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正文內(nèi)容

收銀點(diǎn)備用金管理制度(大全)-文庫吧

2024-11-16 22:27 本頁面


【正文】 無條件接受相關(guān)負(fù)責(zé)人抽查。第三篇:備用金管理制度備用金管理制度借用備用金是為了方便有采購和其他經(jīng)常業(yè)務(wù)的部門人員。需借支備用金,應(yīng)由所在部門提出申請(qǐng),填寫暫付款憑證主管總經(jīng)理批準(zhǔn),到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。備用金只能用于所申請(qǐng)的業(yè)務(wù),不得挪作他用。備用金一般在年初借入,年末結(jié)賬前結(jié)清。計(jì)劃財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)各部門備用金的使用情況隨時(shí)進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定使用者,財(cái)務(wù)部有權(quán)停止其備用金的借支。備用金的借支額度根據(jù)借款者的經(jīng)常性要求,由計(jì)財(cái)部核定。備用金一般不超過1000元,如確因工作需要增加額度,須經(jīng)主管部經(jīng)理審批。500元以上的開支,一般應(yīng)通過銀行結(jié)算。支票管理制度財(cái)務(wù)人員不得簽發(fā)空白支票、空頭支票,日期、用途、金額、收款單位等必須填寫齊全,在確實(shí)無法確定欄目內(nèi)容的情況下,必須加以限制。領(lǐng)用支票時(shí)應(yīng)登記領(lǐng)票人的姓名、部門、支票號(hào)碼和大約所需金額和支付內(nèi)容。支票存根聯(lián)歸還時(shí),所附單據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人簽字。金額在1000元以下的經(jīng)常業(yè)務(wù),由部門提出申請(qǐng)(填寫支票領(lǐng)用單),經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。凡經(jīng)常性業(yè)務(wù)在1000元以上的,由部門提出書面申請(qǐng),以主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取。支票的使用,必須與所申請(qǐng)業(yè)務(wù)相符,未經(jīng)財(cái)務(wù)部同意,不得挪作他用。支票使用后,應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理注銷手續(xù),最遲不得超過支票使用后3天。報(bào)銷、領(lǐng)款管理制度每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須取得合法的原始憑證,須有2人或2人以上簽字方能報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門審核人員要熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格把關(guān),每筆業(yè)務(wù),必須符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,手續(xù)齊全方可付款。工資、資金由計(jì)財(cái)部每月定時(shí)組織發(fā)放。加班費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等,由各部門自己制單造冊(cè),經(jīng)主管總經(jīng)理簽字后,到計(jì)財(cái)部領(lǐng)取。臨時(shí)工工資,各部門必須根據(jù)所簽聘用合同,將工資額度上報(bào)計(jì)財(cái)部,由計(jì)財(cái)部造冊(cè),每月5日按時(shí)發(fā)放。5
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