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正文內(nèi)容

高級審計學(xué)a卷答案-成人高等教育、網(wǎng)絡(luò)教育(已改無錯字)

2025-04-04 12 本頁面
  

【正文】 劃分。審計人員在進行審計工作時,必須針對審計的內(nèi)容和要求,根據(jù)實際情況選用符合實際需要的審計類型來組織審計工作,以便更好地完成其特定的審計任務(wù)。(3分) 4.簡述對內(nèi)部控制的初步評價。答:內(nèi)部控制制度的初步評價主要包括對其健全和合理性的評價。(1分)(1)內(nèi)部控制制度的健全性,評價內(nèi)部控制制度的健全性,一是要分析內(nèi)部控制的關(guān)鍵部位上是否都建立了強有力的控制,即內(nèi)部的控制的強點;一是要分析內(nèi)部控制中存在的薄弱環(huán)節(jié),即內(nèi)部控制的弱點。(2分)(2)內(nèi)部控制制度的合理性。評價內(nèi)部控制制度的合理性,即要考慮控制的布局是否合理,有無過多的控制或不必要的控制;有無將一般控制點誤作為關(guān)鍵控制部位;控制職能是否劃分清楚;人員間的分工和牽制是否恰當。(2分)5.什么是審計證據(jù)?有何特點?答:審計證據(jù)是指審計人員在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)過程中采用各種方法獲取真實證據(jù),用于證實或否定被審計單位會計報表所反映的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的公允性、合法性、一貫性的一切資料。(2分)審計證據(jù)具有以下特點:相關(guān)性、重要性、客觀性、可靠性、足夠性。(3分)6.什么是獨立原則?答:獨立原
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