【總結(jié)】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表編號:20xx01表號:004受審核部門管理層部門負責人曹總/賈廠標準條款檢查內(nèi)容檢查紀錄
2025-05-29 20:06
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:007部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.請生技部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么?公司質(zhì)量目標分解到生技部建立什么目標?目標是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?是不是可測量的?如何評審質(zhì)量目標是否達到要求?如達
2025-07-01 00:12
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表受審部門:文件依據(jù)檢查項目及方法檢查記錄審核結(jié)果
2025-05-25 08:56
【總結(jié)】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審報告審核日期:(20xx年第1次)目的:檢查本公司自20xx年4月1日建立并實施的質(zhì)量管理體系,是否符合ISO9001:20xx標準要求,是否具備認證審核的條件。
2025-05-30 13:31
【總結(jié)】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審不符合報告受審核部門審核員日期不合格事實描述:不符合標準條款不符合類型(劃圈)123簽名(審核員)確認簽名
2025-05-29 20:01
【總結(jié)】****浙江**電子線有限公司Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.內(nèi)審檢查表TQR822-03受審核部門:公司高層領(lǐng)導陪同接待人:審核日期:年月日NO.:序號標準條款審核
2025-07-30 00:04
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法
2025-06-30 19:10
【總結(jié)】體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎(chǔ)設(shè)施/APQP/生產(chǎn)提供/工裝/設(shè)備/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品防護涉及標準條款相關(guān)文件受審核部門技術(shù)部審核員審核日期受
2025-08-21 01:59
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表JRJ-QEOCX25-01編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員
2025-06-30 22:49
【總結(jié)】第1頁共6頁體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎(chǔ)設(shè)施/APQP/生產(chǎn)提供/工裝/設(shè)備/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品防護涉及標準條
2025-01-07 09:16
【總結(jié)】受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內(nèi)審員:管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查
2025-06-30 21:36
2025-07-13 17:06
【總結(jié)】----東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審不符合報告受審核部門審核員日期不合格事實描述:不符合標準條款不符合類型(劃圈)123簽名(審核員)確認
2025-07-13 17:09
【總結(jié)】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道中管網(wǎng)通用業(yè)頻道內(nèi)審檢查表NO:受審部門:生技部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論文件控制1.提供受控文件清單、查該部門應(yīng)列入的受控文件是否都列入。2.隨機抽取3—5份受控文件、看編號、分發(fā)號、受控標識是否符合要
2025-06-02 00:19
2025-07-29 22:04