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正文內(nèi)容

xx衛(wèi)生院治理小金庫自查自糾報告-在線瀏覽

2024-11-03 22:23本頁面
  

【正文】 小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況。三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,通過此次自查自糾工作。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:全面治理一從源頭抓起。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),從源頭抓起。二加強(qiáng)資產(chǎn)管理加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。完善財務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。因此,沒有重要事項說明?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)(一)7月16日我院召集全體班子成員、各科室負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達(dá)縣委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實地開展清理工作。二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制按照清理范圍要求,對以往的所有經(jīng)濟(jì)收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我院首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)我院不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。我院決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。一、自查自糾的范圍和內(nèi)容專項治理范圍。專項治理內(nèi)容。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)?!靶〗饚臁敝饕憩F(xiàn)形式包括:違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”。虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”。上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。自查自糾。三、自查自糾的做法加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人 的,依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。自以來,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計核算中心統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。通過自查、自糾、回顧,我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。一、自查自糾的范圍和內(nèi)容(一)專項治理范圍。黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額
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