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淺談企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要保障-文庫吧

2025-04-03 13:21 本頁面


【正文】 的經(jīng)營方針和目標的貫徹實現(xiàn),促進企業(yè)提高經(jīng)營效率?,F(xiàn)代企業(yè)都有特定時期的經(jīng)營目標及相應(yīng)的經(jīng)營方針,并在經(jīng)營管理過程中會不斷進行管理決策。為了有效地實現(xiàn)其預(yù)期經(jīng)營目標,保證既定的方針、決策能夠貫徹執(zhí)行,就必須對企業(yè)有關(guān)質(zhì)量、成本、資金、利潤等計劃指標采取一系列控制措施,建立經(jīng)營目標責任制,保證各部門能夠協(xié)調(diào)一致地完成任務(wù),使企業(yè)管理者能及時取得所需各種經(jīng)營活動的信息。發(fā)現(xiàn)偏差能及時進行調(diào)整,以求最終實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標。 內(nèi)部控制所規(guī)定的相互 聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)、相互制約的關(guān)系,DOC 格式 論文 ,方便 您的 復(fù)制修改刪減 使每一部門具有要求其他部門必須有效地執(zhí)行任務(wù)的主動性,如銷售部門追蹤生產(chǎn)部門產(chǎn)品的生產(chǎn)情況,生產(chǎn)部門追蹤倉庫及時發(fā)料;而倉庫則追蹤按期進貨,要求采購部門迅速采購,從而促使各部門經(jīng)營效率的提高。 4 保證會計記錄和其他業(yè)務(wù)資料的正確與完整。正確無誤和完整無缺的會計記錄和其他業(yè)務(wù)資料是正確了解過去、嚴密控制現(xiàn)在、科學(xué)預(yù)測未來,進行決策的依據(jù)。保證會計數(shù)據(jù)的正確性是內(nèi)部控制最初的、也是首要的作用。這是由于在經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理過程中采取了程序控制,手續(xù)控制和憑證編號、復(fù)核、 核對等措施,使經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計處理在相互聯(lián)系、相互制約下進行,做到內(nèi)部相互監(jiān)督,從而防止錯誤發(fā)生,即使發(fā)生了錯誤也易于自動檢驗和自動糾正,保證了會計記錄的正確和完整,同時,也為實施抽樣審計提供可能,為審計工作提供了重要基礎(chǔ)。 隨著審計理論、審計實踐及審計技術(shù)和審計方法的發(fā)展和變革,對內(nèi)部控制系統(tǒng)的評價已成為現(xiàn)代審計的重要特點,審計對內(nèi)部控制的重要作用表現(xiàn)在以幾點: 1 有利于完善內(nèi)部控制系統(tǒng)。審計人員對內(nèi)部控制系統(tǒng)的檢查和評價,其對象和目的就在于內(nèi)部控制的完善性上。這里所指的完 善性,就是指內(nèi)部控制系統(tǒng)是否健全,是否嚴密。被審計單位內(nèi)部控制系統(tǒng)是否健全、是否嚴密是由審計人員對企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)經(jīng)過充分的調(diào)查后所形成的一個概念。在形成這個概念的過程中,審計人員通過收集有關(guān)的經(jīng)營管理制度
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