包括內(nèi)部和外部機制B:對管理層的補償制度是公司控制架構(gòu)的組成部分C:因?qū)嵤﹩T工股票期權(quán)或獎金而導(dǎo)致的股東財富稀釋屬于會計問題,而不屬于公司治理問題。D:訪問控制。D:不能對清單上各欄目所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗進行轉(zhuǎn)化解釋。以下審計程序中最可能發(fā)現(xiàn)這種舞弊行為的是:A:對現(xiàn)金支出進行抽樣,比較采購訂單、驗收報告、發(fā)票和支票副本;B:抽取現(xiàn)金支出樣本,并向供應(yīng)商函證采購的數(shù)量、價格以及供應(yīng)商的送貨日期;C:觀察收貨地點并清點收到的材料,將清點結(jié)果與驗收人員編制的驗收報告相比較;D:開展分析性測試,比較產(chǎn)量、原材料采購量以及原材料存貨水平,調(diào)查差異。II、通過與市場部經(jīng)理面談以確定產(chǎn)品的可銷售性,對存貨周轉(zhuǎn)率小于或等于2的存貨項目評價其凈變現(xiàn)能力。B:I、IV、II、III。B:。這一發(fā)現(xiàn)與該次審計沒有直接關(guān)系,且該次審計必須馬上結(jié)束。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得 分) 在審計某公司的應(yīng)付賬款時,不適合應(yīng)用個人電腦的情況是A:加總明細賬金額,并將總額與總賬金額相比較;B:為應(yīng)付賬款周期中所應(yīng)用的信息系統(tǒng)制作流程圖;C:將已支付貨款的賣主名址與得到授權(quán)的主文件相比較,并將賣主地址進行比較,確定是否存在重復(fù);D:將所有發(fā)票價格與授權(quán)價格清單進行比較,根據(jù)比較所發(fā)現(xiàn)的錯誤,調(diào)整公司總賬的應(yīng)付賬款。C:簡很滿意她作為一名內(nèi)部審計師的職業(yè),并逐漸把它看作是一項簡單而有規(guī)律的工作。 一個規(guī)模非常小的內(nèi)部審計部門的首席審計執(zhí)行官剛接到管理層請求,要對一個極端復(fù)雜而且首席審計執(zhí)行官和內(nèi)部審計部門沒有該方面專業(yè)技術(shù)的領(lǐng)域?qū)嵤徲?。II、內(nèi)部審計師有責(zé)任通過審查和評價控制制度的健全性來協(xié)助防止舞弊的發(fā)生。經(jīng)理們沒有獲得有關(guān)其他同類組織總體經(jīng)營情況報告的機會。B:只有I和Ⅳ。 某組織大量采用最終用戶開發(fā)的方式。C:。B:只允許管理用戶接觸網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器記錄。該項控制是為了防范什么風(fēng)險?A:不是從合法的貿(mào)易伙伴發(fā)出的交易信息可能會進入EDI網(wǎng)絡(luò)。1某公司采購貨物被錯誤地記錄了兩次,因為沒有對手頭的存貨進行盤點存貨因此虛增。D:營運資本會被高估。C:資產(chǎn)管理。 1如果生產(chǎn)廠家的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)
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