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正文內(nèi)容

5企業(yè)內(nèi)部審計意見(已修改)

2025-09-01 21:24 本頁面
 

【正文】 第 1 頁 共 3 頁 企業(yè)內(nèi)部審計意見 近幾年來,省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作在促進企業(yè)完善制度、風(fēng)險控制、保值增值等方面都發(fā)揮了一定的作用。但隨著企業(yè)的發(fā)展、改革的深入、規(guī)模的擴大、要求的提高,內(nèi)部審計的內(nèi)容越來越多、任務(wù)越來越重、難度越來越大。為進一步加強和推進省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作,保證和促進內(nèi)部審計工作健康發(fā)展,現(xiàn)就2024年省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作提出如下指導(dǎo)意見: 一、進一步滿足企業(yè)內(nèi)部審計需求,推進內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型,開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的經(jīng)營管理審計 強化企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理機制的建設(shè)是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的客觀的、內(nèi)在的要求,內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員要深入研究并滿足企業(yè)內(nèi)部審計需求,推
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