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正文內(nèi)容

做好內(nèi)部審核,保障檢測(cè)質(zhì)量含5篇(已修改)

2025-10-23 19:49 本頁(yè)面
 

【正文】 第一篇:做好內(nèi)部審核,保障檢測(cè)質(zhì)量做好內(nèi)部審核,保障檢測(cè)質(zhì)量2013年4月1011日,中心進(jìn)行了年度內(nèi)部審核。本次內(nèi)審是計(jì)量認(rèn)證前的一次全面檢查,目的是審核各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)對(duì)2012版管理體系的符合性,為計(jì)量認(rèn)證做準(zhǔn)備。本次內(nèi)審嚴(yán)格按照《2013年內(nèi)部審核計(jì)劃》和《2013年內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃》進(jìn)行。成立了由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、內(nèi)審員為成員的內(nèi)審小組;依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》YQCDCSC201《程序文件匯編》YQCDCCX2012及各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核;審核范圍覆蓋中心所有科室和崗位,審核人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、抽、樣等各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合評(píng)審準(zhǔn)則要求。中心主要負(fù)責(zé)人對(duì)本次內(nèi)審非常重視,要求一定要全面、細(xì)致,做到真實(shí)發(fā)現(xiàn)、解決管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題,杜絕走過(guò)場(chǎng),真正起到改進(jìn)和完善管理體系的目的,使本中心的質(zhì)量活動(dòng)更加符合準(zhǔn)則的要求。經(jīng)過(guò)2天的審核發(fā)現(xiàn),中心各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)基本符合審核依據(jù),也發(fā)現(xiàn)了部分不符合項(xiàng),與被審核科室溝通后,制訂了整改措施和整改期限??剖遥嘿|(zhì)管科2013年4月13日第二篇:內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核1目的和范圍對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià),以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排的要求;對(duì)從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、過(guò)程開(kāi)發(fā)、到批量生產(chǎn)各個(gè)階段的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià),以及對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行審核,使過(guò)程達(dá)到受控和有能力,以保證對(duì)顧客所有要求的符合程度;以適當(dāng)?shù)念l次審核生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品,以確定產(chǎn)品符合顧客規(guī)定要求的程度。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核、安全法規(guī)件審核、供應(yīng)商產(chǎn)品過(guò)程審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的要求、內(nèi)容和方法。術(shù)語(yǔ)本程序引用ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。職責(zé)。工作程序,編制覆蓋所有過(guò)程、所有部門、所有班次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次通常為每年審核12次,如若出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、用戶抱怨時(shí),或第二、三方審核前,可適當(dāng)增加審核頻次;、ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求、質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)的法律、法規(guī)要求。,并取得資格證書(shū),具備審核工作所要求的技能,能堅(jiān)持客觀公正的人員;審核人員不能審核自己的工作;,連續(xù)2年內(nèi)不參加內(nèi)審的審核人員,一般不再具備審核員資格。,審核小組組長(zhǎng)編制覆蓋所有班次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排》,及審核組成員分工,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各被審核部門?!秲?nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排表》,做好有關(guān)證實(shí)資料的準(zhǔn)備?!秲?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱》。,審核小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核的首次會(huì)議,被審核部門的負(fù)責(zé)人和有關(guān)接待審核的人員參加;由審核小組組長(zhǎng)介紹審核的安排、采用的方法和有關(guān)注意事項(xiàng);并澄清、解釋審核中的某些不確定內(nèi)容。,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,通過(guò)找有關(guān)人員交談,現(xiàn)場(chǎng)檢查和核對(duì),查閱有關(guān)的質(zhì)量記錄,驗(yàn)證所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)是否符合文件規(guī)定;審核員在查證過(guò)程中應(yīng)做好審核記錄,公正地評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合的程度,發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),則填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》,并經(jīng)受審核方確認(rèn);,受審核方應(yīng)實(shí)事求是地回答提問(wèn),主動(dòng)提供證實(shí)材料;,審核小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核末次會(huì)議,審核人員報(bào)告在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)具體事實(shí);審核小組組長(zhǎng)報(bào)告本次審核的結(jié)論,提出需整改的項(xiàng)目建議。,經(jīng)審核組統(tǒng)一意見(jiàn)后,編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》,并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,連同《不合格項(xiàng)報(bào)告》報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。,制訂糾正措施,連同《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》發(fā)放相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo),并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)估,確保不合格得到徹底關(guān)閉。對(duì)實(shí)施糾正措施所引起的文件更改,按程序文件《文件和資料控制程序》執(zhí)行?!恫缓细耥?xiàng)報(bào)告》后,負(fù)責(zé)實(shí)施和按期完成糾正措施。,并提交管理評(píng)審。○計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外的過(guò)程審核;○內(nèi)部或外部的過(guò)程審核;○針對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行審核,包含安
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