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正文內(nèi)容

增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)安裝使用通知書精選合集-在線瀏覽

2024-10-24 22:28本頁面
  

【正文】 單位發(fā)現(xiàn)服務(wù)單位有假借稅務(wù)機(jī)關(guān)名義強(qiáng)行或捆綁銷售或借機(jī)搭售計算機(jī)、打印機(jī)等通用設(shè)備或者其他軟件、電子產(chǎn)品的行為,有權(quán)拒絕購買,并請向我局反映或者直接向工商、物價等市場主管部門反映或投訴。(三)投訴電話:稅務(wù)部門投訴電話:12366;工商部門投訴電話:12315;物價部門投訴電話:12358。(2)錄入所有信息必須在半角狀態(tài)下進(jìn)行。商品編碼:錄入本單位生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品。(2)商品稅目:從下拉菜單中選取單位所適用稅率的任一品目均可。(4)計量單位:商品的單位。初始化:一般不動,否則所有數(shù)據(jù)都會丟失二、發(fā)票讀入及填開發(fā)票讀入:從IC卡讀入新購發(fā)票后再讀入金穗卡的過程 步驟:單擊“讀入發(fā)票”,按提示操作發(fā)票填開 購貨單位:客戶編碼商品名稱:商品編碼銷售單位:參數(shù)設(shè)置(即本單位信息)(從下拉菜單中自動選?。┳ⅲ海?)菜單欄里有價稅轉(zhuǎn)換標(biāo)志(凹下去為含稅,凸起來為不含稅)(2)開票和復(fù)合可以是同一人,收款為另一人。如有不可抗力確實需要作廢的發(fā)票應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明,相關(guān)后果由責(zé)任方承擔(dān)。但每次正式打印前應(yīng)先檢查一下,再試打?。ㄓ冒准堅诓樵兤睋?jù)里試打印,特別注意密碼區(qū)不能打印在框外)四、增值稅防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)“安全開票衛(wèi)士”(小軟件):起到自動數(shù)據(jù)備份,備份數(shù)據(jù)作用,以免突然性的死機(jī)、斷電,系統(tǒng)損壞起到保護(hù)數(shù)據(jù)的作用,但只保護(hù)防偽稅控數(shù)據(jù)更改管理員及開票員的步驟:(1)以管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)中的“操作員”,單擊“操作員”(2)單擊左上角“編輯”選中操作員身份,管理中的“開票員”(3)在操作員管理中修改,單擊“+”號,增加開票員,單擊“√”(4)單擊左上角“退出”上稅控領(lǐng)發(fā)票填申請表時需要準(zhǔn)備的資料:稅務(wù)登記證復(fù)印件法人身份證復(fù)印件一般納稅人資格證復(fù)印件開票人身份證復(fù)印件公章法人印章二、分崗實操 說明:一、分崗實訓(xùn)目標(biāo)掌握不同會計工作崗位的職責(zé)、工作內(nèi)容與基本技能。體會實踐會計工作的職業(yè)環(huán)境,培養(yǎng)獨立思考與團(tuán)隊協(xié)作等職業(yè)素養(yǎng)。小組內(nèi)各成員認(rèn)真工作,規(guī)定時間未完成任務(wù),集體加班一、各組財務(wù)主管確定財務(wù)部各崗位人員并上報具體分工二、財務(wù)主管組織財務(wù)部各崗位會計人員熟悉公司財務(wù)制度,明確各崗位工作職責(zé)附:公司財務(wù)制度匯編(說明)注:原則上指導(dǎo)教師不直接指導(dǎo)日常業(yè)務(wù)處理,遇到問題自己查閱期初資料和財務(wù)制度匯編,獨立完成操作三、建賬(使用本人原有賬簿)財務(wù)主管負(fù)責(zé)建立總賬出納建立日記賬(現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;登記好現(xiàn)金流水、票據(jù)登記簿)材料和往來會計建立原材料、庫存商品明細(xì)賬,固定資產(chǎn)、累計折舊明細(xì)賬;應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款明細(xì)賬銷售稅務(wù)會計建立應(yīng)交稅費、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬(其他業(yè)務(wù)收入、成本暫不建賬)成本會計建立生產(chǎn)成本和期間費用明細(xì)賬和應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬建賬完畢,各崗位工作人員與財務(wù)主管核對明細(xì)賬與總賬,保證期初余額試算平衡,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批。