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財務紀律作風自查自糾報告-閱讀頁

2024-12-07 01:58本頁面
  

【正文】 報。三是行政處分。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。  三、處罰情況 【篇二】財務紀律作風自查自糾報告  縣衛(wèi)計局計財股:  我院收到衛(wèi)計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后,院領導高度重視。  一、加強專項資金管理,及時補發(fā)所撥村室專項資金,所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到??顚S谩=⒘艘?**為組長,***為副組長,***、***、***、***等同志組成的“三公經費”管理領導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度,特別是對業(yè)務招待費的控制。堅決控制“三公經費”下降比例?! ∷?、嚴格執(zhí)行物價政策,成立物價管理領導小組,基藥嚴格實行零利潤銷售。  五、加強固定資產管理。以便以后財產進行核對,丟失損壞科室照價賠償。并及時登記增加,減少變動情況。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數據真實、有效。  二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。  明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。  三、固定資產管理和使用情況  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
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