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廣播電視臺優(yōu)秀部門工作總結(jié)-閱讀頁

2024-10-29 03:33本頁面
  

【正文】 化情況,比上年預算數(shù)(),主要是文化體育與傳媒支出增加。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項),比上年預算數(shù)(),主要是增加了臺站的基礎設施建設。(類)新聞出版廣播影視(款)其他文化體育與傳媒支出(項)2018年預算數(shù)為45萬元,比上年預算數(shù)(0萬元)增加45萬元,主要是增加了設備的采購。(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項),比上年預算數(shù)(),主要是人員減少。(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),比上年預算數(shù)(),主要原因是人員減少。,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓班、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等其他支出項目。(其中,公務用車購置費0萬元,),與上年預算持平。下降的主要原因包括:接待次數(shù)減少。六、關于瓊海市廣播電視臺2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則,瓊海市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。支出包括: 文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。八、關于瓊海市廣播電視臺2018年支出預算情況說明 ,其中:,%;項目支出1048萬元,%。(二)政府采購情況2018年瓊海市廣播電視臺采購預算總額415萬元,其中:政府采購貨物預算255萬元,政府采購工程預算90萬元,政府采購服務預算70萬元。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指 單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。十四、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。十六、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他文體體育與傳媒(項):指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。二、依據(jù)中央、省、市有關政策規(guī)定,研究擬定我縣廣播電視工作的規(guī)章制度和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行,制定和組織實施全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。四、會同有關部門負責全縣廣播電臺、電視臺、有線電視臺的建臺審查、報批和廣播電視發(fā)射臺頻率、頻道、功率的規(guī)定和指配;負責對全縣廣播電視工程有線電視系統(tǒng)設計、施工、安裝業(yè)務的審查、論證和報批;對全縣廣播電視專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃和管理;制定全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)定,指導分級建設和開發(fā)工作。六、負責全縣廣播電視節(jié)目生產(chǎn)經(jīng)營許可證的審報,按照有關規(guī)定,負責利用衛(wèi)星接收設施接收衛(wèi)星節(jié)目的管理;會同有關部門監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告經(jīng)營活動。八、負責全縣廣播電視系統(tǒng)的對外合作與交流。十、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。第二部分見附件:2018年部門預算表2018年部門預算表— 6 — 第三部分2018年部門預算情況和重要事項說明一、2018年部門預算情況說明(一)收支預算總體情況,其中:,財政專戶管理資金0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(二)財政撥款收支情況,其中:,政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元。具體情況如下:一般公共預算財政撥款收支情況:,%,主要原因是:機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。其中:(1),主要用于機關及所屬單位等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。(2),主要用于機關以及所屬各單位等機構(gòu)的離退休工作人員支出。(3)。政府性基金預算財政撥款收支情況: 2018年政府性基金預算收入預算0萬元。二、重要事項說明(一)政府采購情況2018年政府采購預算0萬元,其中:財政撥款安排0萬元,財政專戶管理資金安排0萬元。上述單位2018年機關運行經(jīng)費財政預算撥款共計0萬元。具體情況說明如下:因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù):預計0個團組,共計0人。國內(nèi)公務接待的預計批次及人員:預計0批次,共計0人。公務用車購置及運行費增加的主要原因是:(機關事務管理局批準保留專業(yè)技術用車0輛)。2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0套,總價值0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:指由縣級財政撥款形成的部門收入。二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十二、“三公”經(jīng)費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
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