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首信公司-市場管理制度(已修改)

2025-06-16 05:02 本頁面
 

【正文】 市場管理制度 擬制: 市場總部 審核: 賀歲華 日期: 20xx 年 7 月 26 日 批準: 何耀良 日期: 20xx 年 7 月 28 日 北京首信股份有限公司 市場管理制度 2 目 錄 銷售合同管理細則 ........................................................................... 1 投標管理辦法 ................................................................................ 40 北京首信股份有限公司 市場管理制度 1 北京首信股份有限公司 銷售合同管理細則 為嚴格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程,加強相應管理及執(zhí)行力度, 保障股份公司的經濟利益,減少呆、死帳的發(fā)生, 特制定本管理規(guī)定。 一、定義: 銷售合同: 指賣方同意銷售,買方同意購買一批貨物、一項工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。 合同擬簽訂人:持有有效法人委托書并在有效范圍內進行合同前期工作,但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。 合同簽訂人:持有法人委托書并在有效范圍及時間 內簽訂了合同的市場銷售人員。 代表處合同聯(lián)系人:是指在代表處協(xié)助實體簽訂合同時,代表處負責聯(lián)系該合同業(yè)務的人員。 到期應收款:是指進入合同付款期,應收回的貨款部分。 遲收貨款:是指超過合同付款期,而未收回的貨款部分。 如:某合同規(guī)定從 1 月 1 日起五天內對方應付合同款 1 萬元,則此貨款在 1 月 1 日 5 日統(tǒng)計為到期應收款,在 1 月 6 日(含)以后如未收回,則統(tǒng)計為遲收貨款。 二、適用單位:數(shù)據網絡事業(yè)部 北京首信股份有限公司 市場管理制度 2 寬帶接入產品事業(yè)部 市場總部 三、法人委托書的管理 市場總 部商務部是法人委托書主管部門。負責法人委托書的申請的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。 申請程序: 辦理法人委托書應由事業(yè)部根據工作需要向商務部提出書面申請,填寫《法人委托書申請書》(樣本詳見附件 1) ,并明確以下內容: ( 1)申請人姓名及自然情況; ( 2)申請人與公司的勞動合同期限; ( 3)表明申請人正在從事銷售工作; ( 4)明確申請人簽訂合同的權限(產品 /最高金額)及申請期限; ( 5)事業(yè)部負責人簽字確認; ( 6)申請人一寸免冠近照一張。 審批程序: ( 1)商務部對《法人委托書申請書》進行 初審,合格者由商務部制作《法人委托書》,并報市場總部副總、主管市場副總裁審核,總裁批準。 ( 2)簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印,經營財務部蓋法人名章后,由商務部發(fā)放。 發(fā)放程序 北京首信股份有限公司 市場管理制度 3 制作完成的法人委托書由商務部登記,發(fā)放給申請部門的相關管理人員。發(fā)放時要填寫《法人委托書發(fā)放記錄》(樣本詳見附件 2)。 法人委托書的保管: ( 1)事業(yè)部應設專人(即法人委托書管理員)對法人委托書進行管理,負責本部門法人委托書的申請、領取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。 ( 2)法人委托書由持有者妥善保管,不 得遺失或轉借。 法人委托書的回收 ( 1)發(fā)生下列情況之一時,法人委托書管理員應之日起 5 個工作日內將法人委托書收回,并交市場總部商務部。: A 超出法人委托書規(guī)定的授權期限的; B 法人委托書持有人因工作變動,不再從事法人委托書授權范圍內的工作; ( 2)商務部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。 四、銷售合同專用章的管理 銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放; 事業(yè)部申請,銷售合同專用章時應具備:該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。 銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室 公室提出書面申請 (樣本詳見附件 3)。 審批: 北京首信股份有限公司 市場管理制度 4 ( 1)總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實申請書內容準確無誤后報主管市場副總裁審核,總裁批準; ( 2)總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負責登記、發(fā)放。 發(fā)放:總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員,并做書面記錄 (樣本詳見附件 4)。 保管:事業(yè)部設專人(通常為合同管理員)對銷售合同專用章進行管理,負責本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領取、登記、保管、使用、上交等管理工作。 使用: ( 1)銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。 ( 2)合同管理 員在收到合同評審記錄、資信調查結果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章,并把合同專用章使用情況記錄在案。 ( 3) 銷售合同專用章不得轉借或遺失。 ( 4)總裁辦公室公室應不定期對各單位合同專用章使用情況進行監(jiān)督檢查。 回收: ( 1)事業(yè)部變更名稱、機構調整、撤銷時,合同管理員應在變更名稱、機構調整或撤消后 5 個工作日內將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室; ( 2)合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。 五、銷售合同文本的管理 標準銷售合同文本的提出和使用 北京首信股份有限公司 市場管理制度 5 ( 1)標準銷售合同文本的提出 A 市場 總部負責《標準合同文本》的制作,并負責組織對標準合同文本的評審。 B 市場總部根據需要制作《標準合同文本》。 C 需用部門可以向市場總部提出制作《標準合同文本》的需求或本部門制作《標準合同文本》草稿后交市場總部審核后,組織評審。 D 對標準合同文本的評審應由市場總部組織總裁辦公室法律事務專員、經營財務部、技術管理部及相關單位負責人參加??偛棉k公室公會討論通過后即為標準銷售合同文本。 ( 2)標準銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進行營銷工作的過程中應優(yōu)先使用股份公司的標準銷售合同文本 非標準銷售合同文本的 提出和使用 ( 1)非標準銷售合同文本使用條件:當標準銷售合同文本不能滿足銷售的實際需要時,事業(yè)部應根據實際需要擬制銷售合同文本 ( 2)非標準銷售合同文本必須具備的內容合同號、 買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質量、貨款金額、付款時間 /期限、付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。建議寫明:貨物驗收標準、售后服務、合同生效時間、運輸費承擔等。 ( 3)非標準銷售合同文本必須由法律事務專員出具法律意見書方可使用。 六、對合同對方進行資信調查的管理 北京首信股份有限公司 市場管理制度 6 對方初次合作,或合作的間斷時間超過 6 個月的,合同簽訂前應進 行“資信調查”,并將調查結果填寫《資信調查表》(樣本詳見附件 5)。 資信調查由合同簽約人組織實施,作為合同評審的一項參考條件。 資信調查分常規(guī)和非常規(guī)項目。對于合同金額在 50 萬元(含)以上的需方單位為初次合作的(其中不包括中國電信、移動、聯(lián)通、網通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)院及集團內部)必須填寫資信調查表的非常規(guī)項。 在充分了解顧客要求、與對方達成初步合作意向后,擬制合作草稿,在正式合同簽訂之前,銷售人員應保留在合同談判過程中的會談紀要、書面承諾、信函、傳真、合作意 向書等材料。 七、銷售合同號的管理 各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號,規(guī)定如下: 合同編號由八位組成, aabbcc,其中: aa 代表年份,如 0 02 代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號(各單位自定) cc 代表簽訂人當年簽訂合同順序號 01~ 99 注:各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下: 數(shù)據網絡事業(yè)部 縮寫為: SJ 北京首信股份有限公司 市場管理制度 7 寬帶產品事業(yè)部 縮寫為: KD 八、合同評審 合同評審的內容 ( 1)顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。 ( 2)合同是否符合有關法律法規(guī)的要求。 ( 3)公司現(xiàn)有的生產和技術能力(包括公司集成或 OEM/ODM產品)能否滿足合同、標書的技術和質量特性的要求。 ( 4)產品交付的時間、地點、方式、聯(lián)系人等是否明確。 ( 5)公司有否履行合同(或訂單)中產品要求的能力 (包括供貨周期、安裝調試、開通驗收、售后服務、付款條件等因素) 。 合同評審的時機 合同評審應在合同正式 簽訂及修改之前進行。 合同評審的實施 ( 1)合同簽訂部門組織相關部門及人員對合同進行評審。 ( 2)合同簽訂人員將合同草案、資信調查資料報本部門合同管理員,合同管理員根據合同內容組織采購、生產、技術、質量等方面的人員進行評審。參加評審人員根據合同內容適當增、減。必要時邀請公司內部相關職能部門、人員參加。 A對合同金額在 100萬元以上或沒有采用標準合同文本簽訂的合同,應由總裁辦公室法律事務專員出具法律意見書 B 如用戶訂購的產品本單位僅能完成一部分,另一部分可由公司北京首信股份有限公司 市場管理制度 8 內部其他實體或公司外部單位完成,則公司的技術 管理部和相關實體 應參加評審并出具意見。 C 對合同金額在 100 萬元以上的合同,市場總部、財務部應參加評審并出具意見。 ( 3)合同評審可采用會議、會簽方式。 ( 4)合同評審應填寫《合同評審記錄表》(樣本詳見附件 6),并由參加評審人員簽字,并報批。 合同評審的審批 ( 1)合同批準的權限 A 合同金額在 200 萬元以內(含)的由實體總經理或副總經理審批。 B 合同金額在 200 萬元以上的由主管付總裁審批。 ( 2)合同審批人根據經營的目標、參考合同評審記錄、法律意見書、合同
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