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財政審計工作總結與財政局20xx年信息化建設半年總結匯編-在線瀏覽

2024-11-26 00:29本頁面
  

【正文】 題,積極提出切實可行的審計建議,促進了深化改革和規(guī)范管理。五、存在的薄弱環(huán)節(jié)和不足(一)財政審計未做到全覆蓋。在“四本預算”中,目前主要關注公共財政預算和基金預算,而對國有資本經營預算和社會保障預算關注較少,橫向范圍不夠寬。(二)財政審計評價內容不夠全,重“真實、合法”,輕“效益”。(三)目標定位不夠高。(四)計算機審計技術在財政審計中未得到充分應用。六、20xx年財稅審計工作建議(一)關注財政風險—債務。選取理由:由于部分地方政府近兩年不規(guī)范舉債較為嚴重,且大量債務未在財政債務管理系統(tǒng)中反應,將導致財政風險越來越大。了解“怎么借”,借款的方式是否合規(guī)、合法;了解“怎么管”,地方政府性債務是否實行規(guī)??刂坪皖A算管理,新增、使用、存量情況;了解“怎么還”,地方政府性債務償還機制和應急處理機制是否健全,督促地方政府進一步規(guī)范政府債務管理,切實防范化解風險。(二)關注社會熱點。抽查脫貧攻堅政策財政資金的落實情況,將省政府、市政府、區(qū)縣政府脫貧攻堅政策貫徹落情況,抽查到人、到戶、到項目。抽查節(jié)能環(huán)保支出和水資源費支出的管理使用。xx大首次將“生態(tài)文明”寫入了黨代會報告,審計署《“xx”國家審計工作發(fā)展規(guī)劃》中要求“關注資源節(jié)約集約循環(huán)利用和環(huán)境保護政策落實情況”,全國也即將開征環(huán)保稅和水資源稅。3。審查各級財政將公務交通補貼和保留車輛運行維護費用納入財政預算情況,客觀評價、全面剖析公車改革績效,分析存在的問題及原因,從節(jié)約財政資金支出、提高機關工作效率等方面提出客觀、公正的審計建議,促進節(jié)約型、廉潔型機關建設。希望省廳將xx市財政大平臺數據庫切分給我局,利用我局已有的數據平臺進行查詢分析,對財政預算指標管理、計劃管理、直發(fā)工資管理、預決算報表管理、政府債務、非稅征管、項目庫等數據進行計算機分析查詢。xx市審計局20xx年xx月xx日財政審計工作總結(二)一、20xx年財務審計工作的簡要回顧(一)財務方面的工作增強財務服務意識20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、物流公司、運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質性經濟收益。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。(二)審計方面的工作根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強
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