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20xx年審計(jì)局工作計(jì)劃范本與20xx年審計(jì)局項(xiàng)目工作計(jì)劃匯編-閱讀頁

2024-10-13 14:17本頁面
  

【正文】 撤并后,對(duì)學(xué)生食宿、交通等相關(guān)配套保障措施不到位,部分學(xué)生因上學(xué)路途遠(yuǎn)、食宿不便等形成新的上學(xué)難、負(fù)擔(dān)重等問題。(四)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)地方海事系統(tǒng)xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)根據(jù)省審計(jì)廳、市審計(jì)局統(tǒng)一安排,由局農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科對(duì)市航道系統(tǒng)、地方海事系統(tǒng)xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。(五)專項(xiàng)治理審計(jì)根據(jù)審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局統(tǒng)一安排,由局固定資產(chǎn)投資審計(jì)二科開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理審計(jì)工作。通過審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,揭示工程建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問題,分析原因,提出完善制度、深化改革、健全長(zhǎng)效機(jī)制的建議。(六)重大投資項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《全國中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》和審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局統(tǒng)一安排,繼續(xù)由局固定資產(chǎn)投資審計(jì)一科實(shí)施。xx年5月底、11月底向市審計(jì)局報(bào)送審計(jì)情況報(bào)告。xx年1月開始,12月底結(jié)束。審計(jì)中,重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)單位的內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況,建設(shè)資金來源、落實(shí)、管理和使用情況,項(xiàng)目建設(shè)程序執(zhí)行情況,征用地手續(xù)、拆遷管理及資金使用情況,分析項(xiàng)目實(shí)施帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。以促進(jìn)建設(shè)單位合法、有效使用建設(shè)資金,減少投資損失和浪費(fèi),促進(jìn)提高投資效益和保證工程質(zhì)量為目標(biāo),由局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)管理科、財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科分別對(duì)區(qū)域供水一期工程、中心敬老院工程、實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)工程等3個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)及績(jī)效審計(jì)。評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資是否節(jié)約、投資是否取得最大效益、項(xiàng)目是否能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目投入使用后的運(yùn)營情況進(jìn)行績(jī)效審計(jì),揭示所存在的突出問題,剖析原因,并從機(jī)制和制度上提出改進(jìn)和完善的建議。二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)市委組織部委托,由局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)管理科、財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科分別對(duì)南陽鎮(zhèn)、北新鎮(zhèn)、惠萍鎮(zhèn)、海復(fù)鎮(zhèn)、濱海工業(yè)園、匯龍鎮(zhèn)南城區(qū)街道辦等6名鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū)、街道辦)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。xx年2月開始,11月底結(jié)束。審計(jì)中,關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部所在部門(單位)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況,關(guān)注重要投資項(xiàng)目的建設(shè)和管理情況、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理制度的建立和執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策、財(cái)經(jīng)法規(guī)政策執(zhí)行以及財(cái)政資金分配、使用的全部過程,重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)決策、事業(yè)投入及實(shí)施效果、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況、個(gè)人遵守相關(guān)廉政規(guī)定情況,揭示被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中存在的問題,并剖析原因,分清責(zé)任,提出有針對(duì)性和可操作性的整改意見,促進(jìn)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、政策執(zhí)行權(quán),提高行政效能。三、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目xx年,擬制定統(tǒng)一的審計(jì)工作方案,組織各鎮(zhèn)內(nèi)審人員對(duì)各鎮(zhèn)財(cái)政票證管理、使用等情況進(jìn)行審計(jì)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)結(jié)合本部門實(shí)際,制訂相關(guān)計(jì)劃,組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目。
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