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農(nóng)業(yè)局內部審計暫行規(guī)定(已修改)

2025-04-24 12:06 本頁面
 

【正文】 農(nóng)業(yè)局內部審計暫行規(guī)定  第一條 為加強內部審計工作,建立健全內部審計制度,規(guī)范財務管理行為,嚴肅財經(jīng)紀律,促進廉政建設,使審計工作制度化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作規(guī)定》,結合本局具體情況,制定本規(guī)定。  第二條 本規(guī)定適用于局屬各單位(包括經(jīng)濟實體) 內部審計工作?! 〉谌龡l 本規(guī)定所稱的內部審計是指局內部審計機構對本局所屬單位實施內部監(jiān)督,依法檢查財務制度執(zhí)行情況、會計帳目及相關資產(chǎn),監(jiān)督財政、財務收支真實、合法、效益的行為?! 【謨炔繉徲嫻ぷ鞯穆氊熡删纸?jīng)管科和財務室履行?! 〉谒臈l 內部審計工作機構在局黨委的直接領導下,依法獨立行使內部審計職權。對局長負責并報告工作,接受國家審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督?! 〉谖鍡l 對局所屬各單位的內部審計原則上每三年應進行一次,也可根據(jù)工作需要不定期進行。年度審計計劃由局紀委提出并報局黨委批準后實施。  第六條 內部審計工作除本局組織人員實施審計外,根據(jù)工作需要,經(jīng)局長批準可以將有關審計事項委托社會審計機構或請求國家審計機關實施。  第七條 內部審計工作的主要職責: ?。ㄒ唬謱賳挝坏呢攧帐罩Ъ捌溆嘘P的經(jīng)濟活動進行審計;  (二)對局屬單位預算內、預算外資金的管理和使用情況進行審計;  (三)對局屬單位主要負責人的任期經(jīng)濟責任進行審計; ?。ㄋ模謱賳挝还潭ㄙY產(chǎn)等投資項目進行審計;  (五)對局屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審; ?。?
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