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建筑工程采購管理制度流程-在線瀏覽

2024-10-13 22:14本頁面
  

【正文】 料物料的采購工作;由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān);由工程部對各項目材料的質(zhì)量,技術(shù)要求把關(guān);由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。第二條 選擇供應(yīng)商根據(jù)審批后的采購計劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。第三條 價格調(diào)查已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據(jù);已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應(yīng)附上書面之原因說明;采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商(廠家)適當(dāng)降低單價;第四條 詢價、比價和議價根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn);專用材料或用品,材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;對廠商的報價資料整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個以上的部門派人參加。第七條 訂購作業(yè)采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。第八條 簽訂采購合同在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:(1)供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;(2)采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;(3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);(4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預(yù)付款;(5)交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量;(6)付款方式;(7)所需的質(zhì)量證明(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等);(8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法;(9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,由授權(quán)代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。若屬分批交貨者,采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。第一份存行政辦,第二份存供應(yīng)商,另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。第十條 進(jìn)度控制及事物聯(lián)系除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應(yīng)事先選定廠商,擬定長期供應(yīng)價格,呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第三章驗收與付款第一條 貨物進(jìn)廠驗收貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數(shù)或稱重,對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證,經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。第二條 付款結(jié)算嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付;付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款,按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù);只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:(1)緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù);(2)在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;(3)在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購;(4)1000元以下的零星采購。第四條 質(zhì)量評價使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,以利于進(jìn)一步工作。二○一一年三月十二日第四篇:公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門之間的配合,特制訂本制度。請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素:(1)請購的部門;(2)請購物品所屬項目(3)請購的用途(4)請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量(5)請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料(6)請購物品的需求時間(7)請購如有特殊請備注(8)請購單填寫人(9)請購部門主管(10)請購單審核人(11)采購副總審核(12)財務(wù)審核人(13)公司總經(jīng)理請購單及其提報規(guī)定(1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門;(2)請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;(3)涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;(4)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補。(6)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。請購單的分發(fā)規(guī)定(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;(2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。三、詢價及其規(guī)定詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;四、比價、議價對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;五、合同的簽訂及其規(guī)定合同正文應(yīng)包含的要素
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