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20xx內部審計年終個人總結范文-在線瀏覽

2024-10-09 18:49本頁面
  

【正文】 就XX年度審計工作總結如下:一、完成主要工作XX年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,專項經營考核審計1項,任期經濟責任審計2項,投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結算審計41項,為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。XX年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出建議36項。通過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。為配合集團經營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經營情況,與相關單位反復磋商,報請主管領導審核,最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果,維護公司經營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。特別是太壹公司經營合同到期,需對今后一段時間進行經營預測,為投資決策提供依據。完善基建工程審計XX年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。XX年完成基建工程項目預算審計38項。根據集團公司要求,對工程結算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結算審核。為集團降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。加強過程管控,提升內審質量質量是內部審計工作的生命。在管理標準化方面,審計
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