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上半年財務總結(jié)(公司)與上半年酒店工作總結(jié)匯編-在線瀏覽

2024-11-21 22:38本頁面
  

【正文】 地的銀行存款帳戶,由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設(shè)電費收入存款專用帳戶,堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費實行專戶存儲,任何單位和個人不得挪用,對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評,不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念,規(guī)范財務基礎(chǔ)工作。五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。根據(jù)實際工作需要,須盡快落實人員。搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對、清算工作,為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為xx年決算做準備。)為了做好電費回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶。***公司財務科xx年*月8日第四篇:上半年財務總結(jié)(公司)上半年財務(公司)公司領(lǐng)導:一年來,在公司總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理、監(jiān)事會,財務部主任及相關(guān)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在財務部內(nèi)審的崗位上,嚴格按照年初制定的內(nèi)審計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度,確保各項制度深入落實”這一目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計。全年共開展審計24項,在深化公司改革,促進廉政建設(shè),加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,起到了一定的作用,也取得了一定的成績,但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。下面我從三個方面匯報:版權(quán)所有!一、XX年的主要結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度計劃財務內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。這些基礎(chǔ)的進行,為我們?nèi)甑捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。②、對各供電所的收費規(guī)范行為進行了檢查,通過檢查,發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù),及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù),出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象,我們審計組及時向公司領(lǐng)導反映情況,并對相關(guān)供電所和個人進行了經(jīng)濟處罰,收繳處罰金額1萬余元。完善財務管理制度,加強財務審計檢查,規(guī)范財務行為。二、中存在的不足XX年財務內(nèi)審取得了一定的成績,然而,在看到成績的同時,我也看到了不足,內(nèi)審有很多應做而未做、應做好而未做好的,審計還不夠深入、細致,還有待在以后的中加以改進,比如在經(jīng)濟業(yè)務審核、各項經(jīng)營費用的控制上,實施財務分析等方面都相當欠缺。我將不斷地和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和公司的發(fā)展,與公司共同進步。進一步完善財務管理制度,加強制度執(zhí)行的檢查與指導,狠抓會計基礎(chǔ)與財務管理,對各經(jīng)營單位,綜合部門執(zhí)行公司的財務制度的情況定期檢查,檢查面為100,使財務制度得到貫徹落實。適應改革要求,逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。以上是我一年來的,不妥之處,敬請領(lǐng)導們批評指正。進一步完善財務管理制度,加強制度執(zhí)行的檢查與指導,狠抓會計基礎(chǔ)與財務管理,對各經(jīng)營單位,綜合部門執(zhí)行公司的財務制度的情況定期檢查,檢查面為100,使財務制度得到貫徹落實。適應改革要求,逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。以上是我一年來的,不妥之處,敬請領(lǐng)導們批評指正。經(jīng)過審計組同志們的共同努力,取得了一定成績,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為公司領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任和大力支持,再加上我們審計組人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色,同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,在成立內(nèi)審崗位后,就根據(jù)工作需要立即制定了年度工作計劃;為了加強供電所財務管理,糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法等違紀違規(guī)問題,保證會計信息真實可靠,制定了供電所財務收支審計工作計劃,為了防止稅務稽查增加稅負,制定了經(jīng)濟業(yè)務審計工作計劃,為了規(guī)范供電所的收費行為,制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃;并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。積極開展內(nèi)審工作①、為了強化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初細化了內(nèi)部審計制度,其目的是糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費
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