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費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定[范文大全](已修改)

2024-10-25 12:28 本頁面
 

【正文】 第一篇:費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定▲目的第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。▲范圍第二條本規(guī)定適用于公司?!氊?zé)第三條財(cái)務(wù)出納人員:嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)是否符合要求,審批手續(xù)是否完善,監(jiān)控公司費(fèi)用支出情況。第四條審批人員:嚴(yán)格審批各項(xiàng)費(fèi)用支出的真實(shí)性及合理性,控制公司費(fèi)用支出。第五條報(bào)銷人員:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù),努力節(jié)約公司開支?!M(fèi)用報(bào)銷具體規(guī)定 第六條報(bào)銷票據(jù)的內(nèi)容要求原始發(fā)票單據(jù)應(yīng)包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額,并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。第六條“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫要求員工報(bào)銷需填制“費(fèi)用報(bào)銷單”(或“支付證明單”),所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列,并計(jì)算好出差天數(shù),住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤地填寫,粘貼要求整齊、美觀。第七條報(bào)銷程序(1)在董事會審批權(quán)限內(nèi)報(bào)銷的程序:經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→出納付款結(jié)算。(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)報(bào)銷的程序:經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部審核→出納付款結(jié)算。第八條公司報(bào)銷授權(quán)規(guī)定經(jīng)公司董事長授權(quán),報(bào)銷金額在人民幣10000元(不含人民幣10000元)以下的(員工工資除外),可由總經(jīng)理審批后即可報(bào)銷。財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履行審核、監(jiān)督職責(zé)后付款。同一項(xiàng)目支出、單筆支出不得分開金額報(bào)銷。第九條審批人員注意事項(xiàng)(1)部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人需要審核部門人員報(bào)銷的真實(shí)性,例如:出差審核出差時(shí)間、出差路線,報(bào)銷相關(guān)事情的真實(shí)性。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見,如:“情況屬實(shí)”等。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為,審核人負(fù)連帶責(zé)任。(2)分管副總經(jīng)理分管副總簽字需要審核:報(bào)銷事實(shí)的合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性。例如:按公司制度是否應(yīng)該報(bào)銷,報(bào)銷的金額是否是按公司制度來計(jì)算的,核實(shí)金額的準(zhǔn)確性。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,如:“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷元”等。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為,審核人負(fù)連帶責(zé)任。(3)總經(jīng)理總經(jīng)理需審核:報(bào)銷事實(shí)的真實(shí)性、合理性、合法性。例如:是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定,較大項(xiàng)目支出有無前置審批或事前同意??偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,如:“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷元”。(4)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)經(jīng)理接到員工報(bào)銷款項(xiàng),應(yīng)對單據(jù)進(jìn)行審核、登記,并判定報(bào)銷內(nèi)容是否符合公司財(cái)務(wù)制度、法律法規(guī),對所有費(fèi)用支出應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析,看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。(5)財(cái)務(wù)出納人員接到員工報(bào)銷款項(xiàng),應(yīng)首先對單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,如有個(gè)人借款,應(yīng)當(dāng)先將報(bào)銷款沖抵員工的個(gè)人借支,然后按實(shí)報(bào)銷付款。如認(rèn)為員工所報(bào)銷的費(fèi)用不真實(shí),不合規(guī)的情況下,可以暫時(shí)不予報(bào)銷,并直接向公司董事長匯報(bào)。第十條各類費(fèi)用報(bào)銷注意事項(xiàng)(1)按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用公司管理層及員工按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用,例如水電費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵電費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)等及財(cái)務(wù)部制定的按月報(bào)銷的項(xiàng)目。(2)按次報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用管理層及員工報(bào)銷的零星費(fèi)用、招待費(fèi)、汽油柴油費(fèi)等及財(cái)務(wù)部制定的按次報(bào)銷的項(xiàng)目,按上述報(bào)銷程序操作,經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報(bào)銷。如發(fā)生緊急的費(fèi)用支出,出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍,向董事長或總經(jīng)理口頭申請,事后再補(bǔ)簽單據(jù)。(3)報(bào)銷零星采購支出采購人員報(bào)銷零星采購支出,應(yīng)將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件,按上述報(bào)銷程序操作,經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報(bào)銷。(4)出差期間因公支出的費(fèi)用,據(jù)實(shí)報(bào)銷,但以下費(fèi)用不得報(bào)銷: 違規(guī)罰款不得報(bào)銷(司機(jī)為工作需要闖禁區(qū)的除外)。在外請客戶或受客戶宴請時(shí),誤餐補(bǔ)助減半報(bào)銷。業(yè)務(wù)人員宴請客戶發(fā)生之費(fèi)用,未注明宴請對象的不得報(bào)銷。無出差審批單(當(dāng)天往返及司機(jī)除外),不得報(bào)銷差旅費(fèi)。(5)車輛使用費(fèi)用報(bào)銷之特別說明。填寫司機(jī)差旅費(fèi)報(bào)銷單。注明車牌號碼、隨車人員、目的地、發(fā)出時(shí)間、回公司時(shí)間。費(fèi)用開支(包括過路過橋,停車,加油,維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報(bào)銷。單據(jù)經(jīng)審批后,于財(cái)務(wù)核算人員處登記。(6)員工在報(bào)銷費(fèi)用時(shí),經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報(bào)多開發(fā)票金額、多報(bào)金額的,按多報(bào)金額10倍處罰,并
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