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遼寧大學20xx年度部門決算公開說明-在線瀏覽

2024-10-25 12:14本頁面
  

【正文】 針、政策和國家的法律、法規(guī),執(zhí)行本鎮(zhèn)人民代表大會的決議及上級黨委、政府的決定和命令,貫徹落實市委、市政府的重大決策和重要工作部署。謀劃實施鎮(zhèn)域范圍內的經濟發(fā)展,制定并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃,部署重點工程建設,負責社會主義新農村基礎設施建設(水、林、田、路等項目建設)和生態(tài)環(huán)境的保護,落實本級人代會相關各項工作內容,抓實文教、衛(wèi)生、公民素質教育等與政治、經濟協(xié)調發(fā)展的相關內容。負責各項社會事務報批工作,指導和管理本鎮(zhèn)教育、文化、科技體育、衛(wèi)生、人民調解組織建設。負責本行政市域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。妥善處理社會救濟與安撫工作。擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協(xié)調、檢查各單位工作。建立健全各項財務會計制度,加強對本鎮(zhèn)事業(yè)、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業(yè)的協(xié)調發(fā)展。按計劃組織本級財政收入,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。完成上級政府交辦的其它事項。人員、編制情況編制情況:編制人數(shù)226人。二、部門決算單位構成。納入皇宮鎮(zhèn)政府2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表: 序號 單位名稱 備注 1 皇宮鎮(zhèn)政府 2 皇宮鎮(zhèn)財政所 3 皇宮鎮(zhèn)農機站 4 皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站 5 皇宮鎮(zhèn)文化站 6 皇宮鎮(zhèn)廣播站 7 皇宮鎮(zhèn)計生辦 8 皇宮鎮(zhèn)社保所 9 皇宮鎮(zhèn)派出所 10 皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 皇宮鎮(zhèn)水管所 12 皇宮鎮(zhèn)中心學校 13 皇宮鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14 皇宮鎮(zhèn)國土資源所 15 皇宮鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站第二部分 部門決算情況說明一、皇宮鎮(zhèn)部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明,與上年相比,%,,與上年相比,%,結余231萬元,與上年相比,增加209萬元,%。與預算相比情況。其他有關說明內容。上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。與預算相比情況。%。其他有關說明內容。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。與預算相比情況。無二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明,與上年相比,%。與上年相比,%。增減變化的主要原因是:項目已開展未支付,資金結余。增減變化的主要原因是:拉煤款未及時支付,已結轉到下年。其他有關說明內容。與上年相比,減少4%。其中:按功能分類科目:(1)201 ,其中:2010101 人大事務 ; 2010301政府辦公廳(室)及相關機構事務 ; 2010399 政府辦公廳(室)及相關機構事務 其他政府辦公廳(室);2010601 財政事務 ;2013101黨委辦公廳(室)及相關機構事務 ; 2013299組織事務 。(3)205 教育支出 ,其中:2050201普通教育 ;2050202 普通教育 ;2050203 普通教育 ;2050299 普通教育 ;2050901教育費附加安排的支出 。(5)208 ,其中:2080109人力資源和社會保障管理事務 ;2080504行政事業(yè)單位離退休 ;2080505 行政事業(yè)單位離退休 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 ;2080506 行政事業(yè)單位離退休 ;2080599 行政事業(yè)單位離退休 ;(6)210 。(7)211 節(jié)能環(huán)保支出100萬元。其中:2130104 農業(yè) 事業(yè)運行 ;2130122 農業(yè) ;2130204林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機構 ;2130299 林業(yè) 其他林業(yè)支出150萬元;2130303水利 機關服務 ;2130305 水利 ;2130316水利 農田水利50萬元;2130701農村綜合改革 對村級一事一議的補助 。其中:2210201 住房保障支出 住房公積金 (11)229 :2299901 其他支出 按經濟分類科目:(1)工資福利支出 ,其中:;;;;;;;。(3)對個人和家庭的補助 ,其中:;;救濟費 ;;;;;。其他有關說明內容。其他有關說明內容。(三)、政府性基金預算收支決算情況說明 :2017政府性基金預算財政撥款收入70萬元,與上年相比,%。政府性基金預算財政撥款支出12萬元,其中:基本支出2萬元,項目支出68萬元。增減變化的主要原因是:項目增加。與預算相比情況:預算數(shù)為0,決算數(shù)為70萬元,差異率為100%。與上年相比,%。按功能分類科目:(一)、212 城鄉(xiāng)社區(qū)2萬元;其中:2120899國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2萬元。其中:2296003彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 10萬元按經濟分類科目:(一)、商品和服務支出2萬元,其中:;;;;;維修(護);;;。與預算相比情況。無三、部門結轉結余情況年末結轉結余231萬元。其中財政撥款結轉結余1723萬元。其他有關說明內容。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,;,占100%,%,;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。皇宮鎮(zhèn)政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于公務用車加油及維護等。公務接待費0萬元?;蕦m鎮(zhèn)政府單位國內公務接待0批次,0人次。公務用車購置及運行維護費預算數(shù)7萬元,% 其他有關說明內容。其他有關說明內容。其他有關說明內容。其他有關說明內容。其中:,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元其他有關說明內容。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:,主要用于皇宮鎮(zhèn)基礎設施建設,為群眾增添了幸福感。學前公用經費 ,主要用于學前教育,使每個幼兒都可以接受到 啟蒙教育,并且解決了學生上學難的問題,以及減輕群眾的經濟壓力。初中義務教育經費 ,主要用于初中義務教育,解決了學生上學難的問題,以及減輕群眾的經濟壓力,提高了國民素質教育。,用于校舍建設,為離家遠的學生提供了宿舍,改變了學生的學習環(huán)境,提高學生的學習效率。實際達到效果:促進了當?shù)厝罕娦蓍e時刻的文化交流以及更加完善公共文化服務體系。衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務 ,主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共服務,提高了衛(wèi)生院的治病環(huán)境,為百姓提供高品質的看病環(huán)境。項目實施以后改造了村隊的生活環(huán)境,生活垃圾堆放問題,并且方便了 群眾出行。減輕了農民群眾的種植壓力,加快了機械化種植力度。極大的提高了村民的生活質量,增大了群眾的幸福感。解決了下游的群眾種植引水灌溉問題,極大程度減輕群眾種植澆水難的問題。解決了石橋村村民澆水水小,不足的問題。極大的提高了百姓的出行率,夜晚出行也有燈光照亮,提高了群眾的幸福感。“訪惠聚”,主要用于訪惠聚工作對成員補貼,訪惠聚成員下村訪民情,惠民生,聚民情,拉近了黨與群眾的關系,更大的服務群眾。無第三部分 專業(yè)名詞解釋財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。結余分配:反映單位當年結余的分配情況。基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出?!叭苯涃M:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。201一般公共服務支出2010101 指人大事務 行政運行支出2010301 指政府辦公廳(室)及相關機構事務 行政運行支出 2010399 指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出支出 2010601 指財政事務行政運行支出2013101 2013299 2042040201 20520502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出2072070109 2079999 2082080109 構支出2080504 退休支出2080505 2080506 指黨委辦公廳(室)及相關機構事務行政運行支出 指其他組織事務支出 公共安全支出 指公安 行政運行支出 教育支出 指普通教育支出 指學前教育支出 指小學教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出指教育費附加安排的支出 農村中小學校舍建設支文化體育與傳媒支出 指文化群眾文化支出 指其他文化體育與傳媒支出 社會保障和就業(yè)支出指人力資源和社會保障管理事務 社會保險經辦機指行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 2080599 指其他行政事業(yè)單位離退休支出 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2100302 指基層醫(yī)療衛(wèi)生機構鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出 2100399 指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 2100408 指公共衛(wèi)生 基本公共衛(wèi)生服務支出 2100799 指計劃生育事務其他計劃生育事務支出 211節(jié)能環(huán)保支出2110402 指自然生態(tài)保護農村環(huán)境保護支出 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120899 指國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出其他國有土地使用權出讓收入安排的支出213農林水支出 2130104 指農業(yè)事業(yè)運行支出 2130122 指農業(yè)生產支持補貼支出 2130204 指林業(yè) 林業(yè)事業(yè)機構支出 2130299 指林業(yè) 其他林業(yè)支出支出 2130303 指水利機關服務支出 2130305 指水利工程建設支出 2130316 指水利 農田水利支出2130701 指農村綜合改革 對村級一事一議的補助支出 220國土海洋氣象等支出2200101 指國土資源事務行政運行支出 221住房保障支出2210201 指住房改革支出 住房公積金支出 229其他支出2296003 指彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出2299901 指其他支出 其他有關說明內容。包括:,為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業(yè)務的財政資金。事業(yè)收入****萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。既包括財政撥款結轉和結余,
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