【正文】
f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 適用于對(duì)組織質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審計(jì)劃 每間隔 12個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,正常情況下,每年 12月份或監(jiān)督審核前進(jìn)行。 管理評(píng)審輸入 本組織管理評(píng)審輸入包括以下與質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的相關(guān)信息: a. 內(nèi)部和外部審核結(jié)果,包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果; b. 顧客的反饋,包括顧客的意見、建議、投訴和抱怨等; c. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性情況,包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程