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20xx年小金庫自查自糾報告(已修改)

2024-10-25 03:21 本頁面
 

【正文】 第一篇:2011年小金庫自查自糾報告2011年小金庫自查自糾報告商業(yè)銀行紀律檢查委員會:按照市商業(yè)銀行紀律檢查委員會?關(guān)于印發(fā)?市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案?的通知?(烏商銀紀?2011?9號)以及中國銀監(jiān)會、新疆銀監(jiān)局開展“小金庫”治理工作相關(guān)文件精神,我公司認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:一、健全組織,加強領導為確保此次專項治理工作順利進行,市誠合物業(yè)公司成立了由總經(jīng)理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峰同志及總經(jīng)理助理齊敏同志為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。二、提高認識,加強宣傳接到商行紀檢委關(guān)于“小金庫”專項治理的文件之后,我公司及時召開專題會議,學習了?關(guān)于印發(fā)?市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案?的通知?,傳達了關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的相關(guān)文件精神,并在會上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關(guān)文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督市誠合物業(yè)公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律按照?市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案?的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的四項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。(一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。(二)自公司成立以來,嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。(三)公司監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到稅務部門購領和繳銷,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。(五)清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。特此報告。烏魯木齊市誠合物業(yè)管理有限責任公司二○一一年五月六日第二篇:“小金庫”自查自糾報告“小金庫”自查自糾報告按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神,天津分院認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾狀況總結(jié)如下:一、高度重視,提高認識我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習,并認真貫徹上級精神,正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我公司務必認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督按照方案要求,我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查:我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。我公司按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。我公司按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。我公司深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。第三篇:2015小金庫自查自糾報告篇1治理小金庫是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)的通知》(中辦發(fā)〔20XX〕18號)、《中共中央紀委 監(jiān)察部 財政部 審計署關(guān)于印發(fā)的通知》(中紀發(fā)〔20XX〕7
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