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武侯區(qū)華興街道辦事處20xx年部門預(yù)算情況說(shuō)明(已改無(wú)錯(cuò)字)

2024-11-14 21 本頁(yè)面
  

【正文】 調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。1群眾文化預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)65萬(wàn)元減少10萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。1其他文化支出預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元增加40萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,變動(dòng)的主要原因是2018年增加了創(chuàng)建街道公共文化服務(wù)“兩項(xiàng)試點(diǎn)”工作經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。1,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。擁軍優(yōu)屬預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元減少5萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助。2老齡事務(wù)預(yù)算數(shù)為147萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)64萬(wàn)元增加83萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是2018年增加了居家養(yǎng)老日間照料中心房屋租金。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助。2,%,變動(dòng)的主要原因是2018年社區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)管理專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置、大型修繕。2其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)81萬(wàn)元減少11萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是2018年援助工作經(jīng)費(fèi)調(diào)至一般行政管理事務(wù)科目。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì)福利和救助。2機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)139萬(wàn)元減少4萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及相應(yīng)的繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。2機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)56萬(wàn)元減少1萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及相應(yīng)的繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。2義務(wù)兵優(yōu)待預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會(huì)福利和救助。2其他優(yōu)撫支出預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元減少10萬(wàn)元,下降50%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會(huì)福利和救助。2其他殘疾人事業(yè)支出預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元減少4萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。2其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于社會(huì)福利和救助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)74萬(wàn)元減少6萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3行政單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元減少11萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是2018年職工體檢費(fèi)調(diào)至行政運(yùn)行科目列支。主要用于社會(huì)福利和救助。3,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為171萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)168萬(wàn)元增加3萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)減少。主要用于大型修繕。3,%,變動(dòng)的主要原因是2018年根據(jù)政府采購(gòu)合同金額作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)。3,%,變動(dòng)的主要原因是正常工作開展作出調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3比2017 ,%,變動(dòng)的主要原因是2018年消防工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3其他支出預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)220萬(wàn)元(2017年在其他扶貧支出科目核算)增加60萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是2018年簡(jiǎn)陽(yáng)援助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。住房公積金預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元增加30萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,變動(dòng)的主要原因是政策變化引起的繳費(fèi)基數(shù)變化及人員增減變動(dòng)。主要用于住房公積金。4購(gòu)房補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元增加2萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是根據(jù)人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)變化作出調(diào)整。主要用于其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。4預(yù)備費(fèi)預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)254萬(wàn)元增加26萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是按照總預(yù)算金額的3%計(jì)算。主要用于對(duì)預(yù)算不足的科目作出調(diào)整。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明,其中:,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費(fèi)436萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;,主要包括:醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),變動(dòng)的主要原因是2017年無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)2017年出國(guó)計(jì)劃,擬安排出國(guó)(境)組1次,出國(guó)(境)1人。(二)公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算安排10萬(wàn)元,與2017年預(yù)算持平。(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)火車南站街道辦事處核定車編3輛,目前實(shí)際車輛保有量為4輛。,%,變動(dòng)的主要原因是區(qū)安監(jiān)局2017年調(diào)撥一輛消防水罐車給街道辦使用。2018年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明 火車南站街道辦事處2018年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則,火車南站街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、科學(xué)與教育支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、資源勘探信息等事務(wù)支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出、預(yù)備費(fèi)?;疖嚹险窘值擂k事處2018年收支總預(yù)算9323萬(wàn)元,%,變動(dòng)的主要原因是按照區(qū)對(duì)街道的財(cái)稅體制核算要求,2017年財(cái)稅收入比上年增長(zhǎng),相應(yīng)的2018年預(yù)算比上年增加。七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明火車南站街道辦事處2018年收入預(yù)算9323萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9323萬(wàn)元,占100%。八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)9323萬(wàn)元,其中:,%;,%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)火車南站街道辦事處2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)436萬(wàn)元。(二)政府采購(gòu)情況,其中:、。(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017年,火車南站街道辦事處共有車輛4輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用處1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年火車南站街道辦事處實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目23個(gè)。第三部分 名詞解釋火車南站街道辦事處2018年部門預(yù)算名詞解釋 :指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位基本支出。(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)): 指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)): 指除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)): 指除上述項(xiàng)目以外的其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。(類)其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng)):指其他用于國(guó)防方面的支出。(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支 出等。(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(類)民政管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)):指開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指民政部門接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指
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