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正文內(nèi)容

20xx屆財務管理專業(yè)參考選題-在線瀏覽

2025-02-08 13:49本頁面
  

【正文】 電子商務與 ERP整合 問題研究 11 電算化條件下的會計內(nèi)部控制 問題研究 11網(wǎng)絡時代會計電算化與會計業(yè)務流程整合研究 11我國會計電算化與電算化審計的比較分析 11會計 電算化的風險與防范 11論電子商務對會計的挑戰(zhàn) 11新經(jīng)濟環(huán)境下財務軟件的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn) 11電算化工作中存在問題及對策 研究 1中小企業(yè)會計信息系統(tǒng)建設問題 研究 (六)會計研究專題 12 股份公司會計監(jiān)管模式國際比較及啟示 12 上市公司股權激勵會計問題研究 9 12 我國企業(yè)所得稅會計問題研究 12上市公司會計估計變更及其動因的實證研究 12網(wǎng)絡經(jīng)濟條件下虛擬企業(yè)的會計問題研究 12 上市公司內(nèi)部治理結構對會計信息質(zhì)量影響研究 12 公允價值應用對上市公司收益的影響研究 12 管理會計的歷史演進及其發(fā)展思考 12 小企業(yè)會計準則與稅法的協(xié)調(diào)研究 1 低碳經(jīng)濟下的會計問題研究 13 會計職業(yè)道德的養(yǎng)成機制 研究 13 小企業(yè)會計制度實施問題研究 13反傾銷會計研究 13環(huán)境(綠色)會計研究 13企業(yè)合并會計問題研究 13人力資源會計問題研究 13行為會計問題研究 13租賃會計問題研究 13社會責任會計問題研究 1 企業(yè)年金會計問題探討 14股票期權會計問題研究 14價值鏈會計研究 14資產(chǎn)重組會計問題研究 14通貨膨脹 會計問題研究 14期貨會計問題研究 14管理會計基本理論問題的探討 14全面預算體系及其編制方法研究 14關于標準成本的研究 14作業(yè)成本會計核算與管理研究 150、市場經(jīng)濟條件下的成本管理模式研究 三、審計方向 (一)審計基礎理論研究方向 審計獨立性的建立與保持 審計風險及其防范 審計風險評估方法 審計市場獨立監(jiān)管問題研究 對我國審計公告制度的思考 審計市場政府規(guī)范研究 審計體制的改革問題 審計委員會研究 審計質(zhì)量控制 審計準則研究 1 重 要性理論在風險審計中的應用 1 經(jīng)濟責任審計問題研究 1 分析性程序方法在審計中的運用研究 10 1審計與咨詢服務關系研究 1資產(chǎn)評估問題研究 1風險導向?qū)徲媶栴}研究 1財務狀況與審計質(zhì)量相關性研究 1財務報表粉飾手段與審計策略 1經(jīng)濟責任審計的定位、作用以及未來發(fā)展的研究 國家審計結果公告制度研究 2國家審計制度影響因素分析 2 國家審計在反腐敗中作用問題研究 2 對風險基礎審計在我國發(fā)展的思考 2政府審計的獨立性問題研究 2基于供需理論的審計質(zhì)量研究 2 計 算機輔助審計技術研究 2審計證據(jù)相關性與充分性關系研究 2內(nèi)部審計與外部審計關系研究 2 金融風險防范與金融審計 非審計服務對審計獨立性的影響及其相應對策 (二) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計研究方向 3內(nèi)部控制研究 3內(nèi)部控制制度及其審計 3內(nèi)部審計及相關問題 3 我國企業(yè)內(nèi)部控制制度存在問題與完善 3企業(yè)內(nèi)部控制制度設計 3公司治理與內(nèi)部審計 3銀行會計的內(nèi)部控制 3民營企業(yè)內(nèi)部審計問題研究 3 民營企業(yè)內(nèi)部控制問題研究 對管理層在內(nèi)部控制建立實施中的作用的思 考 4現(xiàn)代企業(yè)制度中內(nèi)部審計的地位和作用 4優(yōu)化公司治理結構下的企業(yè)會計內(nèi)控制度 4中美內(nèi)部控制制度的比較研究 4企業(yè)內(nèi)部控制若干問題研究 4中國上市公司內(nèi)部控制環(huán)境研究 4基于現(xiàn)代企業(yè)制度的我國企業(yè)內(nèi)部審計制度構想 4對內(nèi)部審計風險及其防范機制的研究 4薩班斯法案對我國上市公司內(nèi)控制度設計的啟示 4內(nèi)部控制重大缺陷的識別與應對研究 50、內(nèi)部控制信息披露對審計定價的影響研究 5 企業(yè)集團的內(nèi)部審計研究 5公司內(nèi)部控制失控案例分析 5低碳經(jīng)濟與內(nèi)部控制 5企業(yè)內(nèi)部控制評價體系的構建 5企業(yè)內(nèi)部控制自我評價制度研究 11 5 企業(yè)內(nèi)部控制與會計信息質(zhì)量 5 內(nèi)部控制信息披露對資本成本的影響研究 5 上市公司內(nèi)部控制信息披露研究 5 上市公司治理與內(nèi)部會計控制研究 60、 ERP環(huán)境下內(nèi)部控制優(yōu)化研究 (三)注冊會計師審計研究方向 6 我國注冊會計師制度面臨的問題及對策 研究 6注冊會計師知識結構和能力框架研究 6中國注冊會計師行業(yè)走向國際發(fā)展戰(zhàn)略研究 6注冊會計師執(zhí)業(yè)行為規(guī)范研究 6論中國注冊會計師的法律責任 6我國注冊會計師審 計失敗問題研究 6注冊會計師法律責任 問題 研究 6注冊會計師執(zhí)業(yè)風險問題研究 6注冊會計師管理體制的改革路徑選擇 70、上市公司變更會計事務所動因研究 7會計師事務所的審計風險管理研究 7我國上市公司審計委員會的獨立性問題研究 7上市公司年報審計意見分析 7我國上
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