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廣州皓程會計師事務所有限公司清算審計報告模板(doc)-審計(已修改)

2025-08-30 09:37 本頁面
 

【正文】 中管網通 企業(yè) () 用業(yè)頻道 企業(yè) () 1 中管網通用業(yè)頻道 廣州 皓程 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD. 清算 審計報告 穗 皓 審 [2020]第 115 號 報備號: 020202005002809 有限公司清算委員會 : 我們審計了后附的 有限公司(以下簡稱貴公司) 清算報表,包括 20年12 月 31 日的資產負債表和財產分配表、 20年月日至 20 年月日的清算損益表 。 一、管理層對 清算 報表的責任 按照 企業(yè) 會計準則 、 《 企業(yè) 會計制度》 和企業(yè)清算相關 規(guī)定編制 清算報表 是 貴公司 清算機構 的責任。這 種責任包括:( 1)設計、實施和維護與 清算 報表編制相關的內部控制,以使 清算 報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;( 2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚?;?3)作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對 清算 報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,計劃和實施審計工作以對 清算 報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關 清算 報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計 師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的 清算報表 重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與 清算 報表編制相關的內部控制,以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?,但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及
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