采購員持轉(zhuǎn)賬支票(或其他付款證明)辦理采購業(yè)務(wù),從供應(yīng)商處取得原材料增值稅專用發(fā)票,采購員持發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)貨清單到庫管處辦理入庫手續(xù),庫管開具一式三聯(lián)的入庫單,一聯(lián)留存?zhèn)洳?,一?lián)交采購部,一聯(lián)交采購員連同專用發(fā)票交財務(wù)部材料會計審核、制單,經(jīng)財務(wù)主管稽核編號后分別由材料會計、銷售稅務(wù)會計、出納登記相關(guān)明細(xì)帳和日記賬。(三)費用報銷經(jīng)辦人員持填制好的費用報銷單分別到部門經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理(超過限額由分管經(jīng)理或總經(jīng)理)審核簽字,然后交費用報銷會計審核制單(核銷往來或交出納處辦理報銷手續(xù)(出納現(xiàn)金付訖)出納登記流水賬和日記賬,成本會計登記相關(guān)成本費用明細(xì)帳(四)購買支票出納去模擬銀行購買現(xiàn)金支票一本、轉(zhuǎn)賬支票一本,模擬銀行工作人員正常辦理并交出納支票和出售憑證發(fā)票出納歸來,在支票管理登記簿上記錄所購支票號碼出納依據(jù)銀行“出售憑證發(fā)票”登記完現(xiàn)金流水賬后,將發(fā)票交給成本會計審核、制單并交財務(wù)主管稽核并編號,稽核后交出納和成本會計登記費用明細(xì)帳(五)應(yīng)收款項收回模擬銀行工作人員通知各組到銀行取單,銀行將收賬通知單交出納出納根據(jù)收賬通知單登記完流水賬后,交往來會計審核、制單并交財務(wù)主管稽核編號,往來會計與出納分別登記往來明細(xì)帳(六)納稅申報財務(wù)經(jīng)理通知財務(wù)主管安排稅務(wù)會計填寫納稅申報表,稅務(wù)會計持納稅申報表去稅局進(jìn)行納稅申報并以現(xiàn)金繳納稅款,辦稅人員正常辦理后打印出稅收交款書給稅務(wù)會計稅務(wù)會計持繳款書交出納持往銀行辦理轉(zhuǎn)賬,出納登記完流水賬后交稅務(wù)會計制單并交財務(wù)主管稽核編號,稅務(wù)會計與出納分別登記相關(guān)明細(xì)帳相關(guān)部門工作人員:(審核簽字相對固定)銀行工作人員:武秉瑞稅局工作人員:王曉曉總經(jīng)理:林清 副總經(jīng)理:安博勇(分管采購、辦公室)副總經(jīng)理:陳冬(分管銷售、財務(wù))財務(wù)部經(jīng)理:盧霞銷售部經(jīng)理:王宏發(fā)采購部經(jīng)理:方華五、期末處理:指導(dǎo)老師提供基本步驟指導(dǎo),學(xué)生根據(jù)企業(yè)實際情況分析,自行完成相關(guān)期末處理。小組考核根據(jù)各組工作進(jìn)度、正確性、分析處理能力、業(yè)務(wù)熟練程度、團(tuán)隊合作情況綜合評分。個人考核得分=小組得分*50%*系數(shù) + 個人得分*50%(系數(shù):組長 組員:1)深圳職業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)(P104)(一)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)一、目的: 規(guī)范財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。(2)負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理、考核,具體領(lǐng)導(dǎo)公司的會計核算。(4)負(fù)責(zé)公司財務(wù)部與下屬公司財務(wù)部的協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。(6)協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織實施公司的資金調(diào)配。總賬報表稽核崗位(財務(wù)主管)協(xié)調(diào)組內(nèi)各崗位的工作量、出勤與工作質(zhì)量考核、組織推動業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)審核)職責(zé):(1)協(xié)助經(jīng)理做好公司日常財務(wù)管理和會計核算工作。(3)負(fù)責(zé)合同的初審,市場、零星費用額度審核。(5)及時調(diào)賬、過賬、記賬,保證日常賬務(wù)處理的正常進(jìn)行。(7)負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表, 協(xié)助經(jīng)理做好公司財務(wù)報告的編制及審計工作。(9)負(fù)責(zé)對各崗位初審過的原始憑證進(jìn)行準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行復(fù)核,保證送交審批的會計核算資料符合公司財務(wù)制度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。往來核算崗位職責(zé)(往來會計)
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