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公司財務決算及下年度預算財務工作報告_單位總結_報告總結(已改無錯字)

2023-07-07 02:52:27 本頁面
  

【正文】 ;應收帳款周圍率:xxx,同比上升;資本金利潤率:xx,同比下降;成本費用利潤率:x,同比下降;銷售利潤稅率:xx,同比下降。二、200x年度財務預算200x年,國家繼續(xù)加強宏觀調控,困難與機遇并存。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境,我們要繼續(xù)以中央精神為指南,認真貫徹集團公司的各項戰(zhàn)略意圖,弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神,科技創(chuàng)新,開源挖潛,居危思進,從儉從緊,進一步轉變觀念,以改革求發(fā)展,以科技創(chuàng)效益,繼續(xù)實行經濟責任制,崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實施目標標桿管理,加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成200x年生產、經營目標的同時,爭取早日建成xx,靠新促強,在集團公司的正確領導下,通過全體員工的共同努力,我們有信心、有能力完成全年的生產、經營目標:產銷完成xxx萬噸,實現(xiàn)利稅xxx萬元。根據公司今年的工作方針和工作目標,結合去年完成的實績及今年的市場預測,我們對各項指標進行了逐一分解、落實,實事求是地安排了今年的財務預算。(一)成本費用預算200x年計劃生產$$$$萬噸,水泥平均單位制造成本預算為xxx.元,要求比上年實際降低xx.元。 分步及各品種xx單位成本預算。(1)xx:單位成本xx.元,要求比上年實際降低元;(2)xx:單位成本xxx.元,要求比上年實際降低元;其中:
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