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工程安裝公司安全月工作總結(jié)與工程審計個人工作總結(jié)匯編-在線瀏覽

2024-11-22 22:34本頁面
  

【正文】 理,全員掌握危害因素辨識和風險評價,隱患整改糾正預防措施有效可行,切實提高風險管控水平。通過合理化建議等形式的活動,也反饋出一些工作中容易忽視的問題,安全月領(lǐng)導小組及時組織落實和整改,為安裝公司全年無事故的目標做足準備。一、20XX年審計業(yè)務成果根據(jù)縣政府永政[XXXX]文75號精神,年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中,根據(jù)實際情況,對其中的部分項目進行了一定的調(diào)整,但總?cè)蝿諗?shù)不變。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下:違規(guī)金額4207萬元,其中:①應交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元),已全部上繳入庫,比去年598萬元增加505萬元,%;②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元,比去年7萬元增加1458萬元;③歸還原渠道資金7萬元;④調(diào)賬處理金額1222萬元。一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點:一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面。三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。合計核減工程造價1465萬元,其中"三條公路"工程原決算造價12811萬元,審計核減造價1458萬元,%,創(chuàng)下我縣工程審計核減金額、核減率的最高紀錄。縣委、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作,20XX年5月制定下發(fā)了《中共XX縣委、XX縣人民政府關(guān)于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[XXXX]67號)。二、20XX年審計工作回顧過去的一年,縣審計局立足實際,開拓創(chuàng)新,組織干部職工加強學習,堅持邊工作邊學習,以學習推動工作,在工作中鞏固提高,依法審計,廉潔從審,扎實推進審計各項工作,主要有:堅持正確方針,圍繞年度審計計劃,認真履行職責。堅持開拓創(chuàng)新,推進審計事業(yè)改革,嚴格審計執(zhí)法。一是改革審理辦法,建立審計業(yè)務會議制度。二是改革審計小組組成辦法。三是嚴格審計執(zhí)法。堅持拓展成果,加大審計宣傳力度,增強審計職能。二是與紀檢、監(jiān)察、財政等職能部門一道,積極參與對我縣工程建設(shè)、政府采購活動的監(jiān)督管理工作。編辦《XX審計》XX期,刊發(fā)各類專稿、信息57條,其中:被各級刊物采用的47條。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項,以專題呈閱件的形式,向縣主要領(lǐng)導報告情況、分析原因、提出建議。五是加強審計統(tǒng)計分析,完成專題調(diào)查報告6篇。推行制度管人,強化制度約束。堅持嚴格要求,完善內(nèi)外監(jiān)督機制,狠抓廉政建設(shè)。從4月1日起,全面推行審計公示制度,鼓勵和歡迎干部群眾向?qū)徲嫿M反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的情況的同時,對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督。出臺了《XX縣審計局機關(guān)工作人員績效考評實施方案》,建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標準,實行定量考評與定性考評相結(jié)合的辦法,推進審計機關(guān)效能建設(shè),進一步調(diào)動機關(guān)工作人員的積極性和創(chuàng)造性,不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平。制定"十二不準"規(guī)定,隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》,征詢被審計單位的意見。具體工作要求是:繼續(xù)以規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點,全面加大"同級審"和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度。繼續(xù)以促進專項資金??顚S脼橹攸c,加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作。繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點,完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計。繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點,開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債情況等項目的專項審計調(diào)查。工程審計個人工作總結(jié)【二】今年在集團公司的正確領(lǐng)導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導整改。1011月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦
